质量管理常规表单大全Word格式文档下载.docx
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日期:
注:
本单一式两联,第一联由检验部门填写检验结论后返回报验部门,第二联由检验部门保存。
JS-BD-17
JS-BD-18
分析报告单
取样日期报告日期报告编号
生产厂家
规格/型号
试验项目
标准要求
实测结果
结论
备注
实验员:
日期:
复核人:
本单一式两联,一联试化室存根,一联交质量管理员。
JS-BD-19
原辅材料检验报告单
取样日期报告日期报告编号
厂商
品名规格
进货日期
年月日
进货数量
检验日期
检验数量
检验项目
检验结果
综合判定:
质量管理员:
质量管理部经理:
JS-BD-20
产成品检验报告单
生产日期
生产数量
检验标准编号
JS-BD-21
复验申请单
申请部门:
申请原因:
申请人:
质量管理部意见:
质量管理部经理:
复验结论:
质量管理员:
本单一式两联,第一联由质量管理部填写检验结论后返回申请部门,第二联由质量管理部保存。
JS-BD-22
原辅材料让步接收申请单
年月日
供应厂商
批号
进厂日期
不合格数量
不合格
情形
让步接收
原因
申请人签字:
技术管理部
审批意见
技术部经理签字:
生产总监
生产总监签字:
跟踪结果
质量管理员签字:
质量管理部经理签字:
备注
本单一式三份,质量管理部、采购、会计部各留存一份。
JS-BD-23
不合格品处理报告单
编号:
□中间制品□产成品
发现日期
检验报告编号
不合格情形:
质量管理员/日期:
质量管理部经理/日期:
技术管理部意见:
□返修□返工□报废□改作其他用途□降级使用□其它
技术部经理/日期:
JS-BD-12
JS-BD-24
质量事故调查报告
事故类别
□轻微□一般□严重
发生日期
发生部门
事故概况
损失情况
处理情况
事故原因
主要责任人
连带责任人
证据明细
惩罚建议
调查人签字/日期:
审核意见
审核人签字/日期:
批准人签字/日期:
JS-BD-25
不合格品评审表
中间制品□产成品□成品退货□库存成品□库存原材料□其他□
评审结论:
□返修□返工□转卖□报废□改作其他用途□降级使用□其它
评审人员签字:
批示:
技术质量总监/日期:
总经理/日期:
不合格品评审结论一般由技术质量总监审批,涉及报废的还应报总经理批准。
JS-BD-26
纠正措施要求单
编号年月日
责任部门
负责人
事由及其影响:
纠正措施要求:
质量管理员/日期:
质量管理部经理/日期:
改进措施:
责任部门负责人/日期:
技术质量总监/日期:
追踪结果:
□结案□再改正□召开质量分析专题会议解决
质量管理部经理/日期:
技术质量总监/日期:
JS-BD-27
质量异常台账
产品类别:
日期
班别
质检员
厂商名称
批号
异常项目
测试结果
处理结果
报告编号
JS-BD-28
质量检验日报表
批数
数量/重量
检样数量/重量
合格批数
合格重量
合格率(%)
说明
以批计
以重量计
质量管理部经理:
JS-BD-29
质量检验周报表
年月日至月日第周
与上周比较
以数量/重量计
质量管理员/日期:
JS-BD-30
质量检验月报表
年月
与上月比较
JS-BD-31
化学试剂领用登记表
领用人
药品名称
编号
用途
JS-BD-32
分析试验台账
报验部门
试验类别
品名
规格型号
取样数量
试验结果
实验员
分析报告编号
JS-BD-33
原物料紧急放行跟踪记录表
原
物
料
物料类别
未检验数量
用
途
客户
申请理由
计划调度室主任:
生产总监:
质量管理部意见
跟踪记录
质量管理员/日期:
质量管理部经理/日期:
备
注
本表一式两份,计划调度室留存一份,质量管理部一份。
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- 关 键 词:
- 质量管理 常规 表单 大全