仓库作业流程图Word格式.docx
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5、物料接收入库作业流程
5.1外购入库流程图:
5.2外购入库流程说明:
5.2.1“收”、“核”客户来料
a.供应商(或采购部门)送货入厂,交送货清单(携带采购订单或标识采购订单号码)至仓库收料仓管。
b.收料仓管接收客户的送货清单,并依据所标识采购订单号码找出相应采购订单,依据订单、客户送货清单安排下货,核对点收供应商所送料品、规格、数量,并督促供应商依据订单张贴品名、规格、标识。
c.经核点无误后,在供应商送货单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库,关联采购订单生成进仓单据,在客户送货单上注明进仓单号,同时开具来料检验申请单交付来料品检检验,后将客户送货单据连同采购订单一并交付仓库文员审核、列印进仓单据。
5.2.2仓位安排及标识卡处理
a.经来料品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的非免检物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),并及时整理入库。
b.物料移动、装缷、摆放仓位时要求轻装轻缷,摆放须将标识向上、向外,整洁美观,存放高度符合堆码及安全标准要求。
c.仓位整理完毕,及时在物料存诸卡做相应登记操作,并核对存卡数量与实物的一致性。
d.当天收受通过质量检验的物品,当天必须整理入库,严禁检验通过之料
品在待检区存放超过12小时。
5.2.3进仓单据的处理与交付
a.由收料仓管依据采购订单生成系统进仓单,依据所收受料品属性在摘要处注明“订单入库”、“返修入库”或其他性质的入库。
b.由来料品检在系统入库单据上完成质量异常记录及一级审核,后由仓库
文员依据订单及送货单补充料品单价信息,审核并列印
c.列印后进仓单据,由仓库文员首先交付进仓单据与收料仓管,由收料仓管
签名确认,并留取存根联备查,再将进仓单据交还仓库文员。
d.仓库文员将由收料仓管签名确认的进仓单据与客户送货单据整理合并,同时也对采购订单的执行状况进行跟进,收货数量已达到订货数量则在订购单加盖完成章,反之则将采购订单仍放回订单处。
于次日将进仓单据、客户送货单据一并交于财务及其他相关部门。
e.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据列印签署处理。
5.2.4不良品退货处理
a.经来料品检检验,部分数量存在质量异常的物料,由品检确认质量异常数量,并在进仓单上更正合格数量,注明质量异常状况,并由质检部门向供应商通报质量异常状况,做出相应解决方案。
必要时由质检部门录入质量事故记录。
b.存在有不合格数量的进仓单据,客户的送货单有仓库文员统一保管,列印后的进仓单则由相应收料仓管保管。
送货单据也暂不向财务及其他部门交付,待返修回厂,合格数量等同送货单数量时再一并列印交付。
c.不合格料品退货至供应商或由供应商需进行出厂维修时,则由相应收料仓管督促供应商在不合格数量的进仓单上签名确认,办理退货出厂手续
d.已合格入库的料品,在库存检验或制程检验环节发现质量异常状况时,同样是由质检部门向供应商通报质量异常状况,做出相应解决方案。
需办理退货或出厂返修时,则由仓库依据原进仓单据开具并列印红字进仓单,由仓管督促供应商在红字入库单上签字确认,办理退货出厂手续。
e.进仓单上含有不合格品数量时,但供应商在月尾最后一天仍未返修合格
入库的,则需将含有不合格数量的进仓单连同客户送货单一并交付财务及相关部门,待返修回厂时依据原进仓单据再次录入进仓单据,必要时
再列印并交付财务。
5.2.5来料入库注意事项及绩效评定规定
a.收料仓管收受料品不与订单核对,扣除当月绩效分数2分/次,导致收错料品而影响生产时扣除当月绩效分数5分/次。
b.收料仓管未仔细核点料品数量,而导致收少货时,扣除当月绩效分数2分/次,因少收而影响生产导致其他部门投诉时扣除当月绩效分数5分/次。
c.收料仓管在核点物料完毕,未及时处理系统单据、写报检单而导致其他部门投诉时,扣除当月绩效分数2分/次。
d.经来料品检检验通过的物料,收料仓管未能及时入库,导致在待检区停放超过12小时以上的,扣除当月绩效分数2分/次。
e.入库物料摆放仓位混乱,不符合整洁、安全堆放标准的,未按订单品名做相应标识,未及时更新存卡数据其中之一项的,扣除当月绩效分数2分/次。
生产辅料、特别采购物料则视具体情况参照以上处理程序进行系统外手工处理
5.3委外加工入库
5.3.1“收”、“核”加工商来料(参照外购入库规定执行,无需提供采购订单,但需注明我司开出的委外加工出库单号)
5.3.2仓位安排及标识卡处理(参照外购入库规定执行)
5.3.3进仓单据的处理与交付(入库形式采用委外加工进仓,单据操作程式参照外购入库规定执行)
5.3.4不良品退货处理(参照外购入库不良品退货操作规定执行)
5.3.5来料入库注意事项及绩效评定规定(参照外购入库规定执行)
5.4.半成品、产成品入库流程图
5.5半成品、产成品入库流程说明
5.5.1“收”“核”由生产部门完工入库料品
a.生产车间完成生产工序,并经制程品检全程品质跟踪确认0K后,开具缴仓单将产成品或半成品部件交付至成品仓库收料仓管。
b.成品管理仓管员接收生产部门缴仓单,核对点收所缴料品、规格、数量,标识。
合理安排仓位接收料品入库,并依据缴仓单所标识生产批次号码、产品检验单号码办理料品缴仓入库手续。
c.经核点无误后,在缴仓单上签署确认,并留取一联及时进行系统入库,
关联产品检验单生成进仓单据,在缴仓单上注明进仓单号,交付仓库文
员审核。
如有不符则随即与料品交付部门沟通确认!
5.5.2仓位安排及标识处理
a.经品检检验通过(物料标识卡加盖PASS印章)的半成品物料可合理安排仓位(尽量遵循相同物料固定仓位原则),及时整理入库。
d.成品机台标识由生产部门完成,成品机台存放由成品仓管依据出货状况、仓位空间合理安排区域摆放,做到摆放整齐有序、高效利用仓储空间。
5.5.3进仓单据的处理与保管
a.由生产部门依据生产任务单生成产品检验申请单,品质部门则依据产品检验申请单结合检验实际处理产品检验单。
b.由收料仓管依据缴仓单、产品检验单生成系统产品进仓单。
c.收料仓管办理系统入库,在缴仓单据上注明进仓单号后交付仓库文员审核,并保管缴仓单据。
d.当天所收受料品且通过品质检验的必须在当天完成系统入库、单据处理。
5.5.4不良品退货处理
a.由于我司采用制程品质跟踪检验,即时解决品质异常状况,故一般不涉及产品退仓业务处理。
b.如有自制料品需退仓返修业务处理,则采用红字产品入库,关联原产品入库单据,办理相关退仓手续,合格后再次办理入库手续。
5.5.5产品入库注意事项及绩效评定规定
a.收料仓管收受料品实物不与缴仓单据核对,而入错产品规格的,扣除当月绩效分数2分/次,导致其他部门投诉影响出库秩序的扣除当月绩效分数5分/次。
b.收料仓管未仔细核点料品数量,而导致收少货时,扣除当月绩效分数2
分/次,因少收而影响出库导致其他部门投诉时扣除当月绩效分数5分/
次。
c.收料仓管在核点物料完毕,未及时处理系统单据而导致其他部门投诉时,扣除当月绩效分数2分/次。
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