审计报告征求意见书Word文档格式.doc
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请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交工会经费审查委员会。
如果在规定的期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:
审计报告(征求意见稿)
工会经费审查委员会审计组
年月日
对审计报告(征求意见稿)的回复意见
被审计单位:
审计项目:
意见内容:
被审计单位工会负责人(签章):
年月日
注:
1、被审计单位工会将意见填此表上,于收文之日起10日内连同审计报告(征求意见稿)一并送交工会经费审查委员会。
2、逾期未返回意见的,视同无意见。
关于对工会委员会年度
财务收支及资产情况的审计报告
(征求意见稿)
工会委员会:
根据市总工会《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督办法(试行)》(武工审字[2003]6号)规定,工会经费审查委员会组成审计组,于月日对工会工作委员会年年度财务收支及资产情况进行了就地审计。
在审计中依据现行工会财务会计制度的有关规定,对建筑管理站工会委员会承诺提供的会计凭证、会计账薄、会计报表及其他相关资料进行了认真的查证、核实,完成了审计任务,现将审计情况报告如下:
一、被审计单位基本情况
工会委员会为我区直属局级二级事业单位团体组织,行政关系隶属于,业务上为主管。
二、财务收支情况
年度,总收入元,其中:
会费收入元、上级补助收入元(送温暖补助元、其他补助元)、行政补助收入元、其他收入元;
总支出元,其中:
职工活动支出/文体活动费元、维权支出元(送温暖元、其他维权支出元)、业务支出/其他费元、行政支出/商品和服务支出元;
收支结余元。
三、资产负债情况。
账面反映年资产总额为元,系银行存款;
负债总额元,系其他应付款;
净资产总额元,系结余。
四、审计评价
工会委员会在领导下,开拓创新、锐意进取,落实目标管理,各方面工作取得了一定的业绩。
从审计情况看,年年度财务报表、账簿、凭证完整规范,收支基本真实、合法,但财务收支管理中仍存在一些需要纠正和改进的问题。
五、审计查出的问题
1、账务处理中有些账务未列入相应的会计科目中
2、部分票据手续不完备,费用支出同时应附上支出明细。
六、整改建议及意见
针对审计中发现的问题,建议要进一步加强财务管理,落实工会财务制度,规范会计核算行为,正确处理会计事项,对存在的问题及时进行整改。
工会经费审查委员会审计组
年月日
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