2015版管理评审报告Word文档格式.doc
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评审综述:
2018年07月16日的管理评审会议是公司的第一次管理评审,对公司2018年3月开始建立质量管理体系以来的各项质量管理体系工作都作了审查。
从各职能部门所汇报的报告来看,认为公司的质量管理体系在顾问公司的辅导下,公司已建立起文件化的质量管理体系,公司的质量管理体系比较切合公司的实际情况,体系比较健全,各部门的各项工作都正按ISO9001:
2015的要求及质量手册(A/0版)、程序文件(A/0版)、质量作业指导文件(A/0版)的要求来展开,但有的方面仍需改进。
具体评审报告如下:
一、内部质量审核和合规性评价的结果:
公司在7月5日进行了本公司建立质量体系以来的第一次内部质量审核,综观内审结果,公司的质量管理体系,基本符合ISO9001:
2015标准及质量手册(A/0版)和程序文件(A/0版)的要求,绝大部分与质量有关的岗位者按规定的职责及作业规范(A/0版)的要求进行操作,体系具有符合性、适宜性和有效性。
但有个别地方和部分场所还存在有“写的”与“做的”不吻合的情况。
内审组所发现的不符合项得到了及时改善。
在第一次内审中总共开出了2项一般不符合项报告,并提出较多的观察项,对这些一般不符合项已发出相应的不符合项报告,限期进行整改,各相关部门针对自己的不合格事项采取有效的纠正措施,内审不符合项已经过审核员的验证,这些措施是有效的,1项均已按期结案,其余观察项也进行了改善,效果良好。
通过合规性评价,我们目前基本遵守了适用的环境法律法规。
我们将继续关注新法规的更新,定期进行评价合规性。
二、第二方(客户)审核的结果:
暂无
三、客户/相关方反馈和投诉情况/来自外部相关方的交流信息,包括抱怨:
自2018年3月公司质量管理体系开始运行以来,公司市场部非常重视顾客要求的识别,并将顾客的要求转化为公司有关部门的要求和行动,并努力满足顾客的要求和期望,因此自2018年3月以来,没有发生顾客投诉,顾客满意度有所提高.
质量体系运行以来,公司未收到相关方的环保抱怨,同时行政部建立了与相方的联系方式。
达到了质量目标的要求,顾客较满意。
体系升级运行以来,与供应商进行了信息的交流,保持畅通的沟通渠道。
没有收到相关方的抱怨。
四、过程的业绩和服务的符合性绩效
自2018年3月份以来,为有力推进质量管理体系的深入开展,公司各部门,特别是行政部,编制、修改了大量的质量作业指导书和售后服务规范,同时新编了一整套质量作业指导书,并严格按作业指导书进行操作,员工在使服务过程更加规范,服务质量更有了保障;
行政部强化了服务规范,在整个服务实现过程中分段设置了固定检查点,并在固定检查点进行检查,与此同时强化了服务的监视,服务质量都得到了加强,不符合服务得到了及时处理,达到了质量目标、指标的要求。
五、纠正和预防措施的有效性:
通过内部质量审核的2个不合格已发出不符合项报告,各相关部门制定和实施了相应的纠正预防措施,并经审核员验证是有效的,且均已按期结案。
服务过程中针对所发现的不合格,进行原因分析,采取举一反三的纠正措施,因此没有重大质量事件发生,同时公司各部门在体系运行过程中注重消除隐患,通过各种方法预防事故的发生。
六、公司资源状况:
公司现有的车辆、人员、资源等完全可满足目前公司各生产能力和客户需求。
七、2018年公司主要教育训练及培训情况:
详细培训情况见2018年度培训计划和培训记录,通过以上培训,经考试合格,使全体员工的质量意识和工作技能有所提高,基本达到要求。
八、质量方针及质量目标、指标适应性和符合性评价:
管理评审会议讨论了公司的质量方针和质量目标、指标,大家一致认为公司的质量方针和质量目标、指标体现了公司对质量的承诺以及持续改进质量管理/环境体系的要求,符合国家法律法规要求和顾客、相关方的期望。
