HSF审核检查表Word下载.docx
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HSF审核检查表Word下载.docx
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3、抽查2-3份记录是否依相关规定进行。
4、HSF产品是否有相关标识规定,执行状况如何。
5、查3-5份HSF产品记录的完整性。
6、HSF产品出现不合格时,有无依相关规定处理。
最终检验
1、抽查2-3批HSF产品成品有无成品检验及测试记录。
2、抽查2-3份HSF产品记录是否有对应的检验规范。
3、抽查HSF产品记录是否依检验规定检验。
4、抽查出现HSF产品不合格时有无依规定处理。
5、标识状况如何。
у
有,相应的规范,每2小时一次
有,首检记录
有,依公司检验标准执行
有标识,分类清楚
记录完整,签名清晰
暂无不合格品
有
有检验记录
有依规范
暂无
标识清楚明晰
审核小组意见
经查符合标准要求,执行效果良好
管理代表
受审单位
审核人员
备注
年月日
8.2.4产品的监视和测量
HSF产品进料检验
1、询问HSF产品来料检验物件。
2、抽查HSF产品进料检验是否有来料检验规范、及抽样方法。
3、抽查HSF产品来料检验及物料标识。
4、抽2-3份验收单是否有相应的检验记录。
5、抽查2-3份HSF产品记录是否依检验规范的要求实施检验。
6、有无紧急放行现象,同时有无相关记录。
7、紧急放行的标识如何。
8、有无免检物料一览表。
9、出现HSF产品不合格时有无依规定办理。
7.6检测设备管理
1、查询实际编号与文件规定之符合性。
2、抽查2-3台仪器是否登记在量测仪器一览表上。
3、询问校准周期和校准方式,并抽查是否依规定实施校正。
4、抽查2-3台仪器是否有记录校正。
5、校准结果查询合格标识。
6、询问结果查询合格标识。
7、查询仪器的履历建档状况。
8、如何保持设备清洁
质量人事部
8.5纠正与预防措施
1、询问在何时需提出纠正措施。
2、抽查3-5份HSF产品有关纠正措施记录。
3、评价措施之实施程序及评估状况。
4、询问预防措施提出过程。
5、抽查有关预防措施实施状况(包括HSF产品)。
客户投诉受理情况。
1、询问客户投诉详情(包括HSF产品)。
2、询问客户投诉之统计(包括HSF产品)。
3、抽查3-5份客户投诉表的原因分析是否适当(包括HSF产品)。
4、查3-5份客户投诉改善措施执行状况(包括HSF产品)。
5、查3-5份客户投诉的处理回复状况(包括HSF产品)。
内部审核检查表
质量人事事务部及生产部
8.3不合格品控制
不合格品的标识、隔离
1、查看相关记录,是否有不合格的记录并完整(包括HSF产品)。
2、查看不合格品的标识、隔离状况是否适当(包括HSF产品)。
不合格品重检后的检验记录
1、查看重检的不合格品的记录完整性(包括HSF产品)。
进料不合格品的处理(包括HSF产品)
1、标识状况。
2、记录状况。
3、处理状况。
半成品不合格的处理(包括HSF产品)
成品不合格时的处理(包括HSF产品)
特采作业(包括HSF产品)
1、查问特采的准则。
2、特采的执行过程。
3、特采的相关记录。
编号:
生产部
6.3设备管理
1、抽查2-3台询问设备编号及设备账目的执行情况。
2、索取设备保养规范。
3、了解设备保养频率。
4、抽查保养记录之合格性。
5、查询维修是否有维修记录。
6、了解设备报废作业流程。
7、报废前是否有《设备报废申请单》进行申请。
人事事务部
人力资源
1、查询相关记录及招聘相关流程是否按档规定执行。
2、查看是否明确了相关重要岗位的能力要求(有否环保方面的能力要求)。
3、对重要岗位人员是否进行了能力评估《专业人员一览表》。
