基于公司治理的内部控制问题研究以国美电器控制权之争为例Word下载.doc
- 文档编号:13382257
- 上传时间:2022-10-10
- 格式:DOC
- 页数:6
- 大小:44.50KB
基于公司治理的内部控制问题研究以国美电器控制权之争为例Word下载.doc
《基于公司治理的内部控制问题研究以国美电器控制权之争为例Word下载.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于公司治理的内部控制问题研究以国美电器控制权之争为例Word下载.doc(6页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
7 人力资源会计的产权分配研究
8 上市公司资本结构与业绩关系的实证分析
9 民营企业成本管理存在的问题及对策
10 某建筑公司营运资金管理存在的问题及对策
11 某煤炭公司体制研究
12 企业集团资金集中管理研究
13 企业并购整合阶段的财务风险防范
14 某钢铁公司财务分析指标体系研究
15 上市公司财务报表数据不真实的原因分析
16 快捷连锁酒店财务战略研究
17 新会计准则实施与会计职业判断
18 企业并购所面临的财务风险及其对策
19 财务比率在企业内部控制中的应用—以某公司为例
20 某焦化厂库存管理研究
21 本量利分析在企业生产决策中的应用及其局限性
22 某公司会计造假的成因分析及治理对策研究
23 论现代企业制度下的内部审计
24 浅议企业税收筹划
25 浅谈我国会计职业道德建设问题
26 会计信息产权研究
27 新会计准则体系与国际准则体系的差异分析
28 某包装材料公司降低制造成本的有效途径分析与论证
29 民营企业会计诚信的治理——以xx建设公司为例
30 某公司税务筹划方案设计
31 基于三鹿企业建立内部控制的必要性探讨
32 消费型增值税对纺织企业发展的影响分析
33 我国个人所得税的征管现状及发展对策的思考
34 谈会计电算化下的企业内部控制
35 企业社会责任信息的可信度研究
36 中小企业债务融资的风险及其防范—以某公司为例
37 基于EVA的电力企业业绩考核研究
38 我国增值税的税务筹划
39 浅谈会计谨慎性原则的运用及局限性
40 会计信息失真的原因及对策
41 人力资源会计确认与计量研究
42 某公司财务控制存在的问题及对策研究
43 我国家族式企业内部控制研究
44 企业并购的财务风险分析及其防范
45 上市公司财务风险控制研究
46 某公司盈余质量分析
47 某保险公司财务风险防范措施研究
48 新资产减值准则对公司盈余管理的影响分析
49 基于公司治理的内部控制浅析
50 中小企业并购的财务风险研究
51 论企业财务风险及其防范
52 某葡萄酒公司营运资金管理研究
53 小企业会计准则问题的研究
54 我国个人所得税的税收流失问题探讨
55 某公司筹资活动中的税务筹划方案设计
56 制造企业存货内部控制问题的研究——以某机械公司为例
57 我国资产减值会计准则对上市公司盈余管理的影响
58 现金流量角度上市公司财务预警指标体系的构建
59 全面预算执行控制的探讨——以某公司为例
60 某集团税务风险防范与控制
61 人力资源会计有关问题的初步分析
62 上市公司财务报表粉饰行为及审计策略分析
63 xx公司存货管理存在的问题及解决方法研究
64 基于公司治理的内部控制浅析
65 某纺织公司股权结构存在的问题及对策研究
66 合并会计报表理论的评述
67 金融行业审计风险及其防范
68 中小企业融资方式探讨
69 苏宁电器的盈利质量分析
70 房地产开发企业目标成本管理研究
71 公允价值在我国投资性房地产中的应用问题研究
72 我国推行人力资源会计的困难及对策
73 反倾销应诉中的成本会计应对策略研究
74 基于作业成本法下的某公司质量成本管理研究
75 我国国有企业经营者薪酬激励的问题与对策
76 民营企业营运资金管理存在的问题及建议--以某公司为例
77 增值税转型后企业固定资产投资的影响研究
78 新准则下计提减值准备的研究
79 风险导向审计视角下建立健全会计师事务所法律风险的防范机制
80 中国建设银行开展私人银行业务的问题及对策
81 新会计准则对上市公司盈余管理的影响
82 企业环境会计信息披露问题探析
83 国有上市公司资本结构的治理效应探析
84 人力资源成本会计研究
85 xx公司财务指标体系分析研究
86 企业年金会计核算问题研究
87 审计风险形成的主客观因素及其防范
88 创业板上市公司财务报表分析——以网宿科技为例
89 我国企业跨国并购中的财务风险与防范
90 连锁企业存在的问题及对策研究
91 中小企业融资存在的问题及对策分析
92 基于公司治理的内部控制浅析
93 合并报表各种方法的研究与探讨
94 信息技术对企业内部控制的影响及对策研究--以xx公司为例
95 某服饰公司存货管理问题的研究
96 现金流量表在四川长虹中的分析与应用
97 商业银行引入民间资本问题的研究
98 某公司预算管理问题研究
99 某服饰公司营运资金管理研究
100 某电子公司应收账款管理问题及对策研究
