不合格品控制流程图(模板)Word文档下载推荐.docx
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不合格在制品
不合格采购品
不合格标识或隔离
信息反馈
品质验证
原因分析
不合格品评审
返工、返修
让步接收
报废
采取处置方式
提出纠正预防措施
执行纠正预防措施
NG
验证纠正预防措施
QC监督控制
采购部
生产部
相关部门
质量部
研发中心
生产中心
相关责任部门
质量中
产品标识单
不合格品评审处置记录
检验报告
因果图/分析表/对策表
纠正预防措施实施验证记录
标识和可追溯控制流程图
编制标识规则
半成品、产成品
原辅材料
检验状态
标签
产品名称/规格/厂家
产品规格/编号/生产班组/生产批号
OK
合
格
不合格
※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放,负责对标识的维护。
品质经理和生产经理进行监督检查
处置标识
合格标识
拒收
选用
贴合格标识
执行不合格品控制流程
入
库
转序/入库
物料标识卡
领
用
产品交付
保存所有相关记录标识
必要时进行追溯
执行文件、记录控制流程图
返工控制流程图
客户退货
成品
半成品
生产过程
待返工品
返工品分类清理
品质异常原因分析
返工品处理
车间安排返工作业
生产部排制单
生产车间返工
检验员
完工检验
下工序
生产车间
入库
储存
营销中心
仓管员
相关记录
统计表
因果图/分析表
对策表
不合格品评审处置单
纠正预防措施实验证记录
过程巡检记录
出货报告
品质异常联络单
送检单
产品生产作业流程单
入库单
产品标识
入库单/物料标识卡/登记帐本
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- 合格品 控制 流程图 模板