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在发展、开拓业务和同业竞争中,只有
紧紧遵循合规经营的理念,提高管理的质量,才能保证信用社的经久不衰。
那么,怎样才能使规范经营深入人心,我认为,惟有做到“五个到位”:
一要道德教育到位。
“思考方式决定行为和成就。
”必须让合规的观念和意识渗透到每一
个员工的血液中,渗透到每个岗位、每个业务操作环节中,营造“重操守、讲合规、促案防”
的良好氛围,促使所有员工在开展经营管理工作时能够遵循法律、规则和标准。
一是强化法纪意识。
积极开展法制教育,增强员工的防范意识、法律意识;
用现实的案例教育身边
的人,使员工将法纪规范熔铸在自己思想中。
二是强化奉献意识。
引导员工加强自身修养,学会心理调控,不盲目与人攀比,防微杜
渐,面对各种诱惑保持高度的警觉性;
正确处理好群体与个体、个体与社会、个体与个体利
益得失的矛盾。
三是强化自觉意识。
引导员工树立正确的人生观和价值观,自觉地运用各种
社会规范指导和检点自己的行为,使自己循规蹈矩。
四是强化集体意识。
引导每个员工珍爱
集体荣誉,关心集体的共同利益、共同目标、共同荣誉,增强集体观念。
二要执行能力到位。
根据自身的改革和发展的形势,制定尽可能详尽的业务规章制度和
操作流程,建立以提高执行力为目标的制度体系。
一是加大制度的执行力度,引导员工增强
利用制度自我保护意识,由“要我执行制度”转变为“我要执行制度”,做到有章必循,违章
必究,形成制度制约。
二是不断创新操作流程和管理制度,对实践证明仍然行之有效的管理
办法,必须坚持,制定合规经营程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南,为员工恰当
执行法律、规则和准则提供指导。
三是培养员工良好习惯,坚持按照操作规程处理每一笔业务,把习惯性的合规操作工作
嵌入各项业务活动之中,让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。
四是正确处理好合规经营
与业务发展的辨证关系,只有合规经营,业务才能更好更快地发展,在合规的基础上创新,
在创新的平台上达到更高质量和更有效益的合规。
四要监督管理到位。
完善业务发展与合理管理并重的绩效考核办法,建立风险防范的监
督机制。
一是将合规经营落实情况考核纳入业绩考核指标体系,并作为衡量各单位工作绩效
的指标之一,使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。
二是建立奖罚并重的专项考核激励机制。
对合规工作做得好或对举报、抵制违规有贡献者给予保护、表扬或奖励;
对履行工作职
责中仅有微小偏差或偶然失误、且未造成不良后果的,予以免责或从轻处理;
对存在或隐瞒
违规问题、造成不良后果者,要按照规定给予处罚,追究责任。
三是建立沟通制度。
制度不
是放在案头的装饰品,它需要管理人员经常地向员工宣讲,不厌其烦地沟通、解释、提醒,
制度才能得以执行。
四是建立合理化建议制度。
通过开展“合理化建议活动”,充分发挥员工
的智慧,重视他们的意见,给他们发现问题、提出解决问题的机会,引导他们提出改善业务
操作、防范风险的合理化建议,凡是自己提出来且受到重视并在实践中得以运用的建议,员
工自然会铭记在心,自觉执行。
五要榜样作用到位。
“榜样的力量是无穷的”。
正面典型是旗帜,可以启迪心灵,引路导
航;
反面典型是警钟,可以敲山震虎,以之为鉴。
一是领导干部要率先垂范,身体力行,给
下属员工做出合规操作的良好示范。
篇二:
内控培训学习心得内控培训学习心得经9月12日和9月26两个下午的内控培训,通过培训老师对内控知识的讲解和案例的
分析,使我对企业内部控制有了全面认识。
企业内部控制是一整套完整的体系,它由组织架
构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业
务等各个部分组成。
每一部分都是不可或缺的,都是企业内部控制正常运行的必要条件。
现
将本人对这次培训谈谈自己的看法和体会:
(一)对内部控制内涵的正确认识。
在没有接受培训之前,我认为内部控制就是制定企
业规章制度,内部控制主要是会计和审计部门的工作,内部控制就是为了防止贪污舞弊。
直
到培训老师开始介绍内部控制时,我才发现之前对内部控制的认识是不当的。
所谓内部控制,
从静态角度讲,就是企业为了确保会计信息可靠、企业资产安全和完整、经营效率之提高,
以及各种法规制度的有效执行,所制定的各种控制措施、程序和方法。
从动态角度讲,就是
上述控制措施、控制程序和控制方法的执行,以及实现其会计信息可靠、企业资产安全、经
营效率提高、有关法规得以执行等管理目标的过程。
(二)所谓有效的内部控制包含有四层含义,即:
其一,它是无时不控的---贯穿于业务
操作的始终;
其二,它是无处不控的——与业务的速度和空间同步,甚至有所超前,以体现
内控优先的思想,其三,它是无人不控的——上到管理者,下至每位员工,只有严格执行内
部控制才是至高无尚的;
其四,它是无事不控的——小业务要控,大事情更要控,一切经营管理活动无不在其控制之下进行,没有例外与“个案”处理。
如何完善内控体系?
