综合部办公用品管理制度Word文档格式.docx
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1.易耗低值品:
主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。
2.耐用高值品:
主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。
第五条办公用品的采购
1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示,并列入预算,一次购买金额达3万元以上,或年消耗量达5万元以上的,经主管上级、分管副总、总经理审批后由公司组织统一招标。
2.不在招标范围内的办公用品由行政办统一采购。
行政办要做好供应商的建档工作,编制出常见办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划,报分管副总、总经理审核。
4.每月1日,负责办公用品管理的仓库保管员(以下简称仓管员)根据审批过的当月办公用品使用计划,结合办公用品库存情况,提出书面采购建议(含库存情况)。
5.采购人员根据仓管员的书面采购建议,填写采购申请单(附件1)。
采购固定资产办公用品时,要有财务部审批意见。
购买200元以下办公用品由部门主管审批,200至500元的要经分管副总经审批,500元以上的要经分管副总和总经理审批;
购买非常见或专属办公用品时,由申购部门填写采购申请单,由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批同意后,交由采购人员予以采购。
6.审批后,对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的,按照合同约定的结算方式进行结算。
金额数额较小的零星采购,采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金,进行采购。
7.常见办公用品至少要保持五天的安全使用库存。
8.人事行政管理中心要加强对办公用品采购、仓库保管的监督和管理,如发现采购人员和仓管员有违规行为,视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。
第六条办公用品的入库
1.采购人员在采购后半日内,凭借采购申请单、对方出具的物资清单、发票等到仓管员处办理办公用品入库手续,未经入库不得领用。
2.仓管员办理入库时须核对采购申请单、发票与实物是否一致后,方可办理入库手续,填制办公用品入库单。
采购经办人、仓管员、行政人事主管在入库单上签字。
3.仓管员凭入库单登记存货数据和相关账目。
第七条办公用品的保管、申请、领用、使用及管理
1.备用的办公用品由仓管员统一进行封闭保存,并实行每月盘存制。
行政办于每月末后两天进行办公用品的盘存,盘存内容包括库存情况和检查已发放的耐用高值品使用、保管情况,并让相应的保管人签字确认,以确保耐用高值品的使用效率。
2.办公用品的领用都需要填写《办公用品领用申请单》(附件2),易耗低值品由部门负责人、行政人事主管审查批准,耐用高值品的申请由部门负责人、行政人事主管、分管副总、总经理审批。
3.各部门凭借审批过的《办公用品领用申请单》到仓管员处领取所需办公用品。
领取人要在《办公用品发放表》上签署本人姓名和领取日期。
涉及耐用高值品的,必须是使用人前来领取并签字,以明确具体保管责任。
4.已领取使用的办公用品由实际使用人和部门负责人承担责任。
对因个人自身过失、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,由责任人承担所造成损失部分的赔偿。
(责任认定分3等,含完全责任、一般责任和轻微责任,分别对应80%,50%,20%的损失赔偿比例。
损失由财务部计算计提折旧后得出。
如存在产品更新换代,市面购置价值降低的,也能够直接按重置成本计算,两种赔偿计算方式能够由赔偿人选择。
)
第八条办公用品的报废
公司对耐用高值品的报废实行审批管理。
各部门如有耐用高值品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理。
1.对一些简单问题可自行维修处理。
但对于保修服务品,且在保修期内的,不得擅自自行处理。
2.可维修品出现问题的应当提交《办公用品报修单》(附件3)至行政办,由行政办联系专业维修人员统一处理。
3.对维修不成的耐用高值品实行报废处理。
报废应当是在对可能维修的,提交过维修申请,经过专业人员维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,经过行政办的故障认定,方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》(附件4),经所属部门负责人、行政办、财务部签字确认后,报废事项方为成立。
报废品原购买价值单件超过1000元的,须报请分管副总批准;
原购买价值单件超过3000元的,须报请总经理批准。
4.耐用高值品在经过报废审批后,由行政办进行回收处理,以求尽可能的开源节流。
5.耐用高值品完成报废程序后,应当从《耐用高值品登记表》内核销,核销时须附上《办公用品报废申请单》。
第九条辞职清退情况处理
对于辞职、离职或不在公司工作的员工,须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资领取事项。
第三章附则
第十条本制度由人事行政管理中心制定,并负责解释。
第十一条本制度自下发之日起执行。
附件1:
办公用品采购申请单
部门:
申请人:
申请日期:
年月日
序号
物品名称
规格型号
申请项目
数量
单价
金额
1
2
3
4
合计金额(大写):
申请理由:
部门负责人:
人事行政管理中心:
分管副总:
总经理:
附件2办公用品领用申请单
领用部门
领用人
领用日期
办公用品名称
数量
用途
使用人
备注
行政人事管理中心:
分管副总理:
附件3:
办公用品报修单
报修时间:
编号:
设备名称
报修部门
设备编号
故
障
现
象
处
理
结
果
或
建
议
报
修
部
门
意
见
负责人签字:
维护人员签字
备注或其它
综合部签字
附件4:
办公用品报废申请单
申请人:
所属部门:
_年_月_日
报废日期
申请报废原因
所属部门
所属部门:
财务部:
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