集团商业秘密保护规定文档格式.docx
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(3)生产产品的工艺程序、生产操作的知识和经验、产品的测试方法等;
(4)科研技术参数、方法、产品技术性能、鉴定结果,科研成果和阶段性成果;
(5)重大技术的研究报告、分析报告;
(6)研发、测试及其实验网、生产、工程阶段的各类硬件板材;
(7)因企业特殊需要而经过改进的机器设备;
(8)记录新技术研制开发活动内容的各类文件,包括会议纪要、实验结果、仿真结果、技术改进通知等;
(9)工业配方、化学配方、药品配方、化妆品配方等;
(10)企业开发的新产品,在既没有申请专利,又未投放市场之前,是企业的商业秘密;
(11)客户情报,包括客户名单;
(12)产品图纸、模具图纸以及设计草图等;
(13)其他与竞争和效益有关的商业信息。
第三条保护商业秘密的工作,遵循积极防范、层级管理、既确保商业秘密之安全又便利于各项工作的原则。
第四条商业秘密是公司重要的无形资产,保护公司商业秘密是每一位员工的责任和义务。
任何人不得利用职权或工作之便或采取不正当手段获取、披露、使用或者允许他人使用单位的商业秘密。
第二章商业秘密的管理机构
第五条商业秘密实行总经理负责制,即以各部门为基本单位,以总经办为监督管理机构,统分结合、执行与监督并重的管理体制。
第六条总经理负责:
1.审核或决定商业秘密管理的重大决策;
2.审核并批准商业秘密管理制度和保护措施;
3.认定.解除绝密级商业秘密;
4.保密奖惩的审批。
第七条总经办职责:
1.商业秘密管理制度的建立完善.执行监督;
2.年度保密计划.总结的撰写与执行;
3.保密检查;
4.认定或审核涉密人员与事项,对不符合要求的人员与事项提出意见或建议;
5.泄密事件查处,提出奖惩建议;
6.其它有关事项。
第八条各部门职责:
1.贯彻.执行公司商业秘密管理制度、措施及决定;
2.向总经办提出商业秘密管理建议;
3.申请认定、解除涉密事项与人员。
第九条各部门从事商业秘密管理的人员固定为二人,分别为本部门第一负责人和其指定的商业秘密管理员,商业秘密管理员在本部门第一负责人的直接领导下,全面、具体负责本部门商业秘密管理工作。
第十条商业秘密涉及多个部门的,由总经理指定具体管理部门。
第十一条项目小组为本项目商业秘密管理的基本单位,项目经理和其指定的商业秘密管理员为本项目的商业秘密管理人员,承担相应职责。
第三章商业秘密的认定与解除
第十二条商业秘密根据其重要性分为绝密(AAA)、机密(AA)、秘密(AA)三个等级:
1.绝密级,是最重要的商业秘密,一旦泄露将会使公司遭受重大的经济损失或使公司声誉受到严重影响,包括但不限于:
⑴涉及本单位核心竞争力的重大科技项目信息;
⑵直接影响本单位权益和利益的重大决策.经营信息。
2.机密级,是重要的商业秘密,一旦泄漏将会使公司遭受较大的经济损失或受到较大影响,包括但不限于:
⑴重要的产品研发信息;
⑵重要的技术图纸、资料、协议;
⑶在一个较长时间内能够影响本单位权益和利益的经营、技术信息。
3.秘密级,是一般的商业秘密,一旦泄漏将会使公司遭受一定的经济损失或受到一定影响,包括但不限于:
⑴用户及供应商名单;
⑵未开标前的标底及投标书;
⑶其它不需做为绝密.机密级管理的信息。
第十三条非特殊说明,商业秘密的保密期限为:
1.绝密级20年;
2.机密级10年;
3.秘密级5年。
各部门可根据实际情况确定涉密事项的保密期限,并报总经办审批。
第十四条机密级以下(含机密级)商业秘密由各部门第一负责人予以认定,报总经办审批;
绝密级商业秘密由总经理直接认定。
总经理认为各部门认定的秘密级或机密级商业秘密应当认定为绝密级的,可直接变更密级。
第十五条密级认定后,认定部门应当立即填写《商业秘密信息表》明确商业秘密名称、密级、涉密人员、认定时间等信息,并随涉密载体一并移交本部门商业秘密管理员集中管理。
第十六条对须调低密级或已经公开、没有必要继续保密的涉密信息,各部门应填写《变更或解除商业秘密信息审批表》,经部门申请并报总经理批准后,方可进行变更或解除。
第十七条各部门应分别于每年6月、12月对商业秘密进行一次梳理,并将有关调整报总经办备案。
第四章商业秘密管理
第十八条商业秘密可以采取以下管理措施:
1.分级管理;
2.限定涉密人员范围;
3.绝密级商业秘密实行代码管理;
4.在涉密载体上标注商业秘密保护信息;
5.严格参观、访问程序和路线;
6.对信息传播进行审核处理;
7.与涉密人员签订保密协议;
8.对离职涉密人员进行脱密处理;
9.与合作单位签订保密协议;
10.其它有针对性的保密措施。
第十九条涉密人员应严格限定在已经知悉和因工作需要必然会接触该商业秘密的人员范围内,不得因工作便利,随意指定涉密人员。
需要新增涉密人员的,应经部门负责人同意并报总经办审批后,方可接触该商业秘密。
