服装企业组织架构Word格式.docx
- 文档编号:15239787
- 上传时间:2022-10-28
- 格式:DOCX
- 页数:7
- 大小:304.78KB
服装企业组织架构Word格式.docx
《服装企业组织架构Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《服装企业组织架构Word格式.docx(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
6.负责各种质量责任事故调查处理各种品质异常的仲裁处理配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理
技术部:
1.根据公司总体战略规划及年度经营目标围绕商品部制订的产品计划制订公司各品牌服装的年度产品开发计划款式开发计划、打板计划等并按计划完成设计、打板任务
2.对公司现有产品与营销中心沟通进行销售跟踪根据市场反馈情报资料及
做好产品计划
9.进行店员、店长培训
10.做好市场档案资料管理。
生产部:
1.根据销售部销售计划和下达的制造通知单订单及自接生产订单拟定年度、月度生产计划并依订单情况作出生产计划和核定订单交货期下达生产命令控制生产进度保证按时交货
2.负责生产流程的管制、工作调度、人员安排制、修订各项产品工序工时标准和劳动定额及计件工资标准
3.负责生产工人的管理、教育、培训和配合人力资源部进行考核、奖惩
4.负责用料管理及异常事项的追踪、改善
5.负责质量管理及异常事项的预防、纠正、改善
6.负责生产物料采购及进仓管理
7.负责生产设备、工具仪器的计划、采购、验收、建档、安装、调试、维修、保养生产设备事故的调查、处理
8.搞好生产现场管理进行5S的持续推行活动
9.负责安全生产预防各种危险事故的发生
10.编制和上报各种生产报表
11.负责建立生产系统档案管理体系。
总务部:
1进行市场调查、研究及销售预测及时整理、分析、反馈同行及竞争品牌的营销动态
2制订并完成公司中长期营销企划拟定符合市场实际和公司董事会要求的销售政策及营销组合策略
3制订公司年度销售计划承担公司下达的年度销售任务并销售人员的二次任务分配
4制订公司品牌开发计划包括新产品品牌定位、定价、形象规划并推导实施、落实、检查与总结
5制订公司各品牌年度广告及促销计划并负责、策划、执行以提升产品销量和品牌知名度
6负责整个中国市场的开拓、客户资源开发和管理客户资料的建档与运用代表公司与客户的联系协调和销售业务的往来
7策划公司订货会及参加大型展示招商会
8根据市场反馈及时公司内部召开各类营销、产品开发及产销协调等专题会议
9每年两季订货会之前制定公司营销手册及各类销售道具和宣传品
10根据公司的财务制度执行和负责各项资金回笼、费用结算工作和帐款异常的处理对货款安全负责
11负责产品储运管理确保产品安全存放和运输确保帐物相符
12负责建立健全营销档案管理体系
13负责销系统绩效考核方案的制订并配合人事部实施考核。
管理部:
1.负责公司人力资源管理方针、政策和公司系统架构、部门职责岗位职责、人员编制的制定、推行及检讨、改善、修订
2.制定、推行与修订员工手册和其它人事、行政办公管理规章制度
3.办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项
4.调查处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷
5.制定人力资源部招聘、调配、培训开发计划并实施
6.督促各部门编制各种工作计划、工作程序、规章制度并负责监督实施
7.综合处理公司各种文件资料传真和管理公司印信、文件
8.负责出入管理、警卫、厂区安全维护和异常事件的报告、监控
9.负责厂区环境清洁及维护
10.负责员工食堂管理
财务部:
1.负责建立公司会计核算的制度和体系
2.按期做好年、季、月度财务报表做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符
3.做好成本核算负责公司财务成本和利润计划的制定和实施
4.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督管好用好资金
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款
6.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据
7.对公司经济活动进行财务分析向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
营业部:
1.根据公司总体营销计划制定销售部及其区域、时间、品牌的销售计划与预算包括销售额、回款额、市场占有率、渗透率等指标的拟定
2.依据销售计划制定销售方针、政策对销售业务活动的过程及结果进行管理负责销售目标、市场占有率的达成
