物流配送中心岗位编制Word格式文档下载.docx
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配送中心各部门规章制度及各岗位职责、绩效考核标准
第六部分:
各岗位薪资结构编制
19
/1
物流配送中心岗位编制
第一部分——物流配送中心各部门组织机构及岗位编制设定(图)
配送中心
总监(编制1人)
车队加工部采购仓储行政/人财务事/后勤
(编经理(编(编肉类库管经理(编队长(编会计(编行政主管1人)1制1人)制人)1制人)制1制人)1制人)
助手(编库工(编采购员出纳(编(编司机(编
制1制7制人)人)1人)1制人)人)2制
(编现金员面条员工餐(编调料库管/3人)制人)1制1人)(编制
门卫/剪辣椒库工(编(编制1人)1人)制
蔬菜库管
库工(编制7人)
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第二部分
——物流配送中心作业流程(图)
配送中心作业流程图
供应商发/进货采买进货验收接受订单
确确确确确认认认认认需门订订加求工店单货包形信价货装态格物息数
接单配送中心客户生产订单处理配送需求进货作业计划重新分配存货
形成拣货资料
商品送达重新分配
选择拣货方法
形
缺货
发货准备收货存货选择拣货路径
量
、日
式
退货处理存货查询,依订单分计算拣取的标准时间排定出货时间及拣货订单资料处理输出
入库
期
拣货
货物标识编号
是
否
设定订单号码
建立门店档案
补货库存管理流通加工滞销品、废品航运或行走
集货暂存重新调整
货物分类
发货拣核采购装载上车配送采购退货需求允许过期交货
货物核单、验收
配存货
存货是否否足够?
顺序
良品处理进货信息
收货拣核退货需求
/3
实体物流信息流
进货作业流程图
/4
订单处理流程图
/5
注:
订单形态
1.常规订单:
接单后按正常的作业程序进行拣货、出货、发送;
2.申够买订单:
接到订单后次日超申购、发送;
3.间接交易订单:
客户向配送中心订货,直接由供应商配送给客户的交易订单;
拣货作业流程图
拣取
补货作业流程图
补货规则确定订购点确定现有库存水平确定订购数量补货/采购19
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配货作业流程图
分货
配货检包装、打
送货作业流程图
车辆调度
车辆配运
送达服务与交
费用结
第三部分
第四部分——配送中心各部门规章制度及各岗位职责、绩效考核标准采购部工作管理制度:
第一条采购人员须品行端正,重视职业道德。
做到不吃回扣,不贪污受贿,不虚开发票,不吃、拿、卡、要,不从中牟利,公正廉明。
第二条采购人员要多跑动、多对比、多总结不断提高业务水平。
定期汇总采购资料协助财务部进行成本核算。
第三条
安全的货品供应渠合理选择供应商确保所购货品质量并合理控制采购成本建立健康、第四条有序、道。
料、货品的采购供应确保门店销加强与各门店的有效沟通按时、按质、按量控制好各种材第五条售货源。
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第六条在购进货品出现质量、数量等问题时应立即采取有效措施与相关部门及人员协商处理确保工作正常进行。
第七条建立供应商的评议新供应商开发准确、及时的反馈市场信息为门店菜品开发提供信息、货源支持。
第八条所购大宗或关键物资应要求供应商提供合格质量证明及责任承诺说明同时监控物资使用情况避免不合理的物资采购及浪费情况发生。
各岗位职责及绩效考核标准
被考核人考核人
职位经理职位总监权重25%考核期内采购计划完成率达到20%考核期内采购成本降低目标达成率10%考核期内控制在35010%考核期内采购及时率10%考核期内采购质量合格率10%考核期内供应商开发计划完成率10%考核期内部门员工绩效平均得分5%考核期内违反制度、规章情况,有考核总得分
部门采购部日期日期部门绩效目标值元以内95%以上95%
考核得分
配送中心
序指标号
93%以上95%以上以上95%以上9%0以上/无
1采购计划完成率2员工餐采购成本降低目标达成率3本部门管理费用控制4采购及时率5采购质量合格率6供应商开发计划完成率7员工管理8日常制度、规章遵守情况