第二十条附载着商业秘密的载体(以下简称涉密载体)实行集中管理,即由商业秘密管理员集中管理本部门的涉密载体,其他任何人未经许可不得接触.使用或持有涉密载体。
认定前已经持有的涉密载体,应当移交商业秘密管理员。
第二十一条涉密载体的制作、输出及复制应执行审批制度,由专人负责。
机级密(含机密级)以上涉密载体应实行编号管理,每季度进行一次清退。
第二十二条应在涉密载体上标注密级及保密期限,纸质涉密载体标注在首页的右上角,标注方式为:
密级+★+保密期限。
若成册的文件内有涉密载体,则应在该册首页标注该载体的密级,涉密文件放置于文件夹的,也应在文件夹封面标注密级。
第二十三条对非纸质且不便于集中管理的涉密载体,经部门负责人许可,可不实行集中管理。
第二十四条除电子版的涉密技术图纸外,其它电子版涉密资料、文件均应设置密码,防止信息泄露。
第二十五条绝密级商业秘密实行代码管理,即在信息中以代码代替该商业秘密的名称,并不得提及该商业秘密的内容。
代码编制方法为:
月份+日期+涉密载体性质,如1105决议、0530技术方案等。
第二十六条在对外交流过程中,应当提醒合作单位承担保密义务,以下合同或事项必须签订保密协议或者在合同中列明单独的保密条款:
1.技术合同;
2.股权收购.转让合同;
3.咨询服务合同;
4.履行期限或合作期限较长的合同。
第二十七条存有涉密信息的计算机应采取密码保护措施,并严格遵守计算机管理规定。
禁止私自操作他人计算机。
第二十八条电子版涉密载体应采用涉密磁介质输入输出,不得用非密磁介质储存涉密资料。
涉密磁介质由总经办统一管理,管理员在使用前、后应对其进行检查,确保不存有此次使用无关的涉密信息,介质使用后应及时将存有的涉密信息删除。
第二十九条未经批准,外来人员不得接触公司涉密信息,不得随意进入生产场所,不得在生产场所拍摄。
第三十条员工在参加任何级别的学术交流活动、产品订货会、技术鉴定会等会议或活动时,必须注意保护公司的商业秘密,用以交流的资料应事先经过部门负责人和总经办审批。
第三十一条公司对外发布信息由总经办负责,任何人不得私自对外发布有关涉密信息。
第三十二条涉密资料的借阅必须经部门负责人批准,机密级以上的资料借阅还应经总经理审批,使用后立即归还,不得延期,更不得交与他人使用。
绝密级资料应在商业秘密管理员指定的地点进行使用,不得拿出指定地点。
第三十三条商业秘密的传送,必须采取密封形式,接收人验收签字,经办人留档。
采用邮寄的,必须采用特快专递或挂号形式。
第三十四条涉密载体的销毁应统一由总经办进行,各部门或涉密人员无权自行销毁。
第三十五条员工因工作需要或其他原因(包括岗位调整、离职、辞职、退休等)调离原工作岗位或离开公司,应将接触到的所有涉密载体等交回公司。
第五章监督检查
第三十六条总经办应对各部门以下情况进行监督检查:
1.商业秘密管理员的配备情况;
2.商业秘密的认定、分级情况;
3.涉密载体的标识、使用、存档、销毁情况;
4.保密协议等文书的签订情况;
5.保密措施的执行情况;
6.需要监督检查的其他事项。
第三十七条总经办对各部门商业秘密管理情况每年至少进行一次全面检查,每季度至少进行一次重点抽查。
第三十八条总经办应对监督检查情况进行记录,并做出检查报告,报告应包括对被检部门商业秘密管理的评价与存在问题的改进建议等。
第六章泄密处理
第三十九条本规定所称泄密事件,是指有关部门或员工违反商业秘密管理规定,使商业秘密被不应知悉者知悉,或者未经允许超出限定的接触范围而不能证明未被不应知悉者知悉的事件。
第四十条涉密载体原件或复制件下落不明的,自发现之日起,绝密级二日内、机密级以下(含机密级)五日内查无下落的,按泄密事件处理。
第四十一条各部门在发现涉密载体下落不明后,应于24小时内报告主管副总和总经办。
第四十二条总经办接到报告后,应对泄密事件进行检查和处理,并对有关责任人提出处理意见及建议。
第七章奖惩
第四十三条总经办可对违反商业秘密管理规定的部门或人员进行处罚,处罚分为警告、罚款、扣除当月绩效工资、取消本年度调薪资格、解除劳动关系等。
第四十四条员工因故意或过失泄露公司商业秘密,给公司造成损失的,除视损害情况进行处罚外,还应赔偿由此给公司造成的损失。
违反国家有关法律法规的,还可依法追究其刑事责任。
第四十五条发生泄密事件的部门须追究领导责任,可依据事件的情节轻重酌情给予部门负责人以警告、记过、降级、降职等处分。
由领导失职造成严重后果的,可撤职或解除劳动合同。
第四十六条在商业秘密管理工作中表现突出或为保护公司商业秘密做出突出贡献的部门和人员,公司应视情况给予奖励。
第八章附则
第四十七条本规定自2014年10月1日起施行。
第四十八条本规定由总经办负责解释。
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