3.依据整体营销计划配合并执行公司、市场部所制订的各项市场推广计划
4.负责经销商、加盟商的开发、选择、评估与激励通过服务性销售方法与经销商、加盟商建立长期稳定的双赢关系
5.负责公司直属售点、分公司或办事处的建设和管理支持、服务和监控
6.负责销售货款的及时、安全回收
7.负责市场信息的收集、整理、分析与反馈
8.负责销售报表的收集、整理、分析与反馈
9.与市场部沟通和配合做好销售计划的制定确保销售计划的严肃性
10.负责销售队伍建设及管理依据业务发展与行政及人力资源部共同制订销售部人力资源规划人力资源的结构、储备等及员工的招聘、培训、调配、评估与激励。
3.营销部业务流程
一、
拜访新客户与回访老客户流程
1、
销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月周的客户拜访计划
2、
销售员在每周工作例会上向销售经理汇报下周的客户拜访重点
计划情况,并接受销售经理指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点。
如有销售员出差不能参加会议的情况,可召开电话会议。
3、
销售员在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录,并填写业务员《拜访记录表》,交予销售内勤。
4、
销售员在每周五上午的工作例会上将拜访与回访的信息向销售经理汇报。
5、
销售经理对销售员的工作予以指导和安排。
二、
产品报价流程
为充分保证代理商和经销商利益,销售内勤接到电话询价时,应先核实对方身份、所处地域、购买量等信息。
如该区域已存在我公司经销商,可告知对方经销商电话或将价格上浮10%以上。
销售员不得以任何理由降低销售价格,如有特殊情况必须上报销售经理,由销售经理向总经理请示后确定。
当客户有“特殊要求”时,销售员要根据具体情况适当提高销售价格,满足客户需要。
三、
产品投标流程
销售员在得到用户招标信息后,第一时间向销售经理汇报,销售经理根据具体情况决定是否投标
如已确定投标,销售员要充分准备所需材料素材,撰写投标书。
销售经理对投标书进行审核后装订成册,上交总经理签字,盖章。
投标书发送后,销售员要及时跟踪投标结果。
当招标方要求现场竞标时,参标人员由总经理确定。
四、
商务谈判与签订合同流程
客户通过电话、传真、电邮等形式通知订货后,销售内勤首先要根据客户的订单与客户取得联系签订供货合同。
当客户要求必须经过商务谈判方式签订销售合同的情况,销售员要第一时间向销售经理汇报。
销售经理与客户确定谈判主题、时间、地点。
销售经理确定参加谈判人员及各自分工,必要时可请技术人员参加,确保谈判成功。
谈判双方达成共识,所有问题均告解决后方可签订销售合同。
五、
开票、发货流程
销售内勤按照销售合同的交货品种、数量、交货日期、库存量,录入系统。
如果供货品种库存量不足时,与生产厂长联系生产,确定供货时间。
销售内勤以电子版方式将销售订单传送给会计。
会计核实单价、客户信用、打款情况后,录入系统,保存信息,再将信息反馈给销售内勤。
销售内勤确定可以发货后,打印“发货通知单”并上交总经理签字。
销售内勤将“发货通知单”交储运中心,储运中心调配车辆,库房备货。
6、
库管员在确定无误后在发货通知单上签字,并通知装卸人员装车。
装车完毕后库管员要要求配送人员在发货通知单上签字方可。
7、
发货通知单共4联,库管员负责将绿联交给销售部,黄联交给财务部,粉联自己留存,白联交给配送人员作为出门凭证。
六、
交货流程
货物发出后七天内销售员要主动电话询问客户是否到货
货物发出后,销售内勤要第一时间传真给总部财务开票资料,为客户开据增值税发票,并确认寄出时间。
销售内勤计算增值税发票寄出时间,要电话询问增值税发票是收到,做好售后服务工作。
除客户自提外,运费均采取“到付”的方式,但销售内勤要明确告知对方运费价格。
如有客户对结算方式或运费价格有异议,销售内勤要上报销售经理。
七、
回款流程
对超过合同还款日期尚未还款的客户,销售员负责催款。
对信用良好的老客户,确有资金周转问题的,但要确定具体还款日期,并出具书面协议,要求对方签字确认后,销售内勤存档。
对已经超过信用额度的不良客户,要求客户签订还款计划书,逐步清缴。
对于拒签还款计划书者,销售部拒绝再次发货,并上报集团法律部处理。
销售员带回或客户邮寄的承兑汇票由销售勤交予财务部,财务部确认无误后入账(原则上不收受一年以上承兑)。
八、
客户异议处理流程
当接到客户投诉时,销售员或内勤要如实记录客户投诉建议内容。
销售员或内勤可自行解决或请相关技术人员能够协调解决的,可以先行处理,然后告知销售经理。
当涉及到例如赔款、退货等重大投诉时,销售内勤要第一时间通知销售经理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 服装企业 组织 架构