采购部经理岗位职责
1、主持采购部全面工作拟定并执行采购策略拟定本部门工作方针和目标。
2、合理安排采购计划确保各项采购任务完成。
3、深入了解各类物资的供应渠道结合门店需求反馈市场变化状况提交建议、方案。
4、指导并监督本部员工积极开展业务提高业务技能。
5、熟悉并掌握公司所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途、产地等相关信息对采购物资质量负全面责任。
6、参与并监督大批量商品订购业务洽谈即时检察合同的执行情况。
7、监督采购员的工作进度及价格控制每日分析会中认真处理反馈信息表所列之问题建立与门店的有效沟通在例会上汇报采购实施情况。
8、负责本部门员工的绩效、培训等管理工作。
9、负责配送中员工餐采购按公司规定执行建立采买记录。
10、完成上级交办的其他工作。
采购部经理绩效考核标准
职位采购员部门采购部被考核人日期
日期部门采购部职位经理考核人
考核得分指标序权绩效目标值
重号25%1考核期内采购计划完成率达到采购计划完成率93%以上
20%2
考核期内资金节约率95%采购资金节约率以上
/8
3采购订单按时完
10%考核期内采购订单按时完成率
95%
以上
成率
45
订单差错次数采购质量合格率
10%10%
2次考核期内订单差错次数不超过以上考核期内采购质量合格率95%
6
采购退货次数
10%
考核期内采购退货次数不超过2次
7
日常制度、规章遵守情况
无考核期内违反制度、规章情况,有/
8
供应商档案、信息提供及时率
5%
以上9%0考核期内供应商档案、信息提供及时率
考核总得分
财务部
工作管理制度:
第一条有效使用资金监督资金正常运行维护资金安全努力提高配送中心经济效益。
第二条做好财务管理基础工作建立健全财务管理制度认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
第三条加强财务核算的管理以提高会计资讯的及时性和准确性。
第四条监督配送中心财产的购建、保管和使用定期配合进行财产清查。
第五条按期编制各类会计报表和财务说明书做好分析、考核工作。
备用金管理制度
1、借用备用金是为了方便采购工作的顺利进行。
2、需借支备用金应由采购部门提出申请总监批准到出纳处领取。
3、备用金只能用于所申请的业务不得挪作他用。
4、备用金一般采购业务发生前借入采购业务结束后结清。
5、财务部有权就备用金的使用情况随时进行抽查发现未按规定使用者财务部有权停止其备用金的借支并上报中心领导待批执行。
6、备用金的借支额度根据借款者的经常性要求由财务部核定。
7、备用金一次领取一般不超过20000元如确因工作需要增加额度须经中心总监批准。
支票管理制度
1、财务人员不得签发空白支票、空头支票日期、用途、金额、收款单位等必须填写齐全在确实无法确定栏目内容的情况下必须加以限制。
2、领用支票时应登记领票人的姓名、部门、支票号码和大约所需金额和支付内容。
3、支票存根联归还时所附单据必须有经办人、验收人、负责人签字。
4、支票的使用必须与所申请业务相符不得挪作他用。
5、支票使用后应及时到财务部办理注销手续最迟不得超过支票使用后3天。
会计岗位职责
1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象发现重大问题及时向中心领导报告确保中心各项财务活动符合有关规定。
2、审核费用报表办理收入、成本、资金等会计核算按时编制各种财务报表使经营成果得到准确及时反映。
定期检查发票使用情况。
3、负责对配送中心库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。
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4、负责配送中心财务收支核算即对各类报表的审核、监督及核销工作。
5、保管好各类财务资质证件、印章。
6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐
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- 物流配送 中心 岗位 编制