机动车检验检测机构内审记录文本表样本Word格式.docx
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4.7
申诉和投诉
4.8
纠正措施,预防措施及改进
4.9
记录
4.10
内部审核
4.11
管理评审
5.1
人员
5.2
设施和环境条件
5.3
检测和校准方法
5.4
设备和标准物质
5.5
量值溯源
5.6
抽样和样品处置
5.7
结果质量控制
5.8
结果报告
注:
√为审核要素
-为不涉及的要素
编制人:
批准人:
日期:
日期:
XXXX年第一次内审实施计划
内审组长
内审组员
目的
方式
范围
依据
审核日期
日程安排
日期
时间
工作内容
备注
制定人:
批准人:
内部审核会议签到表
第1页共1页
内部审核检查表
要素序号
审核内容
审核方法
审核记录
4.1.1
能够独立承担相应的法律责任
查阅营业执照以及相关机构成立
批文件
4.1.4
配备相适应的技术和管理人员
查阅人员档案和人员一览表
4.1.5
依据实验室质量手册中公正性声明的要求,检查检测室人员是否从事与检测工作存在利益关系的活动是否有商业贿赂行为。
查看文件、投诉记录,与人员座
谈。
4.1.6
检查保密程序是否宣贯,查阅,宣
贯记录,检查是否有违反保密程序
的行为发生。
查看文件和投诉记录,与相关人
员座谈。
4.1.7
公司应明确其组织和管理结构
查阅质量手册
4.1.8
实验室最高管理者、技术管理者、质
量主管及各部门主管应有任命文件
查阅任命文件
4.1.9
是否规定了职权的代理并执行
查阅质量手册及询问执行情况
是否设立了监督员,监督员数量是
否满足要求,是否对检测关键环节
查看监督人员的任命文件档案、
监督计划与记录,与其面谈。
进行监督
查质量手册有无规定,询问有关
质量方针,目标和承诺
人员是否知道、理解,并检查质
量目标的实现情况。
是否建立了相适应的质量体系并
使之文件化。
查询体系文件档案
体系文件的宣贯
查询相关宣贯记录,与相关人员
座谈。
检查实验室中各种文件的有效性
查看检测室中所有文件、使用记
录、表格的有效性
文件的编制,审核,批准是否符合规定
查看质量手册和程序文件的情况
文件的发放是否受到控制
查阅标准,质量文件的发放记录
检测和/或校准分包本公司不涉及分包
服务和供应品的采购
检查服务和供应品的选择,购买验
现场检查,查看相关文件和进
收和储存等的程序中涉及检测室
货记录。
查看供应商服务和供
的部分是否按照程序要求执行
应品采购档案。
是否建立了合同评审程序
查阅程序文件
客户委托的检测委托台账
查询相关文件
公司应建立完善的申诉和投诉机制。
查询相关文件对申诉和投诉的规定,与相关人员座谈,询问关于申诉和投诉的处理规定。
纠正措施、预防措施及改进
实验室在确认了不符合工作时,应采取纠正措施;
在确定了潜在不符合的原因时,应采取预防措施,以减少类似不符合工作发生的可能性。
实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系
查阅质量手册、程序文件以及纠
正和预防措施的相关记录,
实验室质量记录的编制,填写,更
改,识别,收集,索引,存档,维护和清理等应当按照适当程序规范进行.
