施工单位安全生产监督检查制度文档格式.docx
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公路水运工程安全生产监督管理办法(交通部令2007年第1号);
3.3
《交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》;
4管理内容
4.1公司定期检查评价
4.1.1定期检查评价:
(1)公司安全部组织部门及相关人员每月对在建项目工程的安全管理工作、安全生产、文明施工等进行检查评价;
(2)由公司主管安全生产领导会同安全部、工程部、设备部、总工办和党群工作部等相关部门,每季度对在建重点项目的工程质量、安全生产、文明施工、综合治理等进行全面的按标准检查评价,并进行打分、评定,作为安全生产奖惩的依据之一。
4.1.2不定期检查:
根据工程项目的特点及形象进度,由公司安全部、工程部、设备部、总工办对在建项目进行不定期检查,重点检查创建标化文明工地和安全管理控制不到位的工地,掌握安全管理的动态,帮助、指导基层单位安全管理工作。
4.1.3专项与节假日检查:
(1)对国家、各级政府及上级相关部门发布的专项检查要求,由安全部及时做好传达与布置,同时会同相关部门及人员有重点的进行抽查;
(2)对节假日的安全检查,除要求基层单位自查外,公司安全部、工程部、设备部有选择的进行巡查,确保基层单位的安全各项设施设备符合规定要求,各项安全措施落实到位。
4.2基层单位检查评价
4.2.1日常检查:
由管理人员、班组长负责每天做好班前、班后岗位安全检查,安全员做好巡回检查。
管理人员做好施工过程中的检查,检查发现的问题要求及时予以整改。
4.2.2定期检查评价:
基层单位实施每周组织一次检查,由基层经理组织相关管理人员、作业班组长参加检查,检查的记录内容作为基层单位每月按JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》规定评价打分的依据之一。
4.2.3专项检查:
主要是对工程船舶、施工机械、临时用电、脚手架、消防、安全防护设施等在使用前进行检查验收或在施工中存在普遍性安全问题的单项检查,由基层经理、安全员、技术员、设备管理员及相关作业班组长参加检查,掌握设施、设备的安全性、稳定性及防护的有效性。
4.2.4季节性及异常气候的检查:
(1)季节性安全检查是针对气候特点可能给生产带来危害而组织的安全检查;
(2)异常气候是针对气象部门的预警,在可能发生的台风、汛期、风暴潮、冰冻等异常气候来临前的安全预防工作的检查。
4.2.5节假日及政府重要活动时期的检查:
(1)节假日前后的检查是针对职工纪律、思想麻痹、安全防护不到位等不安全行为进行的检查。
检查由基层经理会同相关人员参加,达到消除隐患、强化管理、确保安全的目的。
(2)政府重要活动包括重要会议、重大的国际活动等有影响性的政府与城市的活动期间,要加强安全生产及综合治理检查,保证社会稳定。
4.3安全检查评价的主要内容
安全检查主要是查思想、查制度、查机械设备及安全防护设施,查安全技术措施、查安全教育培训、查操作行为、查事故隐患的处置、查劳保用品的使用等,安全检查评价的主要内容包括:
(1)在建项目安全目标的实现程度;
(2)安全责任制的落实情况;
(3)施工现场安全生产保证体系实施情况;
(4)重大危险源或不利环境因素监控情况;
(5)人的不安全行为和物的不安全状态的受控情况;
(6)持证上岗和安全三级教育的落实情况;
(7)安全技术交底及实施情况;
(8)现行建筑施工安全检查标准的达标情况;
(9)施工现场文明施工的情况;
(10)其它需要检查的内容。
4.4安全检查评价记录及整改
4.4.1安全检查记录是安全评价的依据,因此要认真、详细、及时记录,特别是对存在的事故隐患的记录必须具体,记载隐患的部位、危险性程度及整改处理意见等。
在安全检查评分时,应记录每项扣分的原因。
4.4.2对基层单位安全自查中发现的不符合规定要求和存在隐患的设施、设备、过程、行为,要按照“三定”原则,(即定人、定时间、定措施)进行整改处置,基层经理或专职安全员对整改措施落实其有效性进行复查。
4.4.3政府主管部门或公司对基层单位安全检查中开具的隐患整改单,项目部除按“三定”原则进行处置外,应将整改情况书面予以回复,并对回复落实情况进行验证。
4.4.4对分包单位违反《安全协议》或违规作业,安全防护设施不到位等状态,由项目负责人或专职安全员予以指出,按要求及时整改,并对整改情况进行复查,凡不服从总包单位管理的分包单位,基层经理或专职安全员有权开具停工通知单,并按相关条款进行处理。
4.4.5安全检查记录:
公司组织检查的《安全检查记录表》由安全部负责收集保管,基层单位由安全员、资料员进行分类妥善保管。
5附则
5.1本制度由公司安全部负责解释。
5.2相关资料
5.2.1《建筑施工安全检查标准》;
5.2.2《安全检查记录表》;
5.2.3《专项检查记录》;
5.2.4《工程项目施工安全检查及评价表》。
安全检查记录表
施工单位名称:
编号:
检查部位、项目:
检查记录:
整改措施:
参加检查人员:
年月日时
签收意见:
以上整改意见将于
年
月
日
时前落实到位。
整改人:
复查意见:
复查人:
专项检查记录
年月日
检查单位(部门)
被检单位(部门)
检查情况
整改情况
处理意见
检察人员签字
被检单位负责人签字
注:
1.此表一式三份(检查部室留存一份、安全部留存一份、被查单位留一份);
2.各部室每周汇报后交安全部存档;
3.表格填写要规范、整齐、完整。
说明:
本管理制度经公司总经理审批后,自颁发之日起实施。
为使公司健康、稳步的发展,公司组织编写了此制度。
员工应遵守本公司的各项规章制度,关心企业发展,热爱本职工作,讲究职业道德,不断的加强自身学习,钻研业务,提高业务技能,发扬团队精神,共同协作,完满的完成各项任务。
望公司员工认真组织学习,深入贯彻执行,它是公司实施规范化管理的标准性文件,敬请员工对在实施过程中的问题提出合理化建议,便于编制者及时修改、补充和完善。
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