嘉祥广播电视台部门决算Word文件下载.docx
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(3)财务科
负责全台的财务管理;
审核和管理年度各项事业经费及专项资金;
负责台内资金的收入及支出;
负责审计监督台属各部室的财物工作;
负责机关开支的审查、监督和管理;
负责编制年度开支计划;
负责对全台年度开支的把关和监控。
(4)计生办
做好全台计生工作,按照计生部门要求及时组织全台育龄妇女查体;
建好计划生育服务对象的档案管理工作;
配合台班子抓好妇女工作,组织全台妇女开展爱岗敬业活动,配合县妇联做好各项评选活动
2、融媒体中心
负责广播电视的采编播等宣传业务,有效整合人才、设备、内容等资源,打造“中央厨房”,采取“一次采集、分类制作、多屏分发”,实现广播、电视、网站、微信公众号、手机APP的互融互通。
融媒体中心设总编室、采访部、播音部、制作部、编排部、新媒体事业发展部、对上报道部。
(1)总编室:
负责节目的统筹、制作及初审、栏目包装、栏目宣传推介、记者、编辑、播音主持人员的业务培训、稿件评选、广告经营中心工作配合及融媒体中心交办的其他工作。
栏目制片人为栏目质量负责人,负责栏目的策划、统筹、初审工作。
(2)采访部:
负责融媒体中心自办栏目的采访、精编、“智慧嘉祥”及微信公众号内容的采访、专题片的拍摄、全场录像、活动的录制、记者的业务培训、对上发稿及融媒体中心交办的其他工作。
(3)播音部:
负责台内外的配音、主持、导播、大会宣读、播音主持的培训、配音室的管理及融媒体中心交办的其他工作。
(4)制作部:
负责全台栏目包装、融媒体中心节目的后期编辑合成、节目主持人口播的拍摄、广告活动、公益宣传片、通告公告及专题片的编辑制作、编辑人员的业务培训、全场录像切换、编辑、电视讲话的录制、编辑、台资料库留存管理及往年资料的整理、演播室、电编室管理(公共区域卫生、编辑线公共区定期清理)及融媒体中心交办的其他工作。
(5)编排部:
负责连续剧上载及自办节目编务管理和节目监控工作,包括:
节目引进、播出节目的编排审核和管理;
负责台里安排网上节目下载数量,负责每个频道自办栏目节目饱和度(时长、期数)的统计把关;
负责广告经营中心流动字幕广告及频道公益宣传流动字幕上载播出;
负责县委、县政府及各部门的通知、通告的播出及安排。
(6)新媒体事业发展部:
根据县委县政府的工作重点适时采编、推送有关微信、图片。
负责“智慧嘉祥”手机APP的建设和运行、经营与管理、“嘉祥电视台”微信订阅号、服务号的运行、经营采编及管理、广告经营中心活动的推送、完成台里下达的节目自采、微信粉丝量的增加、新媒体创收及融媒体中心交办的其他工作。
(7)对上报道部:
负责完成台里下达的对上宣传报道、帮助带动采访部记者对上报道及融媒体中心交办的其他工作。
3、广告经营中心
广告经营中心负责全台所有经营创收,以及所有频道、各类广告形式的资源管理和价格体系;
负责各类广告的审查、编排和播出;
负责电视台广告栏目、节目的策划与制作;
组织策划车展、房展等各类活动,积极发展教育、商贸等产业经济。
广告经营中心设广告部和活动策划部。
(1)广告部:
负责总揽创收任务、做好老客户维护和新客户开发、拓展广告市场、提升广告创意水平。
(2)活动策划部:
负责做好市场调研和分析、探索广告创收新模式、各项活动的文案策划、小记者团的运营、平行教育等。
4、技术保障中心
拟定全台年度机器设备采购计划,提出阶段性采购需求,并实施采购;
负责设备器材的选择、询价、报价、价格监督工作;
负责全台数字化系统、非编网服务器及摄像机、播出机房及设备、虚拟演播室及办公电脑等设备的管理和维护负责电视、电台设备维护和维修、故障排除的技术支持工作。
负责706机房、萌山机房的机器按时开关机,组织对电视播出内容、播出的图文效果等进行监控,确保播出安全;
负责电视节目的安全发射和播出;
为县委县政府或其他部门组织的大型活动提供技术设备保证。
二、公开表格
1、2017年收入支出决算总表
财决公开01表
部门:
济宁市嘉祥广播电视台
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、财政拨款收入
1242.41
一、一般公共服务支出
30
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
141.44
七、文化体育与传媒支出
36
1079.75
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
45.02
本年收入合计
22
1383.85
本年支出合计
51
1270.12
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
127.72
其中:
提取职工福利基金
53
项目支出结转和结余
25
23.46
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
241.45
27
56
163.64
28
57
总计
29
1511.56
58
2、2017年收入决算表
财决公开02表
科目编码
科目名称
财政拨款收入
上级补助收入
事业
经营
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1,383.85
1,242.41
0.00
141.44
207
文化体育与传媒支出
1,336.26
93.85
20704
新闻出版广播影视
1,217.16
1,123.31
2070401
行政运行
954.88
2070405
电视
262.27
168.42
20799
其他文化体育与传媒支出
119.10
2079999
其他文化体育与传媒支出
229
其他支出
47.59
22999
2299901
其他支出
3.《支出决算表》
财决公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
1,270.12
981.33
288.79
1,225.09
243.77
1,182.74
201.41
42.36
45.02
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