财务报销制度培训资料Word格式.docx
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(工会经费、职工教育经费、非货币性福利、劳动保护费、辞退福利,如果需要集团资金管理部拨付的付款情况请走F职工薪酬类支付单,如果不需要由集团资金管理部拨付金额的走B报销单。
)
G行政类合同付款单---预算范围内的行政类合同的付款。
H营销类合同付款单---营销推广费-合同付款额、售楼部费用-付款额、样板间费用-付款额。
K五千元以下(含)小额营销推广费无合同直接报销单----5000元以下的无合同直接报销的营销推广费。
L中介机构费合同额执行单
★需注意的事项:
1业务日期:
单据的业务日期与财务负责人审核日期、出纳处理单据日期必须是在同一个月份,不在同一个月份的单据必须退回,经办人修改日期后再审批。
退回单据时选择直送,不影响已经审批过的环节。
2费用项目及报销金额必须与实际业务的性质相符。
3记账科目及记账金额:
非抵票的情况下,费用项目和记账科目是一致的。
抵票的情况下,记账科目及记账金额必须与发票一致。
4工资、奖金、福利、保险、公积金应录入F职工薪酬类支付单,不允许录入B报销单中。
5录入F职工薪酬类支付单时,关于存在区域之间代缴保险等费用,导致录入的应付工资数与申请的实际付款额不一致的情况,录入单据时,在表单中的“费用预算金额”填写费用项目的报销金额的合计数;
在表单中的“资金支付金额”填写本次申请的付款金额,同时收款信息必须填写完整,收款公司必须选至XX公司,不能只选择区域。
例如:
本区域工资费用报销10万,代其他区域缴纳2万,表单中费用项目报销金额录入10万,“费用预算金额”录入10万,“资金支付金额”录入12万。
保险、公积金同上。
如图所示:
⑥中行(闫会计)发放的工资,从2月份开始部门经理级以上人员的工资由集团人力统一录入走D报销单-支出证明单,区域仅负责录入中行(闫会计)发放的部门经理人员及以下人员的工资。
⑦职工薪酬支付单在打印时,从报销系统中导出excel,隐藏费用所在行,直接打印表头及审批意见,即导出之后隐藏红色框部分之后进行打印。
如图:
⑧单据在未提交之前点击“删除单据”按钮即可将单据删除,系统中不再保存该单据。
但是如果单据已经提交了,下一个审批人未退回或者单据被第二次退回后发起人未处理的情况下,删除单据前需要先将单据取回,如图:
点击“控制流程“下的”流程收回“,然后在”我的单据“中双击进入单据后
调整预算方可进行报销。
进行删除。
9人员离岗或岗位调动时,需注意是否有未处理单据,要求离职人员在离岗前必须清理单据查询中所有未处理或未提交的单据,部门或公司调动的人员及时将原部门单据处理完后,走流程申请权限的变更。
10电费付款时走的是B报销单。
⑪必须按照业务实际进行费用预算执行,
目,通过OA预算调整流程进行审批后,★存在的问题:
1)员工存在报销冲账、归还备用金的行为,有三种情况:
1全部归还现金(直接走一张B类报销单据,报销金额填写0即可,然后选择相应的预算科目和记账科目,进行流转即可。
2部分冲销、部分还现金(点击添加冲
将金额进行更改,举例说明。
③全部冲销(点击添加冲销,选择当时借款时的那张单据,全部进行冲销。
2)财务报销软件中报销流程摘要及用途填写举例:
范喜凡报销张海东业务招待费。
(报销招待费时不允许写招待XX领导)
范喜凡报销张海东差旅费。
范喜凡报销赵维红市内交通费。
注:
如果存在没有招待费的发票,找的办公用品或其他发票进行抵票的情况,摘要的内容必须和发票一致。
小额报销类及合同付款类报销流程完毕后打印出来至财务付款。
营销类报销摘要填写举例:
1小额报销类:
蒋海涛报销周末暖场活动费。
2合同付款类:
付XX活动公司13年2月份业主生日会活动款。
③小额报销类付款不允许抵票。
另,报销油补的时候,摘要及用途不允许写“范喜凡报销张海东2月份油补”要写成“范喜凡报销张海东燃油费
(2)”,
借款单摘要及用途填写备用金,备注中填写真实用途。
若借款单备注中不填写内容流程将被退回重新流转。
3)附件张数的填写方法:
①报销招待费的,菜单和招待费申请单不算附件张数;
②报销办公用品的,办公用品申请单、部门费用分摊表、办公用品明细表以及验收单都算附件张数;
③报销市内交通费时,交通费明细表算附件张数;
④营销类付款的附件张数通常仅包含发票。
如(增值税发票
附件张数,例如购买的有形物品等)⑤差
4)差旅费的填写方法:
出差过程中发生的过桥、过路费以及燃油费、停车费属于汽
车费用,不属于差旅费;
差旅费仅包含出差过程中乘坐火车、高客、飞机、出租车等公共交通工具,以及出差过程中发生的出差补助、目的地住宿费。
故在填写B类报销单据的时候,要将其分开填列,费用项目和记账科目要一致。
报销差旅费、汽车费用时要将填写的明细表打印出来(双击报销金额,会出现如下图明细表,将其打印出来,附在打印出来的报销单后面,找财务签字报销。
此打印附件不算附件张数。
另,员工回集团出差,原则上公司报销住宿标准是200元/间,但是响应集团公司“降本增效”的工作指示精神,切实增强全体员工的节约意识、成本意识、效率意识,且
根据集团审批完毕的2015年预算标准,员工回集团出差的住宿标准为120-150元/间。
日期一致(前后不能超过两天),且出差回从单位出发以及回来)。
5)预算控制的原则是,本月剩余预算和累计剩余预算有金额(及正数)方可进行报销,如图:
6)如出现发票类型是服装,记账科目应是职工薪酬-劳动保护费,发起人系统中未有
7)关于取消页眉页脚的操作步骤。
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