成品油调运业务流程.doc
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成品油调运业务流程.doc
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12.2成品油调运业务流程
一、业务目标
1经营目标
1.1资源供应平稳,运输流向科学,流通费用最低,炼厂出库畅通。
2合规目标
2.1成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。
二、业务风险
1经营风险
1.1因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压,影响市场供应与经营效果;因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂,影响正常生产。
1.2运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加。
1.3运输费用控制不力,支出不合理,导致运输成本增加,效益流失。
2合规风险
2.1成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制度,造成安全、环保等方面的问题,受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点
1制定运输计划
1.1、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划,结合自身要求,提前20-25日向销售提报下月度一次调运铁路预安排计划(包括品种、数量、到站、收货人等)。
1.1.1零售中心和提前10天向市場营销部提报下月度成品油需求计划。
1.1.2市場营销部根据成品油经营计划和季度供应计划,结合零售中心提报的成品油需求计划,提前20天向公司提报下月度资源需求计划。
1.2公司根据市場营销部和特殊用户提报的一次调运铁路预安排,经综合平衡后,编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划,于当曰前20-25天炼化公司予以确认,由炼化公司运销部门联合盖章后报相关铁路局,并于月前5天将批准结果通报公司。
。
1.6公司物流管理部门负责制定油库到加油站二次配送运输计划。
1.7公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信息基础上,制定二次物流运输计划
2.2公司物流部门逐日下达二次物流运输计划。
3执行运输计划
公司负责建立与炼化公司运销部门的联系与协调制度,并按照下达的月度一次物流运输计划与炼化公司运销部门共同组织好油品出厂工作。
3.1铁路运输计划的执行。
铁路日请车计划由炼化公司运销部门和市場营销部共同盖章,由炼化公司提报铁路运输部门审批后,炼化公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。
3.1.1市場营销部将反馈回的正式计划通知油庫。
做好接卸准备。
3.1.3炼厂发货后,炼厂负责将发货计量单传真至市場营销部,再由市埸营销部复印发货计量单后,将原件转油庫。
3.1.5油品到站后,油库工作人员首先要与炼厂计量单核对。
如发现到站油品品种与计量单不符,或超定额差异时,油库需立即停止卸油,及时与市場营销部联系,并出具有关手续,由市場营销部与发货炼厂协调处理
3.3公路计划执行。
凭公司开具的油品通知单到有关炼化公司提货。
3.5购买危险品货物保险时,保险协议由总经理签署,以规避货物意外损失。
。
6月度分析
6.1市場营绡部根据月度统计数据,对月度运输计划完成情况进行分析,查找当期运输计划执行中存在的问题,提出下一步工作重点,形成书面材料报总经理,并提交经济活动分析会。
四、业务流程图表
控制点
适用
单位
不相容
岗位
控制点
分值
监督检查
方法
流程图
1、制定运输计划
6.月度分析
1.制定运输计讦计
2.下达(运输)
计划
3.执行运输计划
4.数据上报
5.检查执行
1.1、特殊用户根据成品油计划和季度供应计划,结合自身要求,提前20-25日向供货的炼化公司提报下月度一次调运铁路预安排计划(包括
品种、数量、到站、收货人
等)。
1.1.1零售中心提前5天向市埸营销部提报下月度成品油需求
计划。
1.1.2市埸营销部根据成品
油经营计划和季度供应计划,
结合零售中心提报的成品油需求计划,
提前2天向公司提报下月度资源需求计划。
1
3
2
1.1检查各
单位是否在
规定时间提
报一次调运
预安排计划。
1.1.1检查零
售中心的需求计划
是否按期提
报。
1.1.2检查市場营销部的
需求计划是
否按期提报。
。
3
控制点
适用
单位
不相容
岗位
控制点
分值
监督检查
方法
流程图
1.6公司物流管理部门负责制定油库到加油站二次配送运输
计划。
7
1.3检查是否制定二次运输计划。
1.7公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信息基础上,制定二次物流运输计划。
)
7
1.7检查是否按要求上报相关信息。
2.下发配送(运输)计划
3
。
3
3.执行运输计划
控制点
适用
单位
不相容
岗位
控制点
分值
监督检查
方法
流程图
非ERP
ERP
2.1公司仓储部门设置实物明细账,仓储人员根据存货入库单,详细登记存货的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量等内容。
对代管、代销、暂存、受托加工的存货,应单独记录,避免与本单位存货相混淆。
油庫
3
1.3检查是否制定二次运输计划。
2.1【ERP】不适用
2.2公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确,经审核无误后编制记账凭证和帐表,制证人员、记账人员、稽核人员和财务部门负责人签字或盖章。
