产企业质量体系考核办法局令第22号_精品文档_001Word文件下载.doc
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部分三类医疗器械目录由国家药品监督管理局确定并公布。
质量体系的考核,可委托下一级药品监督管理部门或具有相应资格的第三方机构进行。
质量体系考核结果由委托方负责。
第四条企业在申请产品准产注册前,应填写医疗器械生产企业质量体系考核申请书(见附件1),向省级以上药品监督管理部门提出企业质量体系考核申请。
国家规定的部分三类医疗器械的质量体系考核,企业提出质量体系考核申请的同时,向国家药品监督管理局提交被考核产品的质量保证手册和程序文件。
其它产品的质量体系考核,企业提出质量体系考核申请前,应按质量体系考核企业自查表(见附件1的附表)进行自查,填写自查表。
自查表填写内容应如实、准确,以备现场考核时查验。
第五条对二类医疗器械,省、自治区、直辖市药品监督管理部门应对企业填写的质量体系考核企业自查表和提供的相关资料进行审核,经审核后签署意见,必要时可对申请企业进行现场查验。
对三类医疗器械,按本办法第三条执行后,质量体系考核申请和考核报告(见附件1、2)应在国家药品监督管理局备案正本(原件)一份。
第六条考核人员至少应有一人经贯彻GB/T19001和YY/T0287标准的培训,并取得内审员或外审员的资格;
考核人员至少由二人组成;
确定的考核人员与被考核的企业应无经济利益联系。
第七条质量体系现场考核,参照质量体系认证审核的方法;
依据附件1自查表确定的内容进行考核,重点考核项目及判定规则为:
产品类别重点考核项目考核结论四.1、21.重点考核项目全部合格,其它考核项目不符合项不超过五项,三五.1、3判定为通过考核。
2.重点考核项目有不合格,其它六.1、2、3考核项目不符合项超过五项,判定为整改后复核。
七.1、2、3、9、10类八.1、2、6、7、8九.2、3、4、5四.11.重点考核项目全部合格,其它考核项目不符合项不超过五项,二五、1、3判定为通过考核。
2.重点考核项目有不合格,其它六.1考核项目不符合项超过五项,判定为整改后复核。
七.1、2类八.1、6、8九.2、3、4考核结论判定为“通过考核”的,对质量体系的评价和存在不合格项要如实陈述,对不合格项给出整改期限。
不能如期完成整改的应作为“整改后复核”处理。
第八条考核结论为“整改后复核”的,以“考核报告”的签署日起,企业必须在半年内完成整改并申请复核,逾期将取消申请准产注册资格。
第九条企业产品质量体系考核以“考核报告”通过的签署日为准,其有效期为四年;
在有效期内企业申请同类产品准产注册,不再进行考核(药品监督管理部门另有规定的除外)。
企业应定期进行质量体系自查,自查结果应按质量体系考核企业自查表的规定进行记录、归档。
省、自治区、直辖市药品监督管理部门定期对企业进行体系审查。
第十条企业通过质量体系考核后,不按规定进行自查、不按质量体系要求组织生产的,经核实,由所在地省、自治区、直辖市药品监督管理部门予以警告,并限期整改。
第十一条本办法由国家药品监督管理局负责解释。
第十二条本办法自2000年7月1日起施行。
(附件1)“医疗器械生产企业质量体系考核申请书”(附)“质量体系考核企业自查表”(附件2)“医疗器械生产企业质量体系考核报告”附件1医疗器械医疗器械生产企业质量体系考核申请书生产企业质量体系考核申请书本企业根据医疗器械监督管理条例中医疗器械注册管理办法要求,准备办理:
产品准产注册;
现已按医疗器械生产企业质量体系考核办法做了准备,进行了质量体系自查,并保证填报内容真实,现申请质量体系考核。
附质量体系考核企业自查表一份。
(企业名称,法人代表签字)_._._._年_月_日(企业盖章)质量体系考核企业自查表一、企业基本情况企业名称经济性质隶属关系地址邮编电话传真法人代表职务职称联系人职务职称企业管理人员一览表姓名性别年龄文化程度职务职称主管工作主要产品种类:
建厂日期:
占地面积平方米建筑面积中级职称以上人数固定资产原值上年医械销售收入平方米职工总数人人注册资金万元万元上年医械总产值万元万元质量情况(有无出口,国家质量抽查情况,试产期用户反映)二、按照GB/T19000系列标准建立健全企业质量体系计划1.是否准备按GB/T19001(或GB/T19002);
YY/T0287(或YY/T0288)标准建立健全本企业质量体系?