查阅手册和程序文件是否规
定了记录管理程序,询问相关
人员是否实施。
检查检测室使用的记录是否按照程
序要求批准下发,信息量是否全面,
查看检测原始记录。
所有质量记录和原始观测记录均应
归档并按适当的期限保存。
查阅记录档案
记录填写、更改符合要求
各个项目随机抽取2份记录检
查
所有的记录、证书、报告应安全存
储,妥善保管并为客户保密。
查看记录保管状况
定期内审
查年度内审计划及每次内审的日
内审覆盖管理体系的全部要素和
程安排、签到表、检查表、不合
所有活动
格报告及纠正措施、纠正措施的
审核人员独立于被审核工作
完成情况、内审报告
查管理评审计划、会议记录、签
到表、评审输入、输出和评审报
告及输出的措施的执行情况
5.1.1
人员合同
查阅人员档案
5.1.2
人员有相应的资格并持证上岗,其
查阅人员档案,是否有检测员证
专业技术人员和管理人员符合相
书
关法律法规要求。
公司确保相关人员胜任且受监督
查阅监督记录和监督档案
5.1.3
公司应确定培训需求,建立并保持
人员培训程序和计划。
实验室人员
查阅公司人员培训计划及培训记
应经过与其承担的任务相适应的
录
教育、培训,并有相应的技术知识
和经验。
5.1.4
使用培训中的人员时,应对其进行适当
的监督。
查阅监督档案
5.1.5
实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。
5.1.6
实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上(含工程师)技术职称。
查看技术主管,授权签字人的职
称证书
5.1.7
考核授权签字人对其职责、权限和
授权签字的范围、领域是否明确
查阅体系文件,与授权签字人座谈
授权签字人所学专业和工作经历
查阅授权签字人技术档案
授权签字人对本实验室检验报告形
成的过程和各环节是否清楚和明了
座谈询问
考核授权签字人在签字范围内对检验结
果进行评定的能力,包括经验方法或具
体的分析或统计的方法等。
座谈询问,检查已签字报告
5.2.1
实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
现场观察
5.2.2
实验室应监测、控制和记录环境条件。
标养室、水泥室等有无控制设备、
监测装置和相应的温湿度记录
5.2.3
有无停电、停水、防火等应急的安
全设施
现场观察、询问有关人员
5.2.5
区域间的工作相互之间有不利影
响时,应采取有效的隔离措施。
现场观察检测室,
5.2.6
对影响工作质量和涉及安全的区
域和设施应有效控制并正确标识。
选择使用合适的方法标准进行检
5.3.1
测,实验室应优先选择国家标准、
查阅标准方法档案
行业标准、地方标准。
新方法的使用
5.3.2
查阅标准方法档案及检测记录
现行使用的标准是否为最新有效版本
5.3.3
与实验室工作相关的标准,手册,指导书都应现行有效,并便于工作人员使用。
查看检测原始记录中检验中使
用的标准,新标准运行记录
5.3.4-5
不适用
5.3.6
方法的偏离
查阅体系文件
5.3.7
数据的转换处理
查阅体系文件及相关记录
实验室应配备正确进行检测所需
试验现场观察及查阅仪器档
5.4.1
的设备及标准物质。
案
对所有的仪器设备进行正常维护
查看仪器维护计划及实施记录
5.4.2
仪器异常的处理
查阅体系文件对于仪器管理出现
异常方面的规定及处理情况
5.4.3
不涉及
5.4.4
设备使用和维护的有关技术资料
应便于有关人员取用。
询问仪器使用和维护人员
5.4.5
仪器设备档案
查阅档案
5.4.6
仪器状态标识
现场查验
5.4.7
脱离实验室控制仪器处理规定
查阅相关文件和询问相关人员
5.4.8
期间核查
查阅期间核查档案
5.4.9
当校准产生了一组修正因子时,实验室
确保其得到正确应用。
应询问仪器使用人员
5.4.10
5.5.1
实验室确保检测结果能够溯源到国家基
准查阅仪器溯源证明(检定、校准证书)
5.5.2,4
5.5.3
实验室应制定设备检定/校准的计划。
查阅仪器检定校准计划
5.5.5
可能时,实验室应使用有证标准物
质(参考物质)。
查阅仪器档案
5.5.6
实验室应根据规定的程序对参考标准和标准物质(参考物质)进行期间核查,以保持其校准状态的置信度。
5.5.7
实验室应有程序来安全处置,运输,存储和使用参考标准和标准物质(参考物质),以防止污染或损坏,确保其完整性。
审核方法审核记录
5.6.1
实验室应有用于检测样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序,确保检测样品的完整性。
5.6.2
抽样的方法,过程等因素要进行控
制,以确保检测结果的有效性。
现场观察及询问相关人员
5.6.3,4,5
抽样记录应完整有效。
查阅抽样记录
5.6.6
实验室应具有检测样品的标识
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