来客不合格品预防管理与控制PPT课件下载推荐.ppt
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2022/10/266四、不合格品的控制流程识别不合格:
判断产品合格与否的依据或标准1、产品标准2、客户要求3、工艺文件4、检验文件5、样板6、上级的交代与叮嘱2022/10/267五、识别不合格品2022/10/268六、标识不合格品
(1)检验状态的标识标识“待处理”或“不合格”的标识。
生产班组:
不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。
检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章,作为“不合格”标识。
其作用是:
具有可追溯性。
最终检验:
-不合格牌标识。
-或写明(注明)不合格现象,如(漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等)标识中可体现如下内容WHAT,什么事?
(工作内容、品名)WHICH,那些选择?
(决定)WHY,为什么?
(目的)WHO什么人(执行者/监督者/管理者或对策者)WHEN,什么时候?
(阶段/进度/时间表)WHERE,什么地方?
(地点/区域/空间)HOW,如何做?
(工作流程/作业步骤)HOWMANY,多少数量?
(程度/目标/指标)HOWMUCH,多少费用?
(成本)2022/10/269六、标识不合格品
(2)要求:
与正常的合格品明确隔离。
1、红色胶盘/物料框。
2、专门独立的不良品架。
3、划分不合格区域,不良品放在不合格品区域内。
4、生产区的摆放与其它产品不同,以示区别,然后按要求拉到维修或返工返修区处理。
5、定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记2022/10/2610七、隔离不合格品在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。
检验报告按规定予审核与批准。
流程进货检验:
填写检验单-按规定的程序反馈.生产过程:
首件、制程巡检表-巡检报告全检报告.最终检验:
检验报告-成品入库检验报告全检报告2022/10/2611八、记录不合格品一、进货检验:
经检验主管以上人员签署处置意见(必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审)。
二、过程检验:
对批量不合格品,质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。
三、最终检验:
质控部负责人审批处置结论,必要时,技术部参与评审。
2022/10/2612九、评审不合格与不合格品分三种1.进货不合格品的处置2.过程不合格品的处置3.最终不合格品的处置2022/10/2613十、处置方式进货不合格品的处理1.退货2.让步接收3.要求供方采取相关的纠正预防措施4.我厂对连续多批不合格,某批大量严重不合格的供方,将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。
2022/10/2614十、处置方式过程不合格品的处置方式一般有:
返工返修、让步接收与报废等几种。
(1)处置结论为:
返工返修,转至返工返修区处理或交相关责任部门与个人进行返工。
(2)处置结论为:
让步接收,采购填写“让步申请单”经工程部、品质部审批,并提出技术与质控措施后让步使用。
(3)处置结论为:
报废,检验员通知报废品所在部门(车间或班组或联系到相应的个人),填写“报废申请单”,并由检验员签署报告交品质部批准,对单一品种一次报废量或价值较大的,一般2000元以上的,经公司副总或总经理批准方可报废。
2022/10/2615十、处置方式最终检验不合格处置方式一般为整批返工;
对于可追溯到批次甚至具体不良产品的可部分返工或部分挑选返工处理。
终检处理要注意所有返工后需重新检验与确认。
做好相应的记录。
合格后方可放行。
并强化对可标识性的管理。
按ISO的要求,成品不良中的让步产品需客户同意(书面同意或认可)2022/10/2616十、处置方式1.员工2.检验员3.仪器、设备4.作业方法5.异常作业的控制6.5S优化环境与提升市场7.三检、三自、三按8.其它2022/10/2617十一、如何防止不合格品的产生十一、如何防止不合格品的产生员工、技术人员人:
人是企业的第一资源,特别是一线的人员。
(1)一线操作人员与技术人员的质量意识、技术水平、产品熟练程度、文化素质、身体素质、作业态度、是否俯是否按正确的工艺文件操作等影响产品质量。
(2)管理内容:
明确岗位职责,提供必要的培训、想法满足人员的任职能力、鼓励员工参与改进。
(3)对人的要求:
首先是要有较强的责任心和良好的职业道德。
