计量体系手册Word文件下载.doc
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03-1管理者代表
(1)确保质量管理体系(计量管理体系)所需的过程得到建立、实施和保持;
(2)确保在全公司内提高满足顾客要求的意识;
(3)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
(4)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更;
(5)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志;
(6)代表本公司就相关事宜与外部各方进行联络和沟通。
本公司所有人员应服从协调,共同履行质量职能,以确保质量管理体系的有效运行。
03-2技术质量部
(1)负责做好本公司文件资料和记录的控制工作。
(2)编制年度《管理评审计划》,拟制管理评审通知,起草《管理评审报告》,做好管理评审记录及记录保存工作。
(3)编制公司年度《培训计划》,并按计划组织培训,保存好有关培训的资料和记录。
(4)确定本公司的产品实现过程,编制适宜的生产作业和检验文件。
(5)需要时,配合经营业务部做好合同评审工作;
编制相关采购控制文件,配合经营业务部做好采购工作。
(6)指导、检查制造部的生产作业工作,确保按文件规定进行生产作业。
(7)负责本公司的统计技术、持续改进和纠正、预防措施工作。
(8)建立公司《监测装置台帐》,编制年度《检定/校准计划》并按计划实施检定/校准。
正确使用生产设备和监测器具,并认真做好日常维护保养和控制工作。
(9)编制公司年度内部质量管理体系《审核计划》,保存好有关内审记录。
(10)负责本公司产品检验、不合格品的评审和处置工作,确保产品质量。
1组织结构
1.1本公司的计量管理工作由公司管理者代表主管。
1.2本公司的计量管理由技术质量部归口,并由技术质量部长负责。
1.3本公司指定一名专职计量管理员,负责本公司具体的量值溯源工作和计量器具的管理工作。
注册2009-3-1715:
55:
57
[英]manifold
[译]
燃料管(光纤加工设备的)
田园拙叟
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2009-6-67:
11:
09
No.3
第1-2页
1.4本公司每个车间和部门的负责人为本公司基层计量管理员,负责本部门计量器具的使用、管理工作,保证在用计量器具的量值准确、一致和有效。
1.5组织机构如下图
管理者代表
技术质量/计量管理
车间计量员
机修计量员
产品试验员
2计量管理职责
2.1管理者代表
2.1.1管理者代表负责贯彻国家计量法律和法规,直接主管公司的计量管理工作,建立和不断健全公司的计量管理体系。
制定公司年度计量管理工作方针和目标。
2.1.2审批技术质量部的年度计量管理工作计划、审批计量设备、仪器的添置更新计划。
2.1.3检查和考核技术质量部执行计量管理工作计划的情况。
2.1.4主持年度计量工作内审、并向总经理报告。
2.2技术质量部
2.2.1根据公司年度计量管理的方针目标,制定具体的计量管理工作计划:
计量培训/考核计划;
计量设备的更新与添置计划;
计量法规的宣传贯彻;
d)
计量仪器维护、检修、溯源计划;
2.2.2组织实施上述计划,并及时检查计划的执行情况,及时修改计划,保证:
本公司计量器具受检率达100%,完成率达95%以上;
在用量值的统一、一致和有效;
产品的计量技术特性符合国家规定要求;
2.2.3指导、监督、检查和考核计量管理员的工作。
2.2.4具体实施年度计量工作内审,负责对体系制度的有效性提出实施改进,并将审核/情况报告管理者代表,
2.3专职计量管理员
2.3.1在技术质量部领导下,制定:
周期检定计划;
[英]long-termpre-qualificationtest
长期预鉴定试验
37
No.4
(上海*****有限公司)版本/修改状态:
第1-3页
计量器具、仪器的维护、检修、溯源计划。
2.3.2执行上述计划(检定、维护、朔源),并将执行情况向技术质量部汇报。
