行政接待管理规定Word下载.doc
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行政接待管理规定Word下载.doc
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1)负责接待管理制度的制定、修订及贯彻执行;
2)全面负责的接待管理,做好本部门接待工作,并协助相关部门和单位做好接待工作。
2.其他部门按照本制度的要求做好本部门的接待工作。
第二条接待原则
1.接待工作实行“对口接待”原则。
上级主管部门来指导、检查工作,或其它单位到司考察、交流工作经验等需要接待时,由相对应的部门负责安排、协调会议、食宿等接待事宜。
行政部配合做好接待工作。
凡来公司参观、访问、学习及入驻研讨工作的宾客,一律在行政部进行登记。
2.接待规格执行“对等”原则,接待陪同掌握“从简”原则。
做到“热情礼貌、得体周到”,禁止铺张浪费。
非特别重要人员,通常以工作餐形式予以接待。
3.
坚持“安全第一”的原则,包括客人食宿安全、财物安全、交通安全等。
4.
坚持请示汇报制度,凡遇到超出职权范围、难以解决的问题,应主动请示。
第三条接待组织
1.各部门获知接待信息后,首先要落实来宾的人数、姓名、性别、职务和本次来访意图及活动要求、抵离时间及乘坐的交通工具、车次或航班等。
2.获知接待信息的部门按照对口、对等接待原则,应由本部门安排接待;
非属本部门接待的,通知行政部协调安排接待。
领导等重要客人的接待,由行政部负责组织和安排。
3.各部门所有接待工作,必须事先报批(可通过书面报告、当面汇报或电话汇报),部门接待由经办人提出申请,报部门经理批准,并知会行政部接待负责人。
4.有市级及以上领导到单位视察,获得信息的部门应即时、及时通知行政部,行政部应报请主要领导,安排好相关领导陪同视察工作。
第四条主要接待内容
1.根据接待安排和领导批示,做好宾馆预订、接站人员和车辆等的安排。
2.根据来宾意图和领导批示,做好来宾活动日程安排。
3.根据接待安排和领导指示,做好与来宾的会晤安排和宴请安排。
4.根据接待需要,做好来宾参观、视察、游览安排。
5.根据接待需要,负责为来宾订购飞机、车船票。
6.根据接待需要,做好来宾有关活动的陪同服务工作。
7.根据接待需要,做好送行人员和车辆等的安排。
第五条接待标准及要求
1.接待工作要精心组织,妥善安排,细致周到。
接待时应做到有利工作、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费、尊重少数民族风俗习惯。
2.接待人员须保持良好的仪容仪表,做到举止有礼,谈吐得体,通过接待工作树立公司的良好形象。
3.接待用餐和住宿坚持分级限标的原则,具体标准(不含烟和酒水)如下:
1)A级:
接待省部级或相当于省部级的机关领导及其随行人员,公司董事长、总经理重要客人,极重要的合作单位高层访问(视具体情况而定),原则上每人每餐不超过400元,可住五星级酒店。
2)B级:
厅局级或相当于厅局级的机关领导及其随行人员,公司副总、总经理助理、市场发展部经理及分/子公司经理参与接待的重要合作单位高层访问(视具体情况而定,一般为重要的市场经营对象),每人每餐不超过300元,可住四星级酒店。
3)C级:
处级或相当于处级的机关领导及其随行人员,业务合作单位高层或关键部门负责人,政府或行业管理部门资质认证、体系检查人员等,每人每餐不超过260元,可住三星级酒店。
4)D级:
一般机关工作人员及业务合作单位中层及以下人员等,每人每餐不超过120元,可住经济型商务酒店。
5)司机工作餐原则上只限机关领导司机,B、C级按每人每餐50元,A级可按每人每餐100元。
4.一般情况下由接待部门负责人和相关人员陪餐,确因工作原因需要招待重要客人,可邀请主要领导出席。
接待部门要严格控制陪餐人数。
来宾人数1-2人时,陪餐人数一般控制在3人以内,来宾人数3人及以上时,陪餐人数最多不能超过来宾人数。
5.接待用烟、酒、礼品应到商店或超市采购,非特殊原因不得使用酒店香烟、酒水和礼品。
接待用香烟和酒水的总价值,原则上不超过餐费的三分之一。
各部门接待用烟、酒、礼品等应尽量通过行政部统一购置,各部门提前申请并登记领取。
6.接待用餐和住宿应尽量选择指定的协议酒店和宾馆。
用餐点菜时除控制每人每餐的标准外,应尽量做到务实节俭、杜绝浪费,点菜时根据就餐人数,一般按凉菜2-4个、热菜每人一个,需要点个吃时应根据就餐规格合理选择。