(4)对人的要求:
了解产品的质量特性的形成与变化的基本知识。
(5)对人的要求:
关键岗位人员要重点培训与持证上岗。
(6)对人的要求:
提高质量意识和理念。
2022/10/2618十一、如何防止不合格品的产生检验员检验是一线的质量控制人员。
对避免或减少产品批量不合格发挥重要的作用。
(1)首先质检员要有良好的事业心、责任心、敬业爱厂等职业道德。
(2)具有一定的文化程度与较高的产品知识以及丰富的工作经验。
(3)要求具有较强的分析和判断能力。
(4)严格按要求(标准、工艺、图样)实施检验。
(5)按制度对不合格进行管理。
(6)掌握质量动态,完善检验系统。
(7)质量统计工作能力强,会使用与维护量具与检测仪器的管理工作。
2022/10/2619
(1)注意:
机械设备的精度保持性、稳定性和性能可靠性等,都会直接影响到加工产品的质量特性的波动幅度。
日常保养:
润滑保养(五定)定点:
根据润滑图表上指定的部位、润滑点、检查点进行加油、换油等定质:
确保润滑部位所需油料的品种、品牌及质量要求定量:
按规定的数量对各润滑部位进行日常润滑和加油定期:
按润滑规定的时间进行加油定人:
规定专门人员(设备操作或维修员)进行加油、清洗换油等二级保养:
同设备操作员和维修人员共同完成保养内容:
1)全面清扫、清洗设备相关附件及装置2)拆卸并检查设备的局部和重点部位,彻底清除油污3)检查设备磨损情况,更换辅助配件,调整或稳固易松动部位2022/10/2620十一、如何防止不合格品的产生设备保养三级保养(专门保养):
由维修或专业人员完成保养内容:
1)对设备进行整体或部分解体检查和修理2)对设备重要部位进行清洗并换油3)修复或更换易损件4)检查、调整、修复精度,校正水平设备点检后发生不良的处理对设备的处理1)自行修复或排除故障,由班组长处理2)填写“设备维修申请”经主管确认后报维修部门对产品的处理对使用不良设备生产出来的产品,必须重新进行检验或评价,以防止不良品产生或质量事故的发生2022/10/2621十一、如何防止不合格品的产生设备保养十一、如何防止不合格品的产生作业方法的管理1核心:
对工艺方法和保养方法的选择与确定、工艺纪律管理。
作业指导的编制和管理生产现场包括的作业指导书有:
生产过程控制程序生产工艺流程图工序作业指导书设备操作说明书成品检验规范BOM表制令设备操作和保养规程品质控制标准不合格品控制标准纠正与预防措施控制标准2022/10/2622十一、如何防止不合格品的产生作业方法的管理2作业方法管理作业指导书、异常作业的控制作业指导的编制和管理作业指导书编制要点1)生产工艺流程图:
生产总工艺流程图和分工序流程图写出所有工艺流程,突出关键和重要工序,注明生产条件和控制要求;
当工艺变更时,对流程图进行修订2)工序作业指导书包含内容:
工序名称、适用产品、使用设备/工具、使用材料、操作步骤、控制要点、生产安全注意事项、自互检内容编制要点:
简洁清楚、要点突出、图表化作业指导书的管理:
编制、使用控制、分类、建立清单、修改、作废、保管等2022/10/2623十一、如何防止不合格品的产生异常作业的控制异常作业的控制(4M变更)异常:
人员、设备、材料、工艺方法的变更1)人员变更:
按作业指导书要求对人员实施培训,直至合格2)设备变更:
对首件产品进行确认和检验,合格后方可进行小批量和大批量生产3)材料变更:
修改作业指导书或工艺参数控制要求;
进行试产;
考虑旧材料的调配使用;
不可使用旧材料的报废处理4)工艺方法的变更:
修改作业指导书,培训员工2022/10/2624十一、如何防止不合格品的产生5S优化环境提升市场5S:
现场管理之基石5S的八大作用1)亏损为零2)不良为零3)浪费为零4)故障为零5)切换时间为零6)事故为零7)投诉为零8)缺勤为零这样的工厂我们也称之为“八零工厂”2022/10/2625十一、如何防止不合格品的产生三检三按三自1、三检自检:
依据标准与要求,操作者对本工序进行检查。
互检:
依据标准与要求,操作者对前工序进行检查。
专检:
依据标准与要求,相关人员对产品进行专业检查。
2、三按按工艺文件、作业指导书、检验指导书。
按标准:
国标、行业标准、企业标准、客供标准。
按图样:
按设计图纸、有效封样(要时间、品名、封样人签名)。
一般技术、品管人员按设计图纸,现场操作人员按有效封样。
3、三自自检自我区分合格与不合格自做标识4、专检:
策划-检验实验-记录-符合性判断-处置-报告。
2022/10/2626十一、如何防止不合格品的产生其它搞好过程控制搞好现场管理、开展5S活动做好自检、互检、巡检,包括首件确认。
搞好工装技术革新工作与QCC(品管圈)小组活动。
做好设计工作,确保产品设计是正确的与有效的。
设计确保质量的先进性,制造确保产品的符合性,一致性。
2022/10/2627
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