压力管道控制表卡Word文件下载.docx
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RJ/YLGD-01-J3
申请部门
修改原因和性质:
修改情况
修改前内容
修改后内容(可另附页)
提出人:
年月日
审核部门意见:
审批意见:
批准人:
年月日
文件借阅登记表
RJ/YLGD-01-J4
借阅日期
借阅人
返还日期
经办人
文件回收/销毁登记表
RJ/YLGD-01-J5
序
号
回收/销毁时间
审批人:
审批时间
外来文件清单
RJ/YLGD-01-J7
发文单位
质量记录控制清单
RJ/YLGD-02-J1
记录名称
记录编号
保存期限
主责部门
管理评审计划
RJ/YLGD-03-J1
评审依据:
评审目的:
评审方式:
时间安排:
评审输入内容及工作要求:
参加部门及人员:
编制人
审核人
批准人
管理评审报告
RJ/YLGD-03-J2
评审主持人
评审时间
参评人员:
评审范围:
评审结论:
纠正和预防及改进的建议:
经理审批意见:
管理评审会议签到表
RJ/YLGD-03-J3
时间
地点
主持人
记录人
审核组成员:
姓名
单位
年度质量审核计划
RJ/YLGD-04-J1
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总经理
管理者代表
总工办
质检科
供应科
生产办
设备科
项目经理部
计划已审核已制定纠正已完成已验证
措施
编制人:
批准人:
年度审核计划表
RJ/YLGD-04-J2
第一组
第二组
首次会议
总经理;
管理者代表:
总工办:
办公室:
生产办:
供应科:
质检科:
项目经理部:
施工队:
审核小组内部会议
末次会议
审核检查表
编号:
RJ/YLGD-04-J3
受审核部门
审核日期
审核要素
审核员
序号
审核内容
涉及要素
检查结果记录
内审部符合报告及纠正措施
编号:
RJ/YLGD-04-J5
不合格事实描述:
陪审人员
确认人
严重程度
轻微□一般□严重□
审核员
不合格原因分析(参加人员):
不合格项的处置方案:
对不合格项采取的纠正措施:
纠正措施责任人:
预计完成日期:
审批人:
日期:
纠正措施完成情况:
责任负责人:
跟踪验证结论
原因分析准确否
审核员签字:
处置是否有效
纠正措施是否有效
是否按期完成
图纸会审记录
建设单位:
单位工程名称:
会审日期:
年月日编号:
RJ/YLGD-05-J1
图号
会审记录
问题
答复意见
施工单位:
(盖章)设计单位:
(盖章)建设单位:
(盖章)
技术负责人:
设计负责人:
主管:
参加人:
参加人:
设计变更记录
日期:
年月日 编号:
RJ/YLGD-05-J2
工程名称:
记录内容:
设计单位(盖章)
变更负责人:
施工单位(盖章)
工程负责人:
建设单位(盖章)
技术(安全)交底记录
编号:
RJ/YLGD-05-J3
工程名称
交底日期
单位工程名称
交底地点
分项工程名称
施工班组
交底人:
接受人:
开工报告
建设单位
施工单位
工程名称
工程地点
工程造价
计划开工日期
计划竣工日期
实际开工日期
计划作业天数
工程开工条件
施工图纸全部收到并经过会审
施工组织设计已经批准并进行交底
施工预算已经
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- 关 键 词:
- 压力 管道 控制