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XX质量管理体系知识,《程序文件》内容培训,并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。
②为了提高生产员工的操作技能,开展了产品工艺,操作技能等培训。
考核合格发了上岗证。
③为加强质量检测力度,还对质检人员制定了培训计划。
④按照《XX年度培训计划》要求,XX年6月对公司12名特种作业人员(电工、焊接与热切割作业)进行了外送取证复审培训。
二、强化文件和资料控制,实施规范管理
为确保文件和资料控制更加规范,企管部于XX年9月就企业文件管理等工作,严格按照企业标准化管理及ISO9001质量管理体系运行要求,对所有文件资料进行了归档和整理,确保各类文件、资料的完整性和统一性。
三、人力资源管理
因受市场的影响,XX年公司员工收入的虽有提高,但受技改期限的拉长,以及地方发展进行环境整治等因素的影响,今年公司一
线员工流失人数较大,给下步全面生产将产一定的影响;
为此,企管部在今后一段时期内,应着重做好缺岗人员招聘管理工作,根据收集到的各部门的培训计划,要做好准备展开新一轮培训,针对今年上半年培训不足的地方,在下年要采取较好的措施,使培训计划很好的落实。
企管部:
谢玉才
XX年6月12日
生产部工作总结
根据公司对我部的工作要求,使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工,制定了员工职责,日常工作,经常进行助导、督查。
对生产员工进行了技能技术的强化培训,使生产工作有条不紊地开展下去。
按照《质量手册》管理职责的要求,负责公司技术管理职能。
几个月以来,工作取得显著成效。
一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量,我们加强了工装管理、设备维护。
建立了设备台帐。
并按计划维护。
车间开展了安全生产热潮,并对产品堆放进行了定置管理。
经过培训,生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升,但离现代化企业管理的要求还有很大差距,争取在今后的工作中把生产工作干得更好,努力把公司推向更高的层次,为公司的发展贡献力量。
二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作,提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。
三、生产现场进行了整理,使得工作环境更加有序;
现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。
四、制订完善的检验规范,根据质量的实际情况,经过同其他部门的沟通,制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。
五、认真做好技术文件管理工作,对生产部和化验室用的技术文件进行了复查,各部门文件均保存完整,清晰。
六、生产设备:
公司的生产设备及基础设施发生较大变化。
主要是杨山和华杨两厂水泥粉磨系统技改工程完工投入生产,提高了出磨水泥的台时产量。
混合材库房的建成使用,以及杨山机立窑的拆除改建JT窑项目的即将投产,为公司节能降耗打下了坚实的基础,同时也为设备管理工作提出更高的要求。
七、工作环境:
本公司目前的工作场地比较宽敞,粉尘治理较好,但汽车扬尘是个重要的环境影响因素,现场管理还有待改进,绿化面积还要加大。
我部将在以后的工作中再接再厉,继续发扬好的工作作风,努力把生产工作做得更好,为公司的发展做出贡献。
生产部:
张光宏
XX年6月10日
化验室工作总结
化验室在质量管理体系的实施过程中,按照《质量手册》管理职责的要求,负责公司质量管理职能。
一、认真做好检验工作,其中成品交货合格率达到100%,极大限度的减小了顾客投诉,为公司的质量目标完成做出了极大的贡献(这是建立在生产中合格品质的基础上的)。
加强了进货和过程检验,确保了产品质量。
二、对监视和测量设备进行校准,根据《测量设备校准计划》,对公司的检测工具进行了送检,以确保其精确度,充分保证了质检工作的正常进行。
三、原燃材料:
本公司的主要原燃材料都是公司下属的矿山以及固定的合格供方提供,货源充足,质量基本稳定可靠。
去年11月建造的原材料均化即将建成使用,为公司原料储备和正常使用提供了保障。
四、生产方法:
本公司产品生产工艺先进,是国内大力推广的新型干法水泥生产技术,产品质量稳定,性能可靠,环保设施在线使用先进。
公司今年先后不断探索配料方案,组织生产高标号水泥,追求优质高产。
根据公司对我部的工作要求,使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工,制定了员工职责。
日常工作,经常进行助导、督查。
对生产员工进行了检验技能的强化培训,使生产供销工作有条不紊地开展下去。
化验室:
许仁好
管理者代表工作总结
为了强化我公司的质量管理,提高产品及服务质量,更好地满足顾客要求,经公司领导一致研究决定,从200年10月开始实施ISO9001:
XX质量管理体系。
为了能使我公司的质量管理体系顺利建立和实施,公司成了贯标小组。
由总经理签署下发文件任命李宗发同志为管理者代表,明确了其职责和权限。
XX年12月,由管理者代表组织各部门修编的《质量手册》和15个《程序文件》经总经理批准后,正式打印装订,加盖红色“受控”印章后下发各部门执行。
接着,公司组织全体员工学习质量体系文件,学习质量方针和质量目标、以顾客为关注焦点,使全体员工都能理解公司的质量方针和质量目标,满足顾客要求的重要性,并按照质量管理体系文件的要求,开始质量管理体系的运行。
质量体系运行阶段,各单位对本单位不符合文件要求的现行做法进行了及时改进,以使本公司质量体系文件真正成为我公司质量体系运行的有效文件。
