部门预算编制说明范本Word格式.doc
- 文档编号:14362424
- 上传时间:2022-10-22
- 格式:DOC
- 页数:5
- 大小:33.50KB
部门预算编制说明范本Word格式.doc
《部门预算编制说明范本Word格式.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部门预算编制说明范本Word格式.doc(5页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
(二)人员构成
行政人员:
南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处实有在职人员64
人。
离休人员5人,退休人员31人。
事业人员:
全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员6人。
二、单位主要职责
南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处是鼓楼区人民政府的派驻机构。
主要职责具体包括:
认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;
负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;
负责辖区内的城市建设和管理等工作;
负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作,依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;
负责民事调解、法律服务工作,维护居民的合法权益;
负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;
负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;
发展街道经济,管理街道资产;
组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动街道经济发展和维护市场经济秩序;
负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;
保障少数民族的权益。
指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;
配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。
向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
承办区委、区政府交办的其他事项。
三、年度工作任务
一是深化城市治理工作,提升长效管理水平。
扎实推进“再干两百天”工作,通过加强整治来推进城市治理水平,全面推进城市长效管理的落实。
二是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。
进一步优化经济投资环境,力促经济转型升级;
加强与中海环宇城、苏宁清江广场联系与沟通,全面保障两大载体开业;
切实做好引才纳贤工作;
扎实抓好安全生产工作,全面做好市场监管工作。
三是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。
继续进行特色社区建设的打造,着力推进和谐社区建设,重点打造蓝天园文化特色社区;
认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;
认真做好社会帮困求助工作;
进一步落实再就业优惠政策,全力扶持创业带动就业。
积极做好双拥优抚工作。
四是积极化解社会矛盾,确保街道安全稳定。
进一步深入推进依法治街工作的落实,抓好依法行政和法治街道建设;
加大矛盾纠纷排查化解力度,扎实做好信访维稳工作;
建立网格化管理平台,形成群防群治,齐抓共管的良好治安防范局面;
加强人防、物防、技防建设,打造平安街道;
全面实施“六五”普法。
五是积极开展党建工作。
积极开展党建工作强化社区党建活动,以活动促党建,以党建带活动,争创党建工作品牌。
四、预算收支基本情况
全系统部门预算总额2785.71万元,其中:
凤凰办事处机关2721.42万元,下属事业单位64.29万元。
(一)收入预算
公共财政拨款资金2785.71万元。
(二)支出预算
本年度支出预算2785.71万元,其中:
基本支出1591.76万元,包括:
工资福利支出918.84万元、商品和服务支出217.12
万元、对个人和家庭的补助支出455.80万元;
项目支出1193.95
万元。
(三)支出预算的功能分类说明
1、一般公共服务科目支出1283.54万元,主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。
2、教育科目支出6万元,主要用于社区教育专项。
3、社会保障和就业科目支出1068.53万元,主要用于行政单位离退休人员经费、基层政权和社区建设支出;
社会保障、救灾减灾、社会救助、社会福利等其他民政管理支出。
4、城乡社区科目支出300万元,主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的开支。
5、住房保障科目支出127.64万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金,按房改政策规定向职工发放的提租补贴、购房补贴支出。
(四)项目支出基本情况
项目支出1193.95万元,主要项目如下:
1、城市管理专项经费300万元;
2、社区为民服务专项经费110万元;
3、社区工作专项经费71万元;
4、社工工资496.45万元;
5、退养主任工资10万元;
6、社区教育专项经费6万元;
7、街道人大、政协专项经费12万元;
8、街道关心下一代工作委员会专项经费5.5万元;
9、民政管理事务经费43万元;
10、物业管理费60万元;
11、综合治理专项经费60万元;
12、征收土地保养费20万元。
五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况
2015年,南京市鼓楼区人民政府凤凰办事处“三公”经费公共财政预算安排数为37万元,其中:
公务用车运行维护费支出15万元,主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修;
公务接待费支出22万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 部门 预算编制 说明 范本