是否2.企业打算在_年申请质量体系认证。
或尚无计划。
3.企业有_人接受了GB/T19000系列标准及YY/T0288标准的培训。
取得内审员证书的有_人。
4.企业通过质量体系认证的困难是:
费用问题;
无人指导;
管理水平低;
认识不够;
迫切性不大三、本次申请注册产品名称和报告适用范围申请注册产品名称:
_。
本报告覆盖产品范围及名称:
四、企业质量管理职责1.与质量有关的管理、执行、验证工作人员是否规定了质量职责并形成文件。
有无2.企业的管理者代表是_。
或未指定3.能否提供企业质量体系组织结构图。
能否4.企业是否收集并保存与生产、经营有关的法律、法规、行政规章,各级质量标准。
是否5.企业法人代表或管理者代表是否经过了GB/T19000及YY/T0287标准的培训。
是否五、设计控制1.企业是否建立并保持设计控制和验证的形成文件的程序或相应要求。
是否2.在设计过程中是否进行了风险分析是否3.是否建立并保存了该产品的全部技术规范和应用的技术文件(包括产品技术文件清单)是否4.是否保存了试产注册后该产品设计修改的记录。
是否六、采购控制1.是否建立并保持控制采购过程的形成文件的程序。
是否2.是否建立了申请准产注册产品主要采购内容清单,并确定了合格分承包方。
是否3.该产品的采购资料是否清楚、明确、齐全。
是否七、过程控制1.是否确定了申请准产注册产品的关键过程和特殊过程(工序)并制定了相应的控制文件或作业指导书。
是否2.无菌医疗器械是否按照无菌医疗器械生产管理规范组织生产。
是否3.该产品所需的设备、工装、检验仪表是否具备,并能满足产品制造过程的要求。
是否4.参加该产品的施工制造人员是否具备相应资格或经过针对性的培训。
是否5.是否确定了该产品过程检验的内容、规程和记录。
是否6.是否对该产品要求的作业环境,产品清洁作出规定。
是否7.是否建立了用于该产品安装、查验的技术资料和接受准则。
是否8.是否规定了过程控制中应形成的记录。
是否9.是否对该产品的可追溯性范围和程度进行了确定。
(材料、元件、过程和去向)。
是否10、现场能否看到产品标识(包括最终产品的标签)及检验试验状态的标识。
是否八、产品检验和试验1.是否设有专职的检验试验机构,并规定了其职责和权限。
对有源医疗器械和植入性医疗器械是否记录了检验人员身份。
是否2.是否建立了进行检验和试验,形成文件的程序。
是否3.是否进行进货检验和验证。
是否列出进货检验和验证规程、名称__。
4.是否进行过程检验。
是否列出过程检验的检验规程、名称__。
5.最终产品的检验试验是否覆盖了该产品的技术标准全部出厂检验项目。
是否6.上述检验试验记录及最近一次型式试验报告是否保存。
是否7.企业有无相应的测试设备。
是否8.企业是否建立并实施了对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护的规定文件。
是否九、其它方面1.企业是否定期对产品质量及质量管理工作进行审核,评审和评价。
是否2.是否保留了前款评价活动的记录。
是否3.是否对不合格品如何评价处理作出规定。
是否4.是否按一定程序处理顾客投诉并保留记录。
是否5.有无实施纠正和预防措施的规定文件。
是否十、省级主管部门对企业自查结果的审核意见:
年月日(主管部门盖章)附件2医疗器械生产企业质量体系考核报告医疗器械生产企业质量体系考核报告一、考核组成员姓名工作单位职务职称备注二、被考核方主要现场人员姓名职务所在职能部门职称三、考核日期:
_四、考核结论和建议1)对企业质量体系的基本评价。
2)对主要不合格内容的陈述。
3)考核结论(建议通过考核,建议整改后复核)。
4)考核组长签字日期五、企业法人代表意见企业法人代表签字_日期_
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