首先我本人认为:
增强自律意识是根本。
一切活动离不开人,人是
生产力中最活的因素,内部控制不能例外。
良好的内部控制既是经营管理者设计构造的产物,
也是其遵循维护的结果。
如果说设计构造不易,那么有颜色遵循维护则更难。
因为,需要持
之以恒孜孜不倦,一以贯之。
从这一意义上说,自律意识牢固树立之日,才是内部控制运行
完全到位之时。
增强自律意识,从基本面来看,就是要增强全员的自律意识。
即:
每位员工首先要强化
按规章制度办事的观念,不再是凭“经验”操作。
其次,要树立制度面前人人平等的信念,
不再是惟命是从。
再者,要树立内部控制人人有责,从我做起的思想,不再是事不关己,高
高挂起。
增强自律意识,从重点对象看,就是要增强各级经营管理班子的自律意识,真正做到经
营与管理两手抓,业务发展与内控建设两手抓,效益与守规两手抓,做自律的表率。
不能出
“现管理层凌驾”现象。
增强自律意识可以从学习教育、剖析典型、调整人员等三方面入手。
一线操作人员要做
到业务再忙不忘学习规章制度;
通过学习,要教育每位员工知道该做什么,不该做什么,从
而有的放矢开展各项业务。
要剖析正反两方面典型,使全体员工能够在学习经验上有标杆,
吸取教训上有对象。
要顶住一切压力,对那些置内控制度于不顾的我行我素者,果敢地进行
调整,直到清理出队伍,以儆效尤。
建议:
对于公司,由于是贸易型企业向制造型企业转型,没有生产运行管理部门,下属
企业生产管理水平参差不齐,建议通过内部审计这一手段,对生产运行提出要求,使得下属
企业在生产管理上提高到一定水平。
xxxx部xxx
2013-10-8篇三:
《内控管理》培训心得《内控管理》培训心得——二手车平台:
徐福进王老师把内控管理讲得文思泉涌,滔滔不绝;
但无论多么完美的内控制度,如果得不到
有效的执行,也只能是聋子的耳朵——一种摆设而已。
通过这次培训,使我对企业内控管理
有了更加深刻的认识。
全面防范风险,提升经营管理水平的需要。
因为成
本控制、风险控制、是企业核心要素具有一定关系,能为企业创造价值,而且有效的内控管
理能将不合规的风险消除于无形。
其次,规范是完善内控制度体系的需要。
企业赖以生存的质量效益源于依法合规经营,
源于产生质量和效益的每一个环节,源于每一个岗位的员工。
所以企业的发展一定要以合法、
合规经营为前提,这样才能从源头上预防风险。
那么,怎样才能使内控管理深入人心,我认为主要以下几个方面:
一要执行能力到位。
根据自身建立以提高执行力为目标的制度体系。
加大制度的执行力度,引导员工由“要我执
行制度”转变为“我要执行制度”,做到有章必循,违章必究,形成制度制约。
二是不断创新操作流程和管理制度,对实践证明仍然行之有效的管理办法,必须坚持,
制定合理内控程序以及合理内控流程及员工行为准则等合理合规的指南。
三是培养员工良好习惯,坚持按照内控操作规程处理每一笔业务,把习惯性的合规操作
工作嵌入各项业务活动之中,让合规的习惯动作成为习惯的合规操作。
四是监督管理到位。
完善业务发展与内控管理并重的绩效考核办法,建立风险防范的监
内控管理落实情况考核纳入业绩考核指标体系,并作为衡量工作绩效的指标之一,
使其和领导业绩、员工收入紧密挂钩。
五是对内控管理工作做得好给予保护、表扬或奖励;
对履行内控工作中仅有微小偏差或
偶然失误、且未造成不良后果的,予以从轻处理;
对存在或隐瞒违规问题、造成不良后果者,
要按照规定给予处罚,追究责任。
六要榜样作用到位。
反面典型是警钟,可以敲山震虎,引以为鉴。
党员、领导干部要率先垂范,身体力行,
给下属员工做好带头作用。
篇四:
内控与合规建设的心得体会内控与合规建设的心得体会合规经营是银行稳健运行的内在要求,也是防范金融案件的基本前提,是每一个员工必
须履行的职责,同时也是保障自己切身利益的有力武器。
通过开展“内控与合规建设年”活
动,作为一名信合普通信贷员的我对合规有了更加深刻的认识:
合规操作涉及信合各条线、
各部门,覆盖信合业务的每一个环节,我们必须将合规意识渗透到每一名员工,使其明确合
规经营的重大性及紧迫性。
通过此次学习活动,结合我平时在工作中的实际情况,对职业道
德诚信,合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。
现就此学习活动的心得体会做
如下几点总结:
一是:
要做好政治思想和职业道德教育,树立正确的人生观、价值观,自觉抵制腐朽思
想的侵蚀,严于守纪,做到警钟常敲,预防针常打,做好监督管理,健全要害岗位、重要环
节人员轮岗,异地交流制度和相互制衡机制。
二是:
提高自身业务素质,加强风险防范意识。
合规的贯彻执行,是以金融业务知识为
基础。
合规制度的每一个项目,我们都可以从金融业务知识中找到答案,应该说加强自身业
务素质的培养,就是从源头上认识合规文化。
所以要自觉学习业务,认真按操作规程办理业
务,真正履行信贷业务的职责。
三是:
加强各项贷款规章制度及信贷手续的落实。
加强“三查”制度的落实,贷前调查,
结合本社的具体情况,合理信贷结构,优化信贷产业,以促进信贷行为的规范化及制度化;
严格货款审查环节、对不符合规定的一律给予退回,保证在贷时审查环节不存在隐患和出现
漏洞;
货后检查重点放在单户担保合理较多的货款户和贷款额较大的用户,关注其生产经营
状况,如发现不良事态苗头,及时采取措施,化解风险。
总之,通过这次合规教育活动,使我找到了自我正确的价值取向与是非标准,找准了工
作立足点,增强了合规办理和合规经
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