客房收入预算文档格式.doc
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月收入X年月数=年收入
3.222X12=38.664万元
洗衣房收入:
入住率50%、房间洗衣率10%、洗衣件数2件、洗衣价格15元、洗衣利润30%。
计算方式:
总房数X入住率X房间洗衣率X洗衣件数X洗衣价格X洗衣利润X月天数=月收入(万元)
179X50%X10%X2X15X30%X30=0.2416(万元)
月收入X年月数=年收入
0.2416X12=2.8992(万元)
其他收入:
入住率50%、房间消费率30%、单间消费金额10元
179X50%X30%X10X30=0.8055(万元)
月收入X年月数=年收入
0.8055X12=9.666(万元)
客房月总收入=客房月收入+酒廊月收入+洗衣房月收入+其他月收入
93.975+3.222+0.2416+0.8055=98.2441(万元)
客房年总收入=月总收入X年月数
98.2441X12=1178.9292(万元)
二、餐饮部预算收入
全年收入预计:
全年累计:
804.6544万元
平均每月:
67.0545万元
平均每天:
2.2352万元
中餐厅的经营预算
座位容纳:
贵宾包房:
约160个餐位;
平均消费:
午市平均每位¥80.00元;
晚市平均每位¥100.00元。
收入预计:
3686400.00元
平均每月:
307200.00元
平均每天:
10240.00元
收入预计计算方式:
午市贵宾房:
160位×
30%(入座率)×
80.00元=3840.00元
晚餐贵宾房:
40%(入座率)×
100.00元=6400.00元
西餐厅预算
78个餐位;
全年累计:
2273040.00元
平均每月:
189420.00元
平均每天:
6314.00元
早市:
179间×
25.00元 =1790.00元
午市:
78位×
50.00元 =1170.00元
晚市:
50%(入座率)×
68.00元 =2652.00元
杂项:
78位×
30.00元=702.00元
备注(杂项包含送餐服务、饮品及外卖)
会议室经营预算
会议室:
(半天计算标准)早上(由08时至下午12时)
下午(由14时至下午18时)
(全天计算标准)全天(由08时至下午17时)
会议收入预计:
160000.00元
平均每月:
13333.00元
下半年:
6月至2月,每月平均15单。
每单平均1000.00元
8个月×
15单×
1000.00元=120000.00元
上半年:
3月至5月,每月平均10单。
4个月×
10单×
1000.00元=40000.00元
宴会收入预算:
6月至2月,每月平均8单。
每单平均30席,每席平均700.00元
8单×
30席×
700.00元=1344000.00元
3月至5月每月平均4单。
4单×
700.00元=336000.00元
宴会收入预计:
全年合计:
1344000.00元
112000.00元
茶楼经营预算
茶楼包房按计时消费,营业期间按78.00元/4小时(含4杯素茶)计收;
78.00元 ×
11间 ×
80% = 686.80元
年营业收入:
247104.00元
月平均收入:
20592.00元
三、合计预算收入(万元)
月份部门
客房
餐饮部
总收入
月收入
98.2441
67.0545
年收入
1178.9292
804.6544
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- 关 键 词:
- 客房 收入 预算