工艺纪律检查管理程序Word格式.docx
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工艺纪律检查管理程序Word格式.docx
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4.1.8根据各分厂提出的复查申请组织复查;
4.1.9编制《工艺纪律检查月报》(见附录B.5);
4.1.10编制《工艺纪律检查通报》(见附录B.6),并发布。
4.2质量部
4.2.1参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作;
4.2.2参加复查,对易反复及执行力差的专项问题特管;
4.2.3参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。
4.3各分厂
4.3.1组织厂的工艺纪律自查工作,做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》(见附录B.7),并进行备案;
4.3.2负责厂工艺纪律自查问题的整改,并按期将自查/整改记录发给工艺技术部;
4.3.3负责建立工艺纪律自查管理制度;
4.3.4负责各分厂的工艺纪律自查计划的编制、执行;
4.3.5负责厂工艺纪律执行问题的考核;
4.3.6参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作;
4.3.7负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
5工作要求及程序
5.1工作程序
工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。
5.1.1日常自查由各分厂自行组织。
日常自查频次要求每班不少于1次,1个月要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖,1个月要将生产车型的质量控制点(围堵点)至少覆盖1次,各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。
日常自查具体程序如下:
(1)各分厂建立工艺纪律自查管理制度;
(2)各分厂编制月度自查计划;
(3)各分厂按计划组织部实施工艺纪律执行的自查工作;
(4)各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核;
(5)各分厂对整改效果进行验证;
(6)各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录(每月20日前)。
5.1.2常规检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次,2个月要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。
由工艺技术部作好检查记录,并开展后续的整改和验证工作。
常规检查具体程序如下:
(1)编制工艺纪律检查月度计划;
(2)工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》;
(3)工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查;
(4)工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中,将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》;
(5)各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》;
(6)各分厂对问题进行整改并提出复查需求;
(7)工艺技术部对整改的问题进行复查;
(8)工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》,编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。
5.1.3专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。
专项检查流程参照常规检查流程,当出现以下情况时需要进行专项检查:
(1)质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目;
(2)顾客要求的项目;
(3)各分厂发现的重大问题,举一反三的项目;
(4)质量体系要求的,需要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目;
(5)在出现批量问题时,检查可能引起批量问题的工艺执行情况。
5.1.4工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题,进行严重度的识别:
(1)严重问题:
关、重工序违规操作的问题及其他严重影响质量的问题。
(2)一般问题:
严重问题之外的其他问题。
5.1.5制订整改措施
针对工艺纪律检查提出的问题,责任单位应分析原因、制订整改措施,并在收到《工艺纪律检查QTM表》两个工作日提交工艺技术部主管人员,工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关,若不符合要求需返回责任单位修改,并要求在规定的时间提交。
责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施,要具体、有可操作性,判定为严重项的问题整改完成后要有验证记录(整改后自查表、各分厂部记录等),需体现出改进后的对比。
5.2工作流程
5.2.1工艺纪律自查(日常自查)及整改流程
(1)工艺纪律自查(日常自查)流程图见图1。
图1工艺纪律自查流程图
(2)工艺纪律自查流程图说明见表1。
表1工艺纪律自查流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
编制自查管理制度
各分厂
1个工作日
自查管理制度
2
编制自查计划
工艺纪律自查计划
3
组织部实施自查
2个工作日
工艺纪律检查计划
4
完善自查/整改记录并进行整改和考核
根据实际情况
工艺纪律自查/整改记录
5
效果验证
6
对整改措施进行固化
7
上报自查整改记录
每月20号
8
检查各厂自查情况
工艺技术部
随机
工艺纪律检查QTM表
9
协调解决各厂需协调的问题
5.2.2工艺纪律检查(常规检查)及整改流程
(1)工艺纪律检查(常规检查)及整改流程图见图2。
图2工艺纪律检查(常规检查)及整改流程图
(2)工艺纪律检查(常规检查)及整改流程说明见表2。
表2工艺纪律检查(常规检查)及整改流程说明
编制工艺纪律检查月度计划
每月1日
工艺纪律检查月度计划
编制发放《工艺纪律检查通知书》
车间检查/整改记录
工艺纪律检查通知书
联合质量部对各厂进行检查
工艺纪律检查记录表
将问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中,将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》
工艺纪律检查整改通知书
按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》
整改问题并提出复查需求
3个工作日(严重问题要求立即整改)
组织复查
整理《工艺纪律检查QTM表》,并发布工艺纪律检查月报和考核通报
每月最后1周
《工艺纪律检查QTM表》
《工艺纪律检查月报》
工艺纪律检查考核通报
6记录
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
工艺纪律检查通知
附录B.1
HF-GY04-R01-01
3年
附录B.2
HF-GY04-R02-01
附录B.3
HF-GY04-R03-01
附录B.4
HF-GY04-R04-01
工艺纪律检查月报
附录B.5
HF-GY04-R05-01
附录B.6
HF-GY04-R06-01
附录B.7
HF-GY04-R07-01
7附录
附录A参考标准
附录A.1工艺纪律检查容及考核标准
工艺纪律检查容及考核标准
分类
工艺纪律检查容及要求
未达标项描述
考核分值
一、各分厂工艺纪律执行检查
分厂有工艺纪律检查管理制度、年度和月度计划,能够认真执行,严格检查与考核,记录齐全、正确
无工艺纪律管理制度,无工艺纪律自查或考核记录,记录不齐全、不正确
10分/次
积极参加配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作
无特殊原因不参加、不配合
5分/次
各责任单位按要求时间回复QTM表和《工艺纪律检查整改通知书》给工艺技术部
未按期回复
各分厂未经允许不许擅自更改工艺流程
擅自更改工艺流程
对工艺纪律检查中发现的问题,各责任单位能够制定切实可行的整改措施,并按期整改
未制定措施,未能按期整改,并不做说明
分厂按要求每月向工艺技术部上报当月工艺纪律自查容,整改完成记录和相应部考核扫描件
未按期上报,容不全面
二、图纸资料
有部的图纸资料、技术文件管理制度
无图纸资料、技术文件管理制度
生产单位、班组的工艺指导文件、检验记录齐全、完整正确
工艺指导文件、检验记录容不齐全、不正确
2分/处
图纸资料的更改应按照审批程序执行
更改图纸资料不完整、不清晰,签字手续不齐全
文文相符。
图纸资料、工艺指导文件必须清晰统一;
生产、技术、检验资料一致
图纸资料、工艺指导文件不清晰,有残缺、脏污现象,文文不相符
5分/处
文实相符。
图纸资料与实物一致;
工艺指导文件与实际操作一致
文实不相符
图纸资料、技术文件应有专人保管(或兼管)
图纸资料、技术文件无专人保管(或兼管)
图纸资料、技术通知、资料更改单等必须按顺序装订整齐
图纸资料、技术通知、资料更改单等未按顺序装订整齐
3分/次
现场资料完整、准确并按要求悬挂至工位或定置摆放
文件资料不完整,容不符合要求,未按规定执行
三、培训
工艺、技术培训应有计划、实施、记录,且记录齐全、正确
无培训计划,未进行实施记录不齐全、不正确
3分/处
新操作工人上岗前必须接受岗位培训
新操作者上岗前无培训
2分/人
关键、重要工序,特殊过程操作者必须经过岗位培训并合格
未培训或不合格上岗
5分/人
四、工位过程
操作工人和分厂检验人员必须熟悉工艺要求,并严格按工艺要求和
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