从各部门的质量目标达成情况见《公司及各部门质量目标》,从公司各部门的质量目标、指标的达成情况看,公司的质量目标更有适宜性和挑战性,推动了公司质量管理体系的贯彻和深入。
九、可能影响质量管理体系变革的因素
公司为适应ISO9001:
2015标准更新,我们与2018年3月1日结合新标准和公司的实际状况,升级更新了文件版本,通过运行中日常检查及内审,基本有效运行。
与会人员认真分析了公司内外可能影响质量管理体系变革的主要因素,包括与组织和法律和其它要求有关的发展变化,大家一致认为以下因素会引起公司质量管理体系有关内容的变化:
a)市场的变化
b)公司内人员的流动
c)现有人员思想观念的变化
d)技术的更新,包括工艺、质量标准的变更
e)法律法规、顾客要求、相关方等的变化
f)管理方法的更新
从目前的情况来看,影响公司质量管理体系变更的因素暂未出现,一旦出现以上情况,公司将对质量管理体系作出相应的调整。
十、改进的建议
1、公司部分人员,特别是基层员工的素质和对ISO有关知识和对公司的体系文件的熟悉程度不够,建议加强相关培训
2、行政部部分文件和记录的策划不够完善,缺乏对应性,记录填写力度不够。
3、公司的质量管理体系文件的落实不够全面深入,建议采取措施进行深化。
4、公司服务质量验收也不尽符合体系文件的要求建议对补充有关文件,并加强服务质量控制。
十一、与质量管理体系相关的内外部因素的变化/客观环境的变化,包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化;
2015版的ISO9001:
2015标准相继更新生效,对我们原来执行旧标准有一定冲击,需要随时关注动态,更新作业。
近期没有新法规颁布。
十二、应对风险和机遇所采取措施的有效性/环境风险评估及机遇情况
应对风险和机遇的应对均实施有效,公司体系运行实施有效、维稳。
定期进行了环境风险评估,及时发现风险,并拟定预防措施,发现机遇,调整经营战略。
十三、关于公司管理工作的改进的决定:
根据管理评审结果,对发现的个性、偶然性问题,举一反三制订纠正和预防措施计划,并按计划要求组织实施及跟踪检查验证,确保ISO9001:
2015质量管理体系的顺畅运行,提高公司绩效管理。
1.全面强化各级管理人员积极参与公司质量管理体系运行工作。
在实施过程中,使其充分理解体系运行的真正意义,提升其使命感和责任感。
建立奖惩机制,促使全体员工自觉参与公司的质量管理体系的管理,避免出现人为的执行偏差。
2.进一步加强了质量管理体系的宣传和教育。
力求将体系管理思想意识和理念培养成为一种习惯,并能够自觉按照管理标准来规范自己的行为,最终成为公司质量管理体系管理的一种文化。
3.进一步强化基层员工的技能培训和行为训练。
使其主动运用管理体系事事有程序,人人有责任的态度,避免质量事故的发生。
4.进一步加强记录管理,采用日常与专项检查的模式,规范各单位记录、表单的使用和管理。
5.进一步加强产品监视和测量的测试过程,按规定要求进难,对发现的不合格品均按不合格品控制程序进行处理;
对造成质量问题的由品质部进行质量反馈,并及时如今相关人员开质量分析会、分析产生的原因、制订纠正预防措施、并由责任部门进行整改,使不合格产品得到有效控制。
6.进一步加强统计技术管理,对各工序实行量化控制图实施相关控制,以实现基于事实的决策方法为目的。
7.进一步强化质量管理体系各职能部门职责,充分发挥其指导、监督、纠正能力。
十四:
以往管理评审的后续措施
本次管理评审是新体系建立后的第一次管理评审,无此项。
十五:
报告分发:
总经理、管理者代表、各职能部门。
总结:
通过此次管理评审综合体现我们公司管理体系的运行是充分性、适宜性和有效性的。
编制:
批准:
日期:
4
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