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南京六合区龙池街道社区
2015年度南京市六合区龙池街道社区
卫生服务中心部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2015年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分部门概况
1、主要职能
本部门主要职责是:
基本医疗、预防、保健、健教、计生、康复、合作医疗。
二、部门决算单位构成情况
本单位属于财政差额拨款事业单位。
开放病床20张,设有内科、外科、口腔科、肛肠科、妇产科、预防保健、放射科、B超、心电图、护理及药剂科等多个职能科室。
拥有彩超、放射科DR、生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、心电监护仪、胎心监护仪、等设备。
基本公共卫生服务包含:
居民健康档案管理、健康教育、计划免疫、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年保健、慢性病健康管理、重症精神病人管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生协管。
三、2015年度主要工作完成情况
(一)、基本医疗完成的各项工作指标
2015年度全年医院门诊人次达70455人,比去年同期增长了12%,住院总人次132人,比去年同期增长2%,全年业务总收入601.51万元,比去年同期增长44.09%。
(二)、年度开展的主要工作
1、强化中心内部管理,两个效益明显体现
今年年初,我中心按照区卫生局年初下发的各项任务及中心制定的工作目标,进一步强化管理,优化组织结构,任务分解落实到科室、到岗位。
对中心领导班子和各职能小组、人员的分工作了适当调整和充实,做到分工明确,责任到位,形成层层抓,层层管的有效机制,各项工作的开展井井有条,全中心职工都能自觉地按照要求履行各自的职责任务。
中心全体领导能够齐心协力、团结一致,各班组、各职能科室相互协调,努力完成各项工作任务。
医疗卫生服务工作是中心工作的主体,中心领导平时经常性的教育职工牢固树立全心全意为人民服务的思想和理念,求真务实,真抓实干,严格按照医疗操作程序和规范,坚持查对制度,努力改善服务态度,进一步提高医疗质量和服务水平。
教育职工加强业务知识和操作技能的学习和演练,大力培养技术人才,对妇幼卫生、妇产、计生、全科医疗、健康教育、预防接种等人员分别派送到市、区相关业务部门进行短期培训,还在中心内深入开展“三基”训练,利用每周一或周五晨会时间对全中心职工进行业务培训,并进行书面测试两次,培训合格率100%,参加了区卫生局组织的2015年“三基”考试,并取得了不错的成绩。
努力提高全体职工的业务知识和技术能力。
由于加强了管理,职工的安全意识、服务意识、全局意识得到了增强,半年来杜绝了医中心差错事故的发生,医疗纠纷也明显减少,医务人员的自身形象也有了明显提高,得到了病人的逐步理解。
今年共接到12345的建议和投诉23起,其中撤单1起,及时率100%。
我们还尽量改善了病人的就医环境,方便病人就诊,尽量满足病人的看病需求,因此业务收较2014年同期相比明显增加,1-12月份门、急诊70678人次,较2014年62796人次增加12.6%,总费用555.3万元,住院141人次,总费用46.22万元,其中外科3人次,内科131人次,肛肠科7人次,肛肠科手术病人下降主要是因为。
计划生育265人次,上环54例,取环211例,孕产妇围产期建卡289人。
全年业务收入601.5万元,较2014年提高44.1%,其中医疗业务收入156.4万元,较2014年提高34.7%,中草药收入76.5万元,较2014年提高111%,防保收入15.65万元,上级公共卫生经费补助184.85万元。
实施基本药物制度,上级补助经费122.04万元。
2、实行药品零差价,把实惠让给百姓
继续贯彻落实区卫生局《关于加强社区卫生服务机构零差价药品销售的意见》的文件精神,我中心再次召开班子成员会议,明确目的,统一思想,提高认识,高度重视,在此基础上,利用晨会时间组织全中心职工再次学习零差价药品相关文件,使职工认识到零差价药品使用的长远意义,同时对临床责任医生和药剂人员提出了具体工作要求和程序,严把政策关,按照上级要求按时上报零差价药品使用的各种报表,积极主动采购与增补该类药品,确保临床使用,切切实实把这项为民办实事的民心工程落到实处,让居民充分体现到党和政府的温暖,让全社会更加和谐平安。
3、做好社区基本公共卫生服务工作,全面提升社区卫生服务中心形象。
为全面贯彻落实区卫生局关于《进一步加强社区卫生全科团队服务的指导意见》的文件精神,我中心根据文件及会议要求成立了龙池街道社区卫生服务中心全科团队领导小组,由中心主任任组长、分管主任任副组长,相关人员为成员的组织机构,实行人员分工,在辖区内成立了九个团队,共计38人,其中中心14人,乡村医生24人,每个团队由全科医生、护士、公共医生、乡村医生4-5人组成,分片包户,实行60岁以上居民健康档案和慢病随访等基本公共卫生服务,团队涉及6个行政村,4个社区、11471户,共建健康档案28334人,其中糖尿病729人,高血压2570人次,65岁以上居民建档率人数3555,建档率100%,脑卒中195人,冠心病123人,恶性肿瘤115人。