香烟应尽量控制在抽烟人员每人一包。
7.接待用车需使用公用车辆时,接待部门依据《办公用车管理制度》提前做好使用申请工作。
8.赠送礼品、机票(不含车船票),在酒店安排会务活动,组织参观游览,或因特殊情况需提高用餐接待标准、陪餐人数及住宿接待标准时,经办部门必须提前报行政部负责人审核,由行政部负责人报总经理批准。
9.内部部门之间应杜绝公款相互宴请,到上级部门和单位请示汇报工作等,接待单位不安排宴请,需要就餐的可安排工作餐,餐费控制在每人30元以内,中午就餐不得饮酒。
第六条接待费用审批和报销管理
1.接待活动结束后一周内,由接待部门填报《公务接待审批单》,须写明发生的餐费、住宿费、烟酒费用、来宾的飞机及车船等交通费用、礼品费用及其他参观游览费用等,由经办人、经办部门负责人签字确认后连同相关票据,报财务部审批。
《公务接待审批单》必须在规定的时限内报到财务部,逾期可不予办理审批,发生费用由经办人及责任部门负责人承担。
1)用餐的审批,接待费用不超出接待标准的,由财务部负责人核实后审批,超出接待标准的,由财务部负责人核实后,须由经办人或经办单位负责人报总经理审批。
2)住宿费用的审批,不超出接待标准的,由财务部负责人核实后审批,超出接待标准的,由财务部负责人核实后,须由经办人或经办单位负责人报总经理审批。
3)来宾的飞机及车船等交通费用、礼品费用及其他参观、游览费用等,由行政部负责人根据本制度第五条第8项进行核对审批。
4)经办部门负责人、行政部负责核实接待费用发生的真实性,对存在问题的接待行为不予审批,坚决杜绝虚假接待行为。
2.《公务接待审批单》经批准后,由经办人按费用报销的具体规定及流程办理报销手续,具体规定如下:
1)严禁先斩后奏。
对事先未报批,或事后一周内不及时办理《公务接待审批单》的,可不予报销。
2)《公务接待审批单》完成审批后,经办人按费用报销规定及审批流程,将各类用餐菜单及用餐、香烟、酒水、飞机车船、礼品、参观游览等相应发票分类贴票,并持报销。
3)所有接待餐费报销,必须“两单一票”(公务接待审批单、用餐菜单、正式发票)齐全,缺一不可报销(机关领导司机工作餐费用应列入用餐菜单)。
4)接待费用超出接待标准限额的,因不能说明超额正当理由而未通过审批的,超额部分由经办人和经办部门负责人自行承担(视具体情况而定,原则上按经办人承担30%,经办部门负责人承担70%),由财务部从其当月工资表中扣除。
5)如因特殊原因导致发票不能出具,需要用其他票据进行报销的,必须在公务接待审批单中注明原因,由财务部负责审批,必要时报总经理审批。
第七条处罚
1.财务部未能严格按标准审批额度,每发现一次给予财务部负责人200元经济处罚。
2.一旦发现有虚假接待行为,每发现一次给予经办人、接待部门负责人各500-2000元经济处罚。
第八条附则
1.本制度未尽事宜,均按有关法律法规和本公司补充细则规定办理;
本制度的解释、修订和发放由本公司行政部负责。
2.本制度从发布之日起开始执行。
3.相关文件
记录
序号
记录名称
记录编号
保存单位
保存期限
1
公务接待审批单
CSY-GWJD-15-01
财务部
一年
8
申请部门():
本单填报时间:
年月日
用餐
接待人数
来宾职务
接待标准
(A、B、C或D级)
用餐地点
陪餐人数
用餐日期
餐费(不含香烟、酒水)
香烟、酒水费用
超标额度(%)
标准限额
本次消费
餐费
烟酒
综合
餐次1
餐次2
餐次3
餐次4
超标原因:
住宿
住宿宾馆
宾馆等级
住宿天数
住宿起止日期
住宿费用
是否超出
地点1
地点2
接待用礼品、机票、车船票、会务、参观、视察、游览等的各项费用(分别列举清单及费用):
经办人(签字):
部门负责人(签字):
行政部审批意见:
总经理审批意见:
备注:
1、所有接待餐费审批,必须“两单一票”(公务接待审批单、用餐菜单、正式发票)齐全;
2、香烟、酒水、住宿、礼品及其他费用审批须附相关发票及票据;
3、如因特殊原因导致不能出具发票,需用其他票据进行报销的,必须在本审批单中注明原因;
4、严禁先斩后奏。
对事先未报批,或事后不及时办理本审批单的,可不予报销;
5、实际接待费用超出规定标准限额的,因不能说明超额正当理由而未通过最终审批的,超出部分由经办人和经办单位负责人自行承担,从当月工资表中扣除。
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