红糖项目立项申请报告.docx
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红糖项目立项申请报告.docx
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红糖项目立项申请报告
红糖项目立项申请报告
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
红糖生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事红糖项目建设。
二、项目承办企业及项目负责人
某某有限责任公司
三、项目建设背景
制造业是国民经济的主体,是科技创新的主战场,是立国之本、兴国之器、强国之基。
2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。
专家认为,“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。
规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。
2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。
未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
四、项目建设选址
“红糖投资建设项目”计划在榆树某某经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积21333.44平方米(折合约32.00亩),净用地面积20773.44平方米(红线范围折合约31.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
榆树市是吉林省下辖县级市,由长春市代管,地处松辽平原腹地,在长春、吉林、哈尔滨三市构成的三角区中心;境内无崇山峻岭,地势较平坦,微有波状起伏。
地势东南高,西北低,东南向西北倾斜,属温带大陆性季风气候区,气候多受季风影响,四季分明;总面积4712.49平方公里,2016年总人口1254681人。
2016年,榆树市生产总值实现4078628万元,按不变价格计算,比上年增长7.1%。
2016年,榆树市生产总值实现4078628万元,按不变价格计算,比上年增长7.1%。
其中:
第一产业增加值实现841003万元,按不变价格计算,比上年增长4.1%;第二产业增加值实现1124333万元,按不变价格计算,比上年增长7.2%,其中:
工业增加值实现764104万元,按不变价格计算,比上年增长7.4%,其中:
规模以上工业增加值实现318559万元,按不变价格计算,比上年增长11.3%;建筑业增加值实现360229万元,按不变价格计算,比上年增长6.6%;第三产业增加值实现2113292万元,按不变价格计算,比上年增长8.4%。
第一、二、三产业增加值占全市生产总值的比重发展到20.6:
27.6:
51.8,与2015年相比,第一产业下降了5.3个百分点,第二产业上升了1.2个百分点,第三产业上升了4.1个百分点。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积21333.44平方米(折合约32.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积20773.44平方米(红线范围折合约31.16亩);本期工程项目建筑物基底占地面积14813.53平方米;项目规划总建筑面积21211.75平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积21211.75平方米;绿化面积1425.06平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积3945.03平方米;土地综合利用面积20773.44平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照红糖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合红糖制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
红糖行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3222.35万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>0.80,建筑系数71.31%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展红糖的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
绿色基础制造工艺的水平直接影响到制造业的可持续发展能力,发达国家不断提高绿色基础制造工艺的发展目标。
2012年,美国提出到2020年原材料消耗量减少15%、加工废屑减少90%、能耗减少75%的目标,从而进一步提高数字化工厂中水、能源和材料的利用效率;德国启动了“BlueCompetence”高能效机电产品推广计划,要求机床减重50%以上、能耗减少30%~40%、报废后机床100%可回收等。
绿色基础制造工艺已成为未来制造业竞争的重要领域,但我国基础制造工艺长期难以克服能耗高、环境污染严重的弊端,与发达国家相比,我国绿色制造基础工艺创新和应用存在较大差距。
目前,我国吨铸铁件能耗比国际先进水平高约60%,每吨锻件能耗比国际先进水平高47%,热处理吨工件平均能耗约为国际先进水平的1.4倍,吨合格铸件与锻件三废排放量约为国际先进水平的10倍。
八、项目可行性分析
贯彻落实总书记制造强国思想,“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善,五大工程实施稳步推进,“中国制造2025”国家级示范区启动创建,一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。
国家制造业创新体系建设不断完善,新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心;36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破,4个“一条龙”应用试点顺利实施;202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展,97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范,一批系统解决方案供应商快速成长;142个重大绿色制造项目进展良好;时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现,服务型制造成效初显。
“中国制造2025”国际对接合作不断深化。
2017年1-11月,全国规模以上工业增加值增长6.6%。
制造业是振兴实体经济的主战场。
新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。
综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。
我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。
九、建设期限及进度安排
本期工程项目建设周期确定为12个月。
十、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资10107.79万元,其中:
固定资产投资6693.90万元,占项目总投资的66.23%;流动资金3413.89万元,占项目总投资的33.77%。
2、在固定资产投资中,建设投资6672.56万元,占项目总投资的66.01%;建设期固定资产借款利息21.34万元,占项目总投资的0.21%。
3、本期工程项目建设投资6672.56万元,其中:
工程建设费用6025.22万元,占项目总投资的59.61%,包括:
建筑工程投资2313.77万元,占项目总投资的22.89%;设备购置费3601.96万元,占项目总投资的35.64%;安装工程费109.49万元,占项目总投资的1.08%。
工程建设其他费用548.73万元,占项目总投资的5.43%(其中:
土地使用权费384.00万元,占项目总投资的3.80%);预备费98.61万元,占项目总投资的0.98%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=6672.56+21.34+3413.89=10107.79(万元)。
十一、资金筹措方案
1、项目总投资10107.79万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)6476.51万元,占项目总投资的64.07%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2694.13万元,占项目总投资的26.65%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款694.13万元,占项目总投资的6.87%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的19.79%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金937.15万元,占项目总投资的9.27%(其中:
申请国家专项资金535.52万元,占项目总投资的5.30%;其他融资401.63万元,占项目总投资的3.97%)。
十二、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入22759.26万元,总成本费用18775.43万元,税金及附加118.58万元,年利税总额5045.03万元,其中:
年利润总额3865.25万元,税后净利润2898.94万元,纳税总额2146.09万元,其中:
增值税1061.20万元,税金及附加118.58万元,年缴纳企业所得税966.31万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率38.24%,投资利税率49.91%,全部投资回报率28.68%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值7724.43万元,总投资收益率39.66%,资本金净利润率59.68%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.69年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.11年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.97%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十三、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量16.47吨标准煤/年,项目总节能率17.79%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入22759.26万元,占地产出收益率10956.00万元/公顷;达纲年纳税总额2146.09万元,占地税收产出率1033.10万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和榆树某某市发展规划,有利于促进榆树某某经济开发区区域红糖产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供227.59个就业职位,每年可为榆树某某经济开发区增加财政税收2146.09万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十四、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合榆树及榆树某某经济开发区红糖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某县红糖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“红糖投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国红糖的国产化进程,推动红糖制造产业调整和行业振兴;有助于提高某某有限责任公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“红糖投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进榆树榆树某某经济开发区经济发展,为社会提供就业职位227.59个,达纲年纳税总额2146.09万元,可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收
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