采购部规程Word下载.doc
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1.4、采购员要严格按流程执行并做到货比三家,尽一切可能降低采购成本,对供应商进行管理及考评,定期按一定比例更新供应商(形成表单)
1.5、验证公司的实际采购需求时,要综合考虑实际库存量与正常生产消耗量的关系,实事求是地修正采购数量,保证在供应正常生产的基础上,略有结余
1.6、在充分准备的基础之上,采购员作出《采购量化表》,具体内容包括:
采购项目,采购数量,价格,生产地,规格及其他需要注明的内容
1.7、采购部主管人员在核实《采购量化表》后,无异议,则进入第二个工作流程:
采购
第二部分采购
2.1、采购员在采购过程中,应当以公司切身利益为己任,严禁以任何方式收受报价公司的任何好处
2.2、采购员应当遵守公司保密制度,不得向他人泄露采购方面有可能影响公司采购计划或公司发展的相关信息
2.3、与公司洽谈采购具体事宜时,应当充分了解该公司产品详细信息,做到心中有数,尽量控制采购成本
2.4、重大采购合同的签订要谨慎从事,在最终拍板前必须报上级领导审核,具体金额范围是:
1万元以下,采购员决定,但要在第一时间告知经理;
1万-5万上报采购部经理,由经理决定;
5万元以上,在经理审核之后上报总经理或懂事长
2.5、采购过程中要与公司其他职能部门协调好,保证能在第一时间按照合同或进度支付款项,做好后勤保障等工作
2.6、采购员要在采购时对采购产品的实际情况进行监督,发现问题及时向销售公司汇报情况
2.7、对于不能有效处理而又有损公司整体效益的事件,要及时制定《采购紧急事件应急处理方案》并上报经理。
《方案》的内容如下:
采购紧急事件应急处理方案
事件
原因
应急处理意见
部门经理意见
总经理意见
2.8、采购员要与仓管等人员提前进行交底,以便及时腾出有效地空间来容纳货物和用科学适当的管理办法进行货物管理
2.9、所采购的物品全部到位或大部分到位以后,可以执行财务程序
第三部分财务支付
3.1、财务支付内容包括:
合同的支付,差旅费用报销两大部分。
3.2、在满足下列条件的情况下可以向财务申请合同支付:
3.2.1合同已经签订
3.2.2供货方已经按照合同要求发货已到达公司仓管部门并得到确认
3.3、采购员在申请合同支付时要填写《合同支付申请表》:
合同支付申请表
单位
备注
项目
金额
支付方式
确认情况
负责人签字
3.4、《申请书》要一式两份,财务一份,采购部一份
3.5、其他关于合同支付的未尽事宜,可以有经理决定
3.6、差旅费用报销要在采购员完成一次采购任务后2周内申请报销
3.7、报销时应当填写《费用报销单》及《原始凭证粘贴单》
3.8、所有的报销费用必须是正规的财务发票,收据不能作为报销凭证
3.9、报销单须经部门经理签字确认后才可进入财务支付程序
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