利用居民健康体检和门诊35岁以上首诊测血压、测血糖等形式捕捉慢病病人,并实行了专项登记,开具建教处方和治疗处方,建立个人健康档案,随访,实行动态管理,按要求逐步规范慢病与非慢病的管理,按要求对辖区内其他公共卫生服务项目进一步完善,同时对辖区科室责任医生实行考核,有效实行动态管理,确实转变服务模式和服务理念,努力为居民做好“六位一体”工作,努力提高社区卫生服务中心的形象。
4、加强政治思想教育,创造了安定和稳定的良好环境
单位要发展,首先要稳定。
平时加强职工的政治思想教育是一项重要课题,单位稳定,工作的好与坏直接关系到单位的如何生存和发展。
我中心坚持每周一次早会,一是对全中心职工进行政治思想理论、法律法规、职业道德、医德医风等的教育和宣传。
二是通报相关工作任务的完成情况,三是布置任务。
中心领导带领全中心职工认真学习政治思想理论和业务理论,通过学习,职工的政治思想素质和业务理论素质有了较大的提高,使全中心职工人人都能牢固树立“中心兴我荣、中心衰我耻”的主人翁思想。
我中心本着量入为出和稳步发展的指导思想,职工各项福利比去年有所提高,目前全中心医疗、防保等业务良好,运行机制正常,职工的思想较稳定。
5、加强农村初级卫生保健,巩固新型合作医疗成果
新型农村合作医疗是农村初级卫生保健的一个重要组成部分,是一项民心工程。
国家为了解决广大农村群众因病致贫、因病返贫,各级政府投入了大量人力和财力。
今年以来,在街道领导的支持下,中心对新合疗报销处进行了扩建,改善了服务环境并将窗口对外开放,方便了社区居民的报销。
龙池街道的合作医疗参合数为23149人,在我中心住院治疗病人达64人次,住院总费用111957元,报销总费用69982元,均住院费为1749元,人均报销医药费1093元。
我中心门诊报销人次16694人,总医疗费用763888元,补偿金额240585元。
报销的程序简化,尽量为群众提供方便、快捷、高效的服务,让人民群众真正地体会到参加合作医疗的好处。
6、搞好疾病控制,狠抓预防保健工作
我中心防保组在上级主管部门及中心领导的指导、关心和支持下能够按照上级相关部门的要求,克服困难,认真做好各项工作。
现有4人,除完成自己的本职工作外,个个兼职中心其他工作。
我们采取统一管理,任务分工到人,做到分工不分家,互相支持、互相协调,努力完成各项工作任务,并且能够抓住有利时机,根据发病规律,开展多项疫苗接种。
2015年全年共新建儿童789人,发放新卡791人,累计接种儿童3232人,累计接种相关疫苗13120针次(卡介苗除外),其中乙肝疫苗1298人次,脊灰2360人次,无细胞百白破2561人次,A群流脑1451人次,麻风705人次,乙脑1254人次,麻腮风597人次,甲肝1163人次,白破213人次,流脑A+C759人次。
单苗接种率在95%以上,麻风、麻腮风疫苗接种及时率在90%以上,全程接种合格率在95%以上。
严格坚守国家“禁用二类疫苗取代一类疫苗,二类疫苗、自费自愿、未经同意、严禁接种”的原则,积极开展二类苗接种工作,共接种23价肺炎、水痘等二类疫苗759人次,为辖区内犬咬伤病人接种狂犬疫苗104人份,520针次,接种有价乙肝疫苗101针次,创造经济效益15万多元。
全年共报告7例疑似预防接种副反应。
儿童计划免疫建证率100%,孕产妇系统管理率98%,儿童系统管理率96%,母乳喂养随访率100%,手足口病发现150例,都在跟踪随访,流感1人,猩红热7人,梅毒12人,淋病5人,流行性腮腺炎9人,水痘100人,肝炎8例,其他感染性腹泻1例,管理结核病15人。
开展肠道传染病门诊以来,接诊30人次,其中急性肠炎17例,急性胃肠炎11例,消化不良2例,未发现肠道传染性疾病,精防、疟防、寄防等工作多能较好的完成。
第二部分南京市六合区龙池街道社区卫生服务中心
2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
南京市六合区龙池街道社区卫生服务中心
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
按支出性质
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
栏次
3
一、财政拨款收入
1
152.09
一、一般公共服务支出
28
一、基本支出
55
1,217.92
其中:
政府性基金
2
二、外交支出
29
二、项目支出
56
二、上级补助收入
3
80.90
三、国防支出
30
三、上缴上级支出
57
三、事业收入
4
601.51
四、公共安全支出
31
四、经营支出
58
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、对附属单位补助支出
59
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
403.83
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1,196.32
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
21.60
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二
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