2.3.3负责建立计量器具管理台帐,建立和保管计量器具的技术档案。
2.3.4指导各车间、部门计量管理员计量器具使用和管理工作。
2.4部门计量管理员
2.4.1接受专职计量管理员的指导,负责本部门计量器具的使用和管理:
保证本部门在用计量器具量值的准确、统一和有效;
及时向专职计量管理员报告计量器具的状态。
2.4.2监督和指导计量器具使用人员正确使用计量器具。
2.4.3保管好部门的计量器具,及时报告计量器具周期内的失准。
2.4.4根据生产需要,及时向专职计量管理员提出计量器具的添置/更新。
2.5计量器具使用人员
2.5.1正确使用计量器具。
2.5.2在使用前,应检查和确认计量器具的技术状态,发现技术状态不正常、应停止使用,并逐级报告。
2.5.3做好计量器具的日常保养/维护和保管。
3计量管理制度
3.1内部质量审核
3.1.1目的
定期进行内部计量管理审核,验证公司的计量管理体系是否符合标准要求,计量管理体系文件规定是否得到有效贯彻实施,采取纠正措施,以确保计量管理体系有效运行。
3.1.2职责
3.1.2.1技术质量部是内审的归口管理部门;
审核组长负责内部质量管理审核。
3.1.2.2各职能部门配合做好内部质量审核工作,并负责本部门纠正措施的制定和实施。
3.1.3工作程序
3.1.3.1内审每年进行一次,时间间隔不超过十二个月,必要时可追加审核。
技术质量部负责编制年度内部审核计划报管理者代表批准后组织实施。
3.1.3.2审核组长负责编制本次审核审核计划,报管理者代表批准后按计划实施。
3.1.3.3审核组长和审核组成员由管理者代表委派。
3.1.3.4审核依据《上海市中小企业计量工作指南》。
3.1.3.5审核目的审核期中的计量管理工作是否与《上海市中小企业计量工作指南》要求相一致。
3.1.3.6审核实施阶段主要包括首次会议、现场审核、末次会议等内容,会议由管理者代表主持。
3.1.3.7现场审核采用抽样等方法进行检查:
计量器具运行状态是否符合文件要求;
计量器具帐、卡、物的一致性;
计量器具周检周期是否有效;
计量管理与文件要求的符合性;
e)
查产品实现过程检验记录与要求的符合性。
[英]operationalsuitability
操作适用性
12:
10
No.5
(上海****有限公司)版本/修改状态:
第1-4页
3.1.3.8审核《不符合报告》内容应准确、有事实证据,经受审核部门确认;
有审核组长的签名。
3.1.3.9对内审中发生的不合格项,技术质量部必须分析产生原因,制订纠正措施,在规定期限之前进行整改;
管理者代表负责整改的验证。
3.1.3.10技术质量部负责保存内审材料,并负责将《审核报告》提交管理评审。
3.2计量器具流转制度
3.2.1尺类计量器具适当配备流转用计量器具,以供检定和溯源、流转使用。
3.2.2流转用计量器具,当其在有效周期内时,应由仓库保管。
当其超过有限期时,应由专职计量员及时安排溯源。
3.2.3高价值、非连续使用的计量器具,可不配备流转计量器具。
3.2.4计量器具的购置、入库、领用与报废。
3.2.1购置
低值、常用计量器具有相关部门提出购置申请,有技术质量部审核,有管理者代表批准后由采购部采购;
高价值计量器具有管理者代表提出购置申请,有总经理批准后由采购部协助管理者代表采购;
凡新购置的计量器具,必须由技术质量部验收,并保管好随机资料,包括说明书、合格证、随机文件等;
d)由专职计量员编号登记入册。
3.2.2入库
新购买的计量器具应办理入库手续;
对入库的新购置和外送检定、溯源后的计量器具由技术质量部验收合格,登记造册后方可开具入库单。
仓库由专人保管计量器具,存放应保证计量器具不受损害。
3.2.3领用
领用计量器具应填写领用单据,专职计量员作好领用登记/签字方能领用;
领用计量器具应注明有效期范围。
3.2.4降级、报废
计量器具经检修后,不能恢复到原有等级精度的,可做下一级精度等级使用,但应用于与之相适应的工艺场合;
降级使用应由技术质量部负责申报,由管理者代表批准后,方能降级使用;
计量器具经检修后无法保持要求的精度时,可由技术质量部申请报废,并由管理者代表
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