公路工程建设指挥部施工质量、安全管理考核办法及标准Word文档下载推荐.docx
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指挥部工程部、安环部及计合部相关人员参加。
主要检查各监理单位、施工单位的人员履约,内业资料跟进、拌合站、试验室、现场实体质量和安全、文明施工、环水保情况进行检查。
检查采用现场查看、查阅资料等方式进行。
二、 专项检查:
专项检查主要是针对特定某一专项进行的检查,指挥部相关部门2-3人由各部门主管组织检查。
如拌合站、试验室以及爆破等检查。
二、巡视检查:
指挥部各部门根据现场施工情况每天进行不定期巡视检查。
主要对现场实体质量及安全文明施工进行检查。
其他不定期检查由各级主管领导主持,相关部门和人员参加。
检查采用现场查看方式进行。
第七条检查结果的处理
一、综合检查:
针对每个月组织的综合检查情况,指挥部针对存在的问题以红头文件的形式进行通报,并采用评分的形式对各监理单位和施工单位进行评分比较,列出全线评分名次。
对监理单位连续三次评分最差且三次评分均低于60分的一个单位。
和施工单位连续三次评分最差且三次评分均低于60分的三个单位。
指挥部将在年度信用评价中直接评为D级,并在每次检查后采用相应的处理措施。
对专项检查存在的问题,指挥部采用红头文件的形式督促各单位落实整改。
情节严重的按违约进行相应的处理。
三、 巡视检查:
对指挥部各部门巡视检查中存在的问题指挥部视情节严重情况对相应单位以口头要求整改或下发整改通知单(附件4)的形式督促整改。
整改合格后以书面的形式报监理单位签字盖章确认后报指挥部检查人进行检查确认。
如指挥部检查人发现责任单位存在现场整改不彻底或未进行整改,只对纸面进行回复的单位,指挥部将严格按照履约合同相应条款对责任单位(包括监理单位)进行经济处罚并拉入年度信用评价考核。
第三章 综合检查考核评分标准
第八条监理单位和施工单位考核标准
一、 监理单位及施工单位综合检查考核内容分内业资料检查(附件1和附件2)、现场实体质量检查、安全文明施工等进行考核(附件3),总分100分,采用扣分(加分)制。
二、 内业资料占40%,外业实体质量及安全文明施工占60%。
内业考核实际得分等于(100-扣分值)*40%,外业实体考核实际得分等于(100-扣分值)*60%。
三、 每个单位加分后不得超过100分,内外业扣分采用
扣完为止的形式进行打分。
四、附则
本办法由古金指挥部负责解释,自下发日起执行。
附件2 施工单位内业资料考核表
检查
内容
方式
扣分标准
扣分说明
扣分
内业资料检查
查阅
资料(100分)
存在虚假数据和报告及其他虚假资料
5分/项或处
无监理规划或监理细则
2分/项或处
监理规范、监理细则、试验室备案资料指挥部未备案扣
各项规章制度体系未健全
对施工组织设计、专项施工方案审批不严或未进行审批留底或错误较多
1分/项或处
监理工程师工作指令未闭合,无台帐
未对施工单位的“三类人员”特种作业人员进行检查,或特种人员证书已过期未更
监理人员未进行安全教育培训或教育培训存在造假情况(每月最少一次)
未组织首件工程验收,、
旁站记录不全或数据造假
无监理日志、安全环保日志或日志记录不全
总监理工程师、专业监理工程师无巡视记录或记录不全,总监理工程师最少每周巡视1次。
抽检资料未跟进或无抽检资料
无隐蔽工程验收资料及照片
安全资料不齐全,如“无责任书”“平安工地考核”“临时用电检查记录”“反三违检查记录”
总计扣分
实际得分
资料
(100
分)
存在虚假数据和报告及其他虚假资料扣
施工组织设计未上报审批或签字不全
合同段开工报告、试验室备案资料未报指挥部备案
专项施工方案、应急预案等不全或针对性不强
未对监理工程师工作指令、指挥部及上级领导下发的整改通知回复,或整改不到位,无台账扣
安全经费投入使用不规范,未报监理审批
现场施工人员未进行三级安全教育和安全技术交底扣
3分/项或处
无原地面复测资料或复测资料监理未签字、质检资料未跟进、无质检资料或质检资料监理未签字
试验室未启用或试验资料数据造假扣
无施工日志、安全环保日志或日志记录不全或主要记录数据没有
未组织开展应急演练、安全资料不齐全,如“无责任书”“平安工地考核”“临时用电检查记录”“反三违检查记录”
无隐蔽工程验收资料,或隐蔽工程验收资料无照片,验收不规范担分/项,单次不超过5分
检查内容
工程质量问题
施工单位扣分
监理单位扣分
现场实体质量检查(100分)
总体
现场检查施工单位进度滞后,监理单位未采取相应措施
不按设计施工,偷工减料问题严重扣
进场的原材料不合格
材料混堆,无防雨、防潮、防锈、防老化等措施。
路基施工
路基试验段未开展或结论无指导性。
原地面清表不到位或未清表
特殊路基、低填浅挖路基、陡坡路基施工不规范,
实体指标不符合要求
支挡、排水工程
配合比控制不严,拌合设备不符合要求。
墙背回填、不符合规范要求。
浆砌片石砌筑不规范,砂浆不饱满、砌筑不密实、勾缝不牢固、预制构件安装不符合要求;
排水不顺畅、线性不平顺。
桥涵工程
钢筋加工质量或安装工艺不符合要求,波纹管加工或安装工艺不符合要求。
沉降缝、伸缩缝设置不符合要求,防水层施工不规范。
0.5分/项或处
台背、涵背回填施工工艺、施工质量不符合要求。
外观质量问题(蜂窝、麻面、露筋、漏浆)
张拉工艺、波纹管定位、桩头处理、桥面系施工、支座安装等不规范
路面工程
底基层、底层、面层混合料拌和、摊铺、碾压工艺不符合要求。
沥青面层问题(车辙、波浪、拥包、离析、纵向开裂等)。
混凝土面层、基层养生等不规范。
其它实体指标不合格
安全文明
施工检查
高边坡开挖后,没有采取有效安全措施。
基坑开挖未采取防护措施
现场施工人员不戴安全帽、高空施工未挂防护网、施工人员为系安全带
标段内总体施工形象差
其它情形
加分项目
1、获得指挥部通报表扬
每次加10分
每次加5分
2、获上级领导通报表扬或上级领导在重要会议点名表扬
每次加20分
附件4
合同段:
整改通知单
被检查单位
检查日期 年月曰
检查部位
存在的问题
整改要求
被检查单位代表
(签字)
监理单位代表及总监
(签字盖章)
指挥部检查人(签字)
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