文件申报、审批管理规定Word格式文档下载.doc
- 文档编号:13878947
- 上传时间:2022-10-14
- 格式:DOC
- 页数:4
- 大小:82.50KB
文件申报、审批管理规定Word格式文档下载.doc
《文件申报、审批管理规定Word格式文档下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文件申报、审批管理规定Word格式文档下载.doc(4页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
发布日期:
实施日期:
1目的
1.1为了有效规范公司文件申报、审批流程,保证所有文件按照规定流程进行拟制、审核、批准。
2适用范围
2.1适用于公司所有程序文件和各部门管理文件或技术文件等。
3职责
3.1人力资源部负责对所有文件的申报进行统一标准化,包括编号、登记、受控发行等。
3.2申报部门负责文件的拟制,并对其拟制内容负责,同时跟踪文件的审核、批准过程。
4工作程序
4.1公司文件申报
4.1.1程序文件,若因公司管理评审或其他因素变化而需新增时,由企划部提出申请,按照《文件制定/销毁处理单》执行,须体系员同意。
4.1.2各部门管理文件或技术文件,根据实际需要或公司要求等因素需新增时,由各部门提出申请,按照《文件制定/销毁处理单》执行。
须体系科同意。
4.2体系员按照《文件制定/销毁处理单》进行编号和格式标准化等。
并返回申报部门。
4.3申报部门依据体系科的相关信息进行拟制文件。
并按照《文件格式管理办法》执行。
4.4文件编制初稿讨论
4.4.1各部门对新编制的文件待初稿定稿后,需召集相关部门及公司领导共同讨论文件的有效性、适宜性和充分性。
4.4.2新编制的文件若内容存在歧义或者职责定义不清楚,需重新修订文件,修订后再次召集相应部门进行确认。
4.4.3先编制文件经相关部门讨论定稿后,由编制部门对文件进行签核。
4.5文件的审核
4.5.2程序文件由各部门负责人会签,管理者代表针对文件的有效性、适应性、充分性进行审核。
4.5.3管理文件或技术文件等由各部门负责人主要针对文件的有效性、适应性、充分性进行审核。
4.6文件的批准
4.6.1质量环境手册、程序文件及公司级的部门文件由总经理批准。
4.6.2管理文件或技术文件等由分管副总批准。
4.7文件审批完毕后提交质量管理部体系科。
4.7.1体系员审批完毕后的文件格式、编号、版本等相关信息确认是否正确。
4.8文件的登记汇总及受控发行
4.8.1体系员对审批完成后的文件进行受控发行及登记汇总。
5文件申报、审批流程图
文件申报、审批流程图
程序文件申报
公司级/技术文件申报
质量管理部提出申请
各部门提出申请
体系科许可
质量管理部主导编制
体系科就文件申报
进行编号和标准化
各部门负责人会签
申请部门拟制文件
管理者代表审核
部门负责人审核
公司部门级文件/技术文件
总经理批准
分管副总批准
完毕后提交体系科登记,受控发行
受控发行
完毕后提交体系科登记,
修订记录
修订日期
变更内容
版本/次
修改人
批准人
总页数
2013.8.30
依公司最新组织架构文件归口部门变更
A/1
3
2015.9.22
公司最新组织架构文件归口部门变更
A/2
3(共3页)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 文件 申报 审批 管理 规定