等级干粉项目立项申请报告Word格式.docx
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据基准矿业情报测算,2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62%,美国和韩国分别占22%和13%。
此外,作为“中国制造2025”重点发展领域之一,在新旧动能转换之际,机器人产业成为新亮点之一。
工信部数据显示,2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台,同比增长34.3%。
目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个,机器人企业数量超过800家。
战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。
“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。
四、项目建设选址
“等级干粉投资建设项目”计划在达州某某经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积80000.40平方米(折合约120.00亩),净用地面积79440.40平方米(红线范围折合约119.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
达州是四川省下辖的地级市,位于四川省东部,自东汉建县至今已有1900多年的历史,历为该地区州、郡、府、县所在地。
达州幅员面积16591平方公里,辖2个市辖区(通川区、达川区)、4个县(宣汉县、开江县、大竹县、渠县)、代管1个县级市(万源市),另附加一个经济开发区,共685.23万人。
达州市是四川省人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇、交通枢纽和革命老区;
达州罗家坝遗址、城坝遗址,是长江上游古代巴人和巴文化中心遗址的发源地;
是全国三大气田之一和国家“川气东送”的起点站;
是国家天然气综合开发利用示范区;
是国家重要能源资源战略基地;
是四川巴渠文化的中心地带,素有“巴人故里、中国气都”之称。
达州地处川、渝、鄂、陕四省市结合部和长江上游成渝经济带,是国家规划定位的成渝经济圈、川东北城市群重要节点城市;
是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市;
是中国179个公路运输主枢纽之一和四川省12个区域性次级枢纽城市之一。
达州火车站是西南第四大火车站,达州境内水陆空立体交通体系完备,是四川省通江达海的东通道,是中国西部地区重要的物流枢纽城市。
达州物产丰饶,资源富集。
享有中国苎麻之乡、中国黄花之乡、中国油橄榄之都、中国富硒茶之都、中国香椿第一县的美称。
2016年7月,达州被命名为全国双拥模范城;
2016年12月,被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区;
2016年12月,被推选为2016中国特色魅力城市。
2016年,达州市实现地区生产总值1447.08亿元,按可比价格计算,同比增长7.5%。
其中,第一产业增加值310.02亿元,增长4.1%;
第二产业增加值606.2亿元,增长7.6%;
第三产业增加值530.87亿元,增长9.3%。
三次产业结构比为21.4:
41.9:
36.7。
全市人均地区生产总值25921元,增长6.8%。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积80000.40平方米(折合约120.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积79440.40平方米(红线范围折合约119.16亩);
本期工程项目建筑物基底占地面积56648.94平方米;
项目规划总建筑面积81116.59平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积81116.59平方米;
绿化面积5449.61平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积15130.01平方米;
土地综合利用面积79440.40平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照等级干粉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合等级干粉制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
等级干粉行业;
根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度2964.51万元/公顷>
1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>
0.80,建筑系数71.31%>
30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<
20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<
7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展等级干粉的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;
环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
以先进适用技术装备应用为手段,强化技术节能。
全面推进传统行业节能技术改造,深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动,加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。
继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程,组织实施空压机系统能效提升计划。
围绕高耗能行业企业,加快工艺革新,实施系统节能改造,鼓励先进节能技术的集成优化运用,推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供,推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。
提升产品的轻量化水平,推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料,推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。
普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用,积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热,促进产城融合。
实施工业园区节能改造工程,加强园区能源梯级利用,推进集中供热制冷。
八、项目可行性分析
《中国制造2025》的发布,不仅有利于促进我国传统制造业转型升级,而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业,为我国未来产业经济发展指明了方向,有利于资源优化配置,提升经济效率和经济质量。
对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。
一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。
另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。
走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。
九、建设期限及进度安排
本期工程项目建设周期确定为12个月。
十、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资35160.24万元,其中:
固定资产投资23550.06万元,占项目总投资的66.98%;
流动资金11610.18万元,占项目总投资的33.02%。
2、在固定资产投资中,建设投资23465.54万元,占项目总投资的66.74%;
建设期固定资产借款利息84.52万元,占项目总投资的0.24%。
3、本期工程项目建设投资23465.54万元,其中:
工程建设费用21073.90万元,占项目总投资的59.94%,包括:
建筑工程投资9162.00万元,占项目总投资的26.06%;
设备购置费11570.37万元,占项目总投资的32.91%;
安装工程费341.53万元,占项目总投资的0.97%。
工程建设其他费用2044.86万元,占项目总投资的5.82%(其中:
土地使用权费1440.00万元,占项目总投资的4.10%);
预备费346.78万元,占项目总投资的0.99%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=23465.54+84.52+11610.18=35160.24(万元)。
十一、资金筹措方案
1、项目总投资35160.24万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)27114.64万元,占项目总投资的77.12%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4748.60万元,占项目总投资的13.51%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款2748.60万元,占项目总投资的7.82%;
本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的5.69%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3297.00万元,占项目总投资的9.38%(其中:
申请国家专项资金1884.00万元,占项目总投资的5.36%;
其他融资1413.00万元,占项目总投资的4.02%)。
十二、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入68295.17万元,总成本费用56364.93万元,税金及附加366.26万元,年利税总额15116.23万元,其中:
年利润总额11563.98万元,税后净利润8672.98万元,纳税总额6443.25万元,其中:
增值税3185.99万元,税金及附加366.26万元,年缴纳企业所得税2891.00万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率32.89%,投资利税率42.99%,全部投资回报率24.67%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值18760.26万元,总投资收益率33.56%,资本金净利润率42.65%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期5.14年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.44年(含建设期);
用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.13%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十三、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量37.29吨标准煤/年,项目总节能率18.95%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入68295.17万元,占地产出收益率8597.08万元/公顷;
达纲年纳税总额6443.25万元,占地税收产出率811.08万元/公顷;
项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和达州某某市发展规划,有利于促进达州某某经济开发区区域等级干粉产业集群发展;
此外,项目达纲年为社会提供682.95个就业职位,每年可为达州某某经济开发区增加财政税收6443.25万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十四、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合达州及达州某某经济开发区等级干粉行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某某县等级干粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“等级干粉投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国
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