4、是否制订了人员培训计划(有无包含环保管理的培训内容)。
5、计划中的课程是否得到实施,并留下相应记录。
6、是否对员工进行质量意识及满足客户要求重要性认识的培训。
7、抽查2-3次培训的效果是否进行了评估(口试\笔试\实作等)
总经理/管理代表
管理者承诺
1、;
是否依照ISO9000/QC080000标准建立和保持档化的质量系统/HSF过程管理体系并持续改进(查证有无相关质量手册、程序档、作业指导书等档及执行记录)
2、如何认识满足客户和法律法规要求的重要性采取了哪些措施将重要性传达经各级人员
3、各级人员如何认识满足客户的要求重要性
4、公司如何确定客户的要求和期望如何证实客户需求转化为相应的要求,并得到了满足
5、对质量/环保政策的认识如何质量政策能否满足标准的要求(抽查3-5人是否了解质量环保方针及目标)
6、质量/环境方针及目标是否提交管理审查
7、询问是否有控制相关质量/环境计划并执行。
8、查核是否有职责权限的描述
9、查核是否有《管理者代表任命书》是否权限职责规定
10、了哪些内部沟通管道各类人员是否了解公司质量/环境管理系统的运行状况
11、管理评审会议是否定期召开
12、是否有评审记录包括评审计划、评审的相关资料、评审最终结论报告(包括HSF有害物质过程管理体系)
13、讨论内容是否齐全,是否包括了档规定的项目;
14、讨论决议事项是否明确描述,决议事项是否包括了档规定的要求,且进行执行及评估。
15、如体确保资源的提供(包括实现HSF管理目标的资源提供)。
16、公司实施了哪些测量\分析和改进的过程,包括统计技术在内的方法。
17、是否明确了为满足顾客要求必须进行测量和监控的实现过程和方法效果如何
18、策划和管理了哪些持续改进的过程
内部质量审核(包括HSF过程管理体系)
1、审核时内审人员是否经过培训并有合格证明(包括QC080000体系)。
2、内审频率是否明确制定(是否有年度审核计划,并且批准)
3、审核的范围及依据是否明确(查看《审核行程表》)
4、审核员是否具有独立性(查看《审核行程表》)
5、是否以《检查表》为依据执行审核.
6、不符事项是否有相关不符合报告,并采取了纠正措施(包括HSF产
7、是否有内审总结报告.
8、审核是否确认不符合事项纠正情况,且有记录(包括HSF产品).
审核部门
文控中心及各部门
记录的控制(包括HSF产品)
1、查看相关记录的归档状况
2、查看相关记录的保存是否防潮\防蚀等
3、查看记录内容是否完整,有无填写不完整如缺项、无签名或无签日期
4、查看记录内容是否有涂改、无签名现象
5、查看是否有《质量记录清单》并有保存期限且按规定执行
6、查看记录是否有遗失情况
文件控制(包括QC080000体系文件)
1、抽查2-3份档的编号方法与档的规定是否一致。
2、抽查记录的编号方法与档规定是否一致
3、抽查档版本编号方法与档规定是否一致
4、抽查质量手册的制定、批准与发布,与档规定是否一致
5、抽查程序档手册的制定、批准与发布与档规定是否一致
6、抽查技术规程档的制定、批准与发布与档规定是否一致
7、抽查档是否有发放记录,并盖受控印章
8、抽查2-3份是否有档管制性清单,且版本是否相符
9、抽查档更改的相关规定,及更改的记录
10、查看原版\档的归档记录
11、软盘的管理是否按规定执行
12、过期档是否回收并有记录
13、过期档是否销毁
14、环境要求文件有否发放到相应部门、更改、回收、处理
营销部
客户服务
1、询问调查频率方式及调查物件,是否符合档规定(包括HSF产品管理的满意度).
2、满意度调查后是否汇总分析.
3、不满意事项是否进行了原因分析及改善措施提出.
4、抽查改善结果验证和确认.
5、满意项目是否纳入持续改
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