经过近7个月的运行,于XX年6月8-9日,公司3名内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。
经过审核,共发现了2个不合格项,由审核组编写成不合格报告,经认可后,发至各相关单位,提出纠正措施计划,并限定了纠正措施计划的完成期限。
各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。
经过内审,我公司的质量体系已基本能按程序顺利实施。
希望各部门负责人能高度重视此次认证工作,为我公司贯标取证打下坚实的基础。
管理者代表:
李宗发
XX年6月11日
篇三:
内部审核总结报告
篇四:
内审总结报告样本
内审总结报告
一、内审的目的:
验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性,通过
此次审核迎接本年度的外审。
二、审核日期:
XX年9月11号至XX年9月25号。
三、审核的范围:
与质量管理体系相关的所有部门及个人。
(共3个过程:
管理过程、
支持过程、顾客导向过程;
24个程序文件及各部门手册。
)
四、审核依据:
ISO9001:
XX国家标准,《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。
五、审核方法:
通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问,文件记录的查
阅,现场查看三种方法进行审核。
六、审核安排:
完全按照《审核实施计划》执行,见附页。
七、审核成员:
审核组长:
邓汉威组员:
徐岸飞、赵伟东
八、审核发现各部门所存在问题的分析。
1、本次审核共发现不符合项92项,其中建议项22项,轻微不符合项55项、严
重不符合项16项,主要分布如下:
A、按部门分
智能化
6H525H821汇一城25办公室9品质部5总经办1
B、按要素分(文件管理、管理职责、资源管理、产品实现、测
量分析改进)
文件管理管理职责资源管理产品实现
3562328测量分析改进2
由上面的分析可以看出,这次审核的不符合项主要体现在,文件与记录的管理、人
力资源管理与服务过程这三个方面。
不符合项较多的部门主要是:
汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。
2、针对上诉不符合项现逐部门进行分析。
a、H5项目:
H5项目一共开出不符合项25条,其中严重不符合2项,主要体现
在水泵房无运行记录与部门培训不到位,员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。
轻微不符合15项,建议项8项,具体见考核检查表。
其不符合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面,主要为文件有策划规定,但实际工作执行不到位。
工程部的问题主要体现在电梯房的现场管理。
建议对开出的不符合项在外审前及时关闭。
较好的地方主要体现在安管部的文件存档较整齐、完整,监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。
b、H8项目:
H8项目开出不符合项21项,其中严重不符合项1项体现为工程部
的设备保养,工程部的设备保养有做年度保养计划,但实际工作没有按计划实施。
轻微不符合项17项建议项3项具体见考核检查表。
其不符合项主要集中在现场管理不到位,主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。
工程部的问题主要体现在没有部门主管,培训制度与《年度保养计划》没有得到有效的执行,办公环境5S情况差,建议对不符合项在外审之前及时关闭。
较好的地方主要体现在服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅,物业助理与文员对问题的回答清楚准确。
c、汇一城:
汇一城共开出不符合项25项其中严重不符合有10项,轻微不符合
项11项,建议项4项。
严重不符合项主要体现在管理策划和制度执行两大方
面,管理策划主要是:
服务中心与工程部没有《年度培训计划》,工程部没有《年度保养计划》,服务中心无《客户满意度调查年度计划》,找不到经理应有岗位职责;
制度执行主要是:
物业助理没有按照公司统一要求对工程部维修情况的回访验证做记录,只做电子档,服务中心6月后没有进行培训,物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理,但是实际此项工作由营运部进行实施。
物业助理没有对工程部抄表进行验证签名,保安领班梁鹏擅自复印受控文件,文件名称为《一级目标考核方案》,整个部门的文件归档零乱,不方便查找。
较好的地方在于陪审人员态度较好,积极记录问题。
d、智能化中心:
智能化中心共开出6项不符合项,其中严重不符合项没有,轻
微不符合3项,建议项3项。
不符合主要体现在文件管理和制度执行,主要是:
XX年培训记录无培训纪要,记录保存凌乱限;
查到XX年1--9月份《保养记录》与《年度保养计划》时发现,计划中规定有45项保养需要去执行的,但实际记录只有14项记录,说明实际工作与计划相差太远。
较好的地方在于现场管理较正规,文件基本有存档并得到执行。
e、办公室:
办公室一共四个部门:
采购、人力资源、行政、后勤。
内审共开出
不符合项9项,其中严重不符合项3项,轻微不符合5项,建议项1项。
不符合主要体现在文件、资料的管理与人力资源策划上。
文件与资料管理存在的问题是文件记录归档凌乱,《外来文件》没有列清单,没有编号,行政部未作出《文件管制一览表》,对所有文件列出清单,对一些过期的文件未清理出来并得到报废。
人力资源对记录没有做应有的统计分析。
人力资源策划不符合主
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