101 我国企业所得税的税务筹划
102 完善内部控制预防舞弊行为
103 低成本战略在我国中小企业中应用的探讨
104 借款费用新会计准则对企业的影响--基于中国船舶的案例研究
105 作业成本管理在企业中运用的探讨
106 我国预测性信息披露存在的问题及其对策
107 投资性房地产的会计政策选择对企业影响分析
108 成长型企业资金链风险控制的研究
109 基于不同发展周期的企业财务战略选择研究——以某公司为例
110 舞弊审计策略探析
111 某集团资产减值现状及存在问题的研究
112 基于公司治理的内部控制浅析
113 我国上市公司内控环境存在的问题及其对策
114 某药业公司降低产品成本途径研究
115 基于平衡计分卡的企业战略性绩效管理
116 某市小微企业融资问题研究
117 农药化肥企业仓储与存货内部控制设计——以某公司为例
118 试论企业财务风险的控制
119 成本管理方法的理论评析及其在制造业的系统整合
120 企业物流成本相关问题探析
121 房地产开发企业的税收筹划研究
122 浅析国有商业银行内部审计的现实问题与对策
123 我国中小企业民间融资中存在的问题及对策
124 基于事项法的会计信息系统研究
125 某公司应收账款管理
126 公允价值计量中相关性与谨慎性关系研究
127 应收账款的信用管理与风险防范
128 基于现金流量的项目投资决策研究
129 某公司资本结构优化研究
130 公司治理与企业管理——基于价值管理的案例分析
131 ERP环境下会计信息系统的内部控制
132 中小企业资金紧缺的成因及对策
133 外向型企业应收账款风险问题研究
134 非营利组织财务风险管理
135 我国小企业会计准则存在的问题及对策研究
136 基于公司治理的内部控制浅析
137 服装生产企业采购与付款内部控制设计——以xx公司为例
138 企业集团模式及其构建研究
139 天津万华公司会计信息化实施案例分析
140 大型会计师事务所发展路径研究
141 企业应收账款管理问题研究——以某公司为例
142 作业成本法在某酒厂的应用设计
143 基于公司治理的内部控制浅析
144 某房地产公司货币资金内部控制的问题与对策研究
145 某证券公司财务风险管理研究
146 基于公司治理的内部控制浅析
147 企业应收账款管理与风险控制
148 某塑料公司筹资风险的成因及其控制策略研究
149 新会计准则下存货计价方法对企业的影响
150 民生银行资产结构优化研究
151 某省小额贷款发展机制研究
152 房地产调控下的某建设公司财务分析
153 作业成本法在某物流公司成本核算中的应用研究
154 民营中小企业成本管理研究
155 xx家具公司物流成本控制研究
156 我国中小企业财务治理问题研究
157 基于供应链视角的企业营运资金管理
158 增值税的相关会计问题研究
159 中小企业不良信贷的影响因素分析
160 企业成本管理存在的问题及对策——以xx金属有限公司为例
161 无形资产准则的国际趋同与差异分析
162 上市公司会计信息质量对资本市场的影响研究
163 基于公司治理的内部控制浅析
164 企业财务风险与内部控制研究
165 关于生产制造型企业应收账款管理问题及其对策研究
166 “工资薪金所得税”的纳税筹划
167 关于个人所得税流失问题的探析
168 我国企业社会责任会计信息披露探析
169 我国中小会计师事务所审计质量评价体系的研究
170 某公司货币资金内部控制制度设计
171 现代风险导向审计及其应用研究—琼民源公司为例
172 基于公司治理的内部控制浅析
173 关于我国上市公司关联方交易管制方法的思考
174 我国保险业的投资风险分析
175 论会计信息质量与内部控制制度
176 基于EVA指标的我国上市公司并购绩效实证研究
177 我国开征物业税的思考
178 某公司应收账款内部控制制度设计
179 会计电算化对手工记账的影响及发展趋势研究
180 浅析公交公司的成本控制问题
181 固定资产减值的会计问题研究
182 家电行业社会责任会计信息披露问题探讨
183 浅析我国黄金周的消费效应
184 新所得税法下的资产税务处理与会计准则的差异
185 会计师事务所审计风险探析
186 新湖集团借壳上市案例分析及启示
187 上市公司财务报告改进问题研究--以某公司为例
188 基于顾客价值理论的xx酒店成本管理研究
189 关于银行存款保险制度的探索
190 上市公司资本结构与财务风险的问题研究
191 某实业公司业绩评价与激励机制的研究
192 降低服务业的运营成本研究
193 某公司财务风险管理体系研究
194 某公司应收账款管理现状及存在问题研究
195 我国上市公司会计信息透明度的问题及建议
196 现代风险导向审计在中小会计师事务所的运用
197 某建筑工程公司营运资金管理中存在的问题及对策研究
198 计算机会计舞弊现状及其对策
199 某公司内部控制研究
200 税收遵从的影响因素及对策分析
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 公司 治理 内部 控制 问题 研究 电器 控制权