公司
记账
稽核
3
2.2检查财务账、表是否正确,制证、记账、稽核人员和财务部门负责人签字或盖章。
2.2【ERP】公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确,经审核无误后在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证,会计凭证须经稽核人员、财务部门负责人签字或盖章。
公司
记账
稽核
10
2.2【ERP】
检查财务账、表是否正确,稽核人员、财务部门负责人签字或盖章。
2.3公司财务部门稽核人员,每月末对入库、出库和期末库存的数量、金额等情况进行稽核确认。
分
(子)
公司
4
2.3检查是否核对一致,差异处理是否正确,有无财务稽核人员确认。
控制点
适用
单位
不相容
岗位
控制点
分值
监督检查
方法
流程图
非ERP
ERP
2.3【ERP】不适用
3.存货仓储保管
3.1公司仓储、供应及相关部门拟定仓储保管工作规程,经公司分管副经理审核批准后执行。
公司
2
2
3.1检查仓储保管规程是否建立,并经审批。
3.2各级仓储人员按照仓储保管规程,对存货分类保管;仓储部门负责人至少每月检查一次,并做好检查记录,及时处理安全隐患。
对违反规程造成存货损失的,要追究责任人责任。
经分(子)公司经理批准,依据价值损失的大小和事故等级做出相应处罚。
保管检查审批
2
2
3.2实地检查安全隐患。
对造成存货损失的,检查是否有处理依据。
3.3公司相关责任部门确定重要存货目录,根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况,对重要存货拟定合理库存,报分管副经理审批后实施。
经办审批
1
32.3检查是否制定重要存货目录,重要存货合理库存是否经过分管副经理审批。
3.3.1市场营销部定重要存货目录,根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况,对重要存货拟定合理库存,报分管经理审批后实施。
省分公司
经办审批
1
3.3.1检查是否制定重要存货目录,重要存货合理库存是否经过分管经理审批。
控制点
适用
单位
不相容
岗位
控制点
分值
监督检查
方法
流程图
非ERP
ERP
3.3【ERP】公司相关部门确定重要存货目录,根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况,对重要存货拟定合理库存,报分管副经理审批后实施,并在ERP系统中进行相应维护。
公司
经办审批
2
3.3【ERP】检查是否制定重要存货目录,重要存货合理库存是否经过分管经理审批,并在ERP系统中维护。
3.4内部移库,仓储部门按照业务部门开具的衣裤通知单办理内部移库。
移库过程中应分别填写出库、入库单(或凭据),每日编制出入库日报表(或系统生成的报表),经仓储部门责任人审核签字。
对于生产环节的内部物料出入库或互供,可以用相应报表(收付存平衡表、产销存平衡表、销售报表等)代替移库单据,但此类报表须经物料往来方责任人(或剂量人员/统计人员)和仓储部门负责人审核签字。
公司
仓储部门业务部门
0.5
3.4检查移库通知单或移库单,出、入库单(或凭据)、出入库日报表是否经仓储部门责任人审核。
3.4.1物流配送部必须依据公司制定的移库配送计划,凭“派车单”打印移库单,办理付油和出库手续。
市分公司
经办验收
0.5
3.4.1检查派车单、移库单相关手续是否齐备,相关人员是否签字审核。
控制点
适用
单位
不相容
岗位
控制点
分值
监督检查
方法
流程图
非ERP
ERP
3.4【ERP】内部移库,仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库;移库单据须由收发货双方责任人签字确认。
对于生产环节的内部物料出入库或互供,可以用相应报表(收付存平衡表、产销存平衡表、销售报表等)代替移库单据,但此类报表须经物料往来方责任人(或剂量人员/统计人员)和仓储部门负责人审核签字。
公司
仓储部门业务部门
1
3.4【ERP】检查移库单据是否经过收发货部门责任人签字确认。
3.5公司仓储部门根据存货库存收发情况,每月编制存货使用及结存情况报表,报告需采购试点的储量。
至少每半年进行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。
供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低(提高)库存方案,报分管经理(或总会计师)审批。
公司
经办审批
1
3.5检查存货使用及结存情况报表、存货状态分析书面材料。
降低(提高)库存方案是否按规定批准。
控制点
适用
单位
不相容
岗位
控制点
分值
监督检查
方法
流程图
非ERP
ERP
3.5【ERP】公司仓储部门根据存货库存收发情况及ERP系统中生成存货使用及结存情况报表,报告需采购时点的储量。
至少每半年进行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。
供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低(提高)库存方案,报分管经理(或总会计师)审批,并在ERP系统中进行维护。
公司
经办审批数据维护人员业务人员
1
3.5【ERP】检查存货状态分析书面材料,降低(提高)库存方案是否按规定审批,并在ERP系统中维护。
1
1
3.7公司仓储部门对存货收发进行日清月结,汇总月度材料耗用表并由仓储部门负责人审核签字;存货的请领与审批、保管与记账应有不同的人员负责,并与负责采购、运输等业务的人员的职责分离。
生产、营销统计部门(岗位)如实上报、统计、核对存货数量,部门之间统计的存货数量产生差异,要分析找出原因。
公司
记账审批
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