学校总务工作管理制度Word文件下载.doc
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2000元以内的购置,一般由处室填写申请、经总务处审核、主管副校长批准;
2000元以上5万元以下的购置,总务处审核、报校长批准;
5万元以上的购置,经行政会议或校长办公会研究批准。
3、物品采购由总务处负责办理。
小额采购至少有两人进行,购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时,吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度,认真考察市场,货比三家,所购物品物美价廉,并对所购物品的质量和价格等负责。
4、学校成立大额采购小组,由校长室、总务处、具体经办人员组成,必要时吸收教工代表参加。
10万元以上的大宗物品购置,由大额采购小组负责。
5、凡是纳入政府集中采购的项目,无论数额大小,一律严格按照政府集中采购制度执行,由总务处负责办理相关手续。
6、物品购置后,采购人员要及时将实物交给保管员或专门的使用人员,做好入库登记或固定资产登记,有关人员要在相应票据和购物清单上签字。
7、校内各类教育教学设施的维修、制作,图书资料的征订等,参照上述制度执行。
8、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员,要严格执行采购制度,照章办事。
个人签字要认真审核,逐级签字,逐级负责。
9、不符合上述制度的采购行为,学校不予承认,不予报销,后果由经办者个人负责;
情节严重的,追究当事人及主管者的责任。
四、财产物品领用、出借制度
1、学校所属财物由总务处统一管理,专人保管,教职工确因需要使用或借用,须经批准后,通过保管员领取或借用,一律不得私自拿用。
2、领取消耗办公用品要登记签名,借用物品、仪器要出示借据,确定归还日期。
3、归还物品、器材时,保管员要严格验收,如有损失或遗失,要按责任大小,进行赔偿处理。
4、新购买的固定资产,必须符合审批、采购、验收、报销手续,经会计和使用部门按购买发票登记后,方可使用。
五、财务制度
1、严格遵守会计制度、财务制度、财政制度。
严格财务登记制度,坚持报批手续。
2、严格执行市场价局、市财政局、市教委的收费规定,严禁乱收费。
3、出纳管理现金、支票,会计掌握整个财务收支。
财务人员做到:
日清月结,正确无误。
认真执行现金管理制度;
超额现金要及时上报指定银行,保管好库存现金和支票,每天离校前检查、锁好保险箱。
4、凡因出公差需领现金,2000元以下须经总务主任批准,2000元以上的须经校长批准,才可领取。
5、按时发放工资、补贴和各类福利。
六、校产管理制度
1、学校一切财产是保证教学工作顺利进行的物质条件,要管好用好,全校师生都有责任爱护学校财产。
2、学校财产的管理使用,必须贯彻“统一管理、分工负责、合理调配,物尽其用”的原则,尽是提高财产的使用效率和效益。
3、开学前一周,总务处要把各班级、处室的办公用品、教学设备、教室课桌椅等统一分配落实(课桌椅全校统一编号),经各处室负责人、班主任检查验收后,填写学校财产清册和保管合同,经签字后,分别予以负责保管。
学期中间,总务处要经常督促检查,学期结束要检查验收、总结。
4、要节约用水、用电。
光线充足不开灯,离开教室、办公室要随时关闭电灯、电扇、空调、电脑等电器。
5、努力创造良好的育人环境,总务处有关人员每天必须对校园进行巡视,发现需要维修的,要及时组织维修。
七、加班管理制度:
1、学校需要教工加班的,由学校办公室发出加班通知书。
教工自己要求加班的,加班前提出申请经同意后进行加班。
2、教师加班费及各处室工作人员的加班补贴标准由学校统一规定。
3、加班后由有关处室填写加班名单附加班通知书报总务处,由总务主任或校长审批后支付加班费。
石槽初中总务处
2015年9月
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石槽初中总务处
2015年9月
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