安全隐患排查治理标准制度docxWord文档格式.docx
- 文档编号:14840297
- 上传时间:2022-10-25
- 格式:DOCX
- 页数:8
- 大小:18.21KB
安全隐患排查治理标准制度docxWord文档格式.docx
《安全隐患排查治理标准制度docxWord文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全隐患排查治理标准制度docxWord文档格式.docx(8页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
XXX
成员:
XXXZZZZ
领导小组负责组织重大事故隐患排查治理相关活动开展,并对开展情况进行监督、抽查,根据结果进行相应奖惩。
工作小组负责重大事故隐患排查治理的日常组织管理。
各部门要结合本单位的实际情况成立重大事故隐患排查治理领导小组,同时依据本制度和相关规定制定符合本单位的事故隐患排查治理制度。
第四条本制度适用于公司各部门。
第二章排查与督查
第五条各部门应定期组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员对事故隐患进行排查。
可结合日常安全检查进行。
第六条各部门可结合辨识的危险源,至少每月对生产过程
中可能存在的事故隐患进行排查。
遇有重大工序转换等特殊情
况时,应增加排查频次,并分级(一般和重大)进行登记,建
立事故隐患信息档案(附表1)。
公司各部门每年1月10号前
将重大事故隐患档案(附表2)上报公司安全部;
第七条各部门根据本单位重大事故隐患排查登记情况,对
重大事故隐患排查治理进行督查检查,至少每月一次。
各部门
于每年2月20日之前编制督查计划,依据督查计划组织督查,
督查计划由部门负责人签字后报公司安全部备案。
第八条公司根据各部门重大事故隐患排查登记情况,结合督查计划,于每年2月底前编制公司督查计划,并由公司主
管领导签字后报安全部备案,同时下发给各部门。
公司对重大
事故隐患排查治理的督查检查每年不少于4次。
第九条各部门的督查计划应包括以下主要内容:
(一)督查项目汇总表;
(二)项目介绍和重大事故隐患情况介绍;
(三)督查的人员及时间安排;
(四)督查的具体内容和要求。
第三章隐患整改
第十条各部门主管对事故隐患治理负全面责任。
第十一条一般事故隐患的治理由各部门根据事故隐患的实际情况,制定针对性的治理措施,落实相关责任人,限期进行整改。
第十二条一旦确定为重大事故隐患后,部门要组织开展对重大事故隐患的安全评价,并书面报公司和当地安全监管监察
部门和有关部门。
书面报告的内容应包括:
(一)隐患的现状及其产生的原因
(二)隐患的危害程度和整改难易程度分析
(三)隐患的治理方案
第十三条各部门主管组织制定并实施重大事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:
(一)治理的目标和任务;
(二)采取的方法和措施;
(三)经费和物资的落实;
(四)负责治理的机构和人员;
(五)治理的时限和要求;
(六)安全措施和应急预案。
第十四条重大事故隐患整改要做到防范措施、责任、人员、
资金和时间“五落实”。
各部门对重大事故隐患排查治理结果
应填写《重大事故隐患排查整改备案表》(见附表3),每月
上报公司安全部备案。
第十五条各部门在事故隐患治理过程中,应当采取相应的
安全防范措施,防止事故发生。
事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停工;
对暂时难以停工或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备,应当加强维护和保养,防止事故发生。
第十六条各部门应当加强对自然灾害的预防。
对于因自然
灾害可能导致事故灾难的隐患,应当按照有关法律、法规、标准和本制度的要求排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案。
在接到有关自然灾害预报时,应当及时向有关人员发出预警通知;
发生自然灾害可能危及施工和人员安全的情况时,应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向当地人民政府有关部门报告。
第十七条各部门应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析表(附表4),并分别于每季度末10天之前和当年12月底前上报公司安全部,并上报当地安全监管监察
统计分析总结要包含重大隐患排查治理情况,由主要负责人签字。
第四章奖励与处罚
第十八条公司应建立事故隐患举报和奖励制度,鼓励、发动职工发现和排除事故隐患,对发现、排除和举报事故隐患的
有功人员,对在事故隐患排查治理中成绩突出的人员应当给予物质奖励和表彰。
第十九条对于各部门违反本制度,有下列行为之一的,对项目经理予以警告处分,并对部门处两千元以上一万以下罚款:
(一)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的;
(二)未按规定上报事故隐患排查治理相关资料的;
(三)未制定事故隐患治理方案的;
(四)重大事故隐患不报或者未及时报告的;
(五)对事故隐患进行排查治理不彻底的;
(六)因隐患排查治理工作不到位被当地安全监管监察部门勒令停工整改的。
附表1
事故隐患信息档案
工程名称:
序
是否为重大
排查日
整改
何时
责任
事故隐患名称
隐患
整改措施
完成整改
号
期
人
填表人:
年月日
注:
本表由各部门自行填写,每排查一次填写一次。
附表2:
重大事故隐患档案
隐患的危
是否制定
隐患的现状及
何时发
害程度和
重大事故隐患名称
隐患的防
完成整
产生的原因
现
整改难易
治方案
改
度分析
项目负责人:
填表人:
各部门每年1月10号前将本表上报公司安全部。
附表3:
重大事故隐患排查整改备案表
填报单位:
项目名称
工程类别
施工单位
项日负责人
建设单位
施工起止日期
至
设计单位
施工人数
监理单位
工程标价
万
元
通讯地址
工程概况(含项目特点、难点):
事故隐患描述:
隐患整改措施:
隐患整改效果:
隐患排查时间
整改负责人
监督人
整改完成时间
联系电话
年月日
本表为项目对重大隐患排查整改后填写,并报上一级主管部门备案。
附表4:
事故隐患排查治理情况统计表
填表单位:
自患
已自改患
列入治理划的重大患
排
其中:
目
患
整改率
重大患
落金
落任
限期整改
制定急案
采取控措施
(个)(条)(条)(条)(%)(条)(%)(条)(万元)(条)(条)(条)(条)
小:
待整改重大患:
1.⋯⋯⋯⋯⋯⋯,整改任人⋯⋯,整改期限⋯⋯
2.⋯⋯⋯⋯⋯⋯,整改任人⋯⋯,整改期限⋯⋯
3.⋯⋯⋯⋯⋯⋯,整改任人⋯⋯,整改期限⋯⋯
4.⋯⋯⋯⋯⋯⋯,整改任人⋯⋯,整改期限⋯⋯
单位负责人:
年月
日
本表为各部门于每季度末10天前和当年12月底前填写后上报公司安全部,分别总结每季度和前一年隐患排查治理情况。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安全隐患 排查 治理 标准 制度 docx