部门预算公开情况说明Word格式.docx
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(二)负责全区对外宣传工作的综合、协调、规划等工作;
(三)负责全区对外宣传品的规划、指导、制作和发行工作;
(四)组织全区对外宣传工作培训;
(五)负责全区重大涉外活动的宣传,区委、区政府新闻发布;
(六)负责协调区委、区政府各部门做好新闻发布工作。
(七)为区委、区政府和上级宣传部门提供舆情信息服务;
(八)负责社会舆情和网络舆情监测分析,做好全区各项热点、重点、难点工作的舆情监测预报;
负责领导签发的包括社会舆情和网络舆情在内的处理意见督办反馈工作;
(九)根据区委、区政府的工作重点,组织有效的社会舆情和网络舆情态势的调研监管,撰写有效舆情报告,提出意见和建议;
(十)编发舆情信息刊物、简报,开展社会舆情动态、网络舆情动态等方面的舆情信息收集报送工作;
(十一)组织、指导、规划和协调全区的网络舆情信息工作,制定工作规划,做好网络舆情信息员和网络评论员的管理、培训工作等。
(十二)负责抓好全区各级领导干部中心组理论学习、理论宣传和理论调研。
(十三)负责精神文明建设和未成年人思想教育工作。
(十四)负责社会宣传和文化事业。
2、机构设置情况
区委宣传部为正科级行政单位,财政全额拨款。
下设办公室、理论教育科、新闻科、宣传科、新闻中心、文明办六科室。
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
抚宁区委宣传部
行政
正科级
财政拨款
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行全部预算制度,即全部收入和支出都反映到预算中。
宣传部及所属单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入464.19万元,其中:
一般公共预算收入460.41万元,政府基金收入3.78万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算464.19万元,其中基本支出350.36万元,包括人员经费和日常公用经费;
项目支出113.83万元,主要为时报经费、《区域新闻》专版经费、党报党刊征订经费等;
基金支出3.78万元,主要为创建办经费和精神文明建设经费。
比上年增减情况
2018年预算收支安排464.19万元,较2017年预算增加101.84万元,其中:
基本支出增加93.84万元,增36.58%,主要为增加人员养老保险支出;
项目支出增加8万元,增7.02%。
机关运行经费共计安排26.38万元,主要办公费、交通补贴、印刷费、邮电费以及提取的工会、福利费等日常运行支出。
1、2018年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.55万元,其中因公出国(境)费0万元;
公务用车购置及运维费5.05万元(其中:
公务用车购置费为0,公务用车运行费5.05万元);
公务接待费4万元。
2、2017年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.45万元,其中因公出国(境)费0万元;
公务用车购置及运维费8.5万元(其中:
公务用车购置费为0,公务用车运行费8.5万元);
公务接待费5.95万元。
3、2018年公务车运行维护费比2017年下降40.58%。
原因是2017年底我单位严格公务车使用维修,制定了相关制度,并要求严格遵照执行,另一方面因为我单位公务员车改已经到位。
2018年公务接待费比2017年下降32.77%,原因是2018年底我单位制定了招待相关规章制度,严格按照规定标准执行公务接待,严禁同城招待,不提供烟酒招待。
总体绩效目标:
(一)扎实推进理论武装工作。
(二)全面开展内外宣传,着力营造经济社会跨越式发展的良好氛围
。
(三)切实加强社会主义精神文明建设
(四)着力推进文化事业和文化产业建设。
部门职责-工作活动绩效目标
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
时报经费
12.6
主要负责《抚宁时报》的出版和《抚宁在线》日常管理等工作
编印时报50余期。
抚宁在线更新率达95%以上。
更新率
>
90%
80%
60%
50%
区域新闻
40
更好地对外宣传抚宁,提高我区的知名度和影响力。
争取市级以上媒体发稿300篇以上
发稿篇数
300
200
100
50
外宣外联
4.2
负责对外宣传;
负责突发事件新闻应急处置;
指导协调新闻相关部门工作和接待服务各级新闻媒体采访。
协调、协同有关部门做好社会宣传工作,指导卫生、计生、体育、旅游、文化等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
处置突发事件到位;
积极对接重要媒体记者,协助采访。
处置突发事件及时
及时满意度高
及时
处置
不处置
新闻舆情应对
5.25
互联网宣传管理、舆情信息监控工作;
负责突发事件新闻应急处置
强化监测,继续编印《网络导读》和《舆情专报》。
处置新闻事件到位。
舆情处置及时到位。
新华网入网费
5
负责新华网——抚宁频道、抚宁在线等网站的更新和维护和管理工作
做好新华网——抚宁频道、抚宁在线等网站的更新和维护和管理工作
80
%
60
党报党刊征订
35
负责全区重点党报党刊的征订工作
党报党刊任务完成率100%,款项收缴率95%以上
征订率、缴款率
95%
创建办经费
0.63
负责筹划、组织、协调、督促全县社会主义精神文明建设活动,具体实施县精神文明建设委员会年度工作部署,完成县精神文明建设委员会交办的任务。
精神文明建设工作在全市名列前茅。
市部满意度
合格
精神文明建设经费
3.15
深入开展精神文明建设活动和未成年人思想道德建设等工作。
配合做好文明生态村和新农村建设;
打造全省优秀志愿服务品牌“春雨志愿”,传播引导正能量,做好青少年宫建设.
“抚宁春雨志愿服务队”注册人数10000余人,志愿服务活动网络化管理,效率高。
未成年人工作成效显著。
注册人数
15000
10000
8000
6000
2018年无政府采购预算。
我部门上年末固定资产金额为46.33万元,2018年度无拟购置情况。
抚宁区委宣传部固定资产占用情况表
编制部门:
宣传部截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
46.33
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
1
14.98
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
31.35
1、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、一般公共服务支出:
一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。
3、“三公”经费:
纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4、网络舆情:
是以网络为载体,以事件为核心,广大网民情感、态度、意见、观点的表达、传播与互动,以及后续影响力的集合。
无其他事项说明
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