期末截止和关账管理规定Word文档下载推荐.docx
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4.1.1负责月末结账的组织管理工作;
4.1.2负责完成公司机关账务处理,编制结账工作清单(包括公司机关及公司);
4.1.3负责关闭公司封闭结算模块—交易会计期间;
4.1.4负责开启公司ERP系统次月会计期间及物料期间,并设置物料期间不允许前期记账;
4.1.5负责公司财务管理信息系统(FMIS)、资产管理信息系统(AMIS)关账;
4.1.6负责公司《开启账务申请单》的填写、审批、上报工作;
4.1.7负责关闭公司机关ERP系统、冻结各公司代码ERP会计期间。
4.2所属各单位(含控股子公司)
4.2.1负责本单位的凭证审核、上传、确认工作,编制本单位结账工作清单;
4.2.2负责本单位《开启账务申请单》的填写、上报工作。
5管理内容
5.1账务处理完成时间
5.1.1财务处账务处理完成时间
a)财务处各科室次月2日12:
00时前完成当月本科凭证审核工作,16:
00时前完成公司本部的分线分摊工作,17:
00时前完成成本结转及本科月末结账工作清单规定内容的检查,填写《结账工作清单》并交会计信息科;
b)会计信息科次月3日12:
00时前完成内部抵消等工作,完成本科结账工作清单规定内容的检查,填写《结账工作清单》。
次月3日17:
00时前,上交利润、折旧。
5.1.2所属各单位期末截止操作事项及完成时间
其他所属单位次月1日12:
00前完成凭证审核工作,上传利润凭证,确认跨责任中心凭证,填写《结账工作清单》。
5.1.3控股子公司次月1日12:
00前完成凭证审核工作,填写《结账工作清单》。
5.2关账
5.2.1封闭结算模块—交易会计期间关闭
财务处次月2日12:
00时前关闭公司封闭结算模块—交易会计期间。
5.2.2财务管理信息系统关闭
财务处会计信息科次月3日11:
00时前,完成凭证完成、凭证封存、月末对账、对账审核,凭证汇总工作后关闭会计期间。
5.2.3ERP系统关闭
5.2.3.1财务处
a)机关财务科次月1日12:
00时前完成公司本部项目结算;
b)会计信息科次月1日9:
00时前开启公司次月会计期间,次月3日11:
00时前,关闭会计期间。
c)资产科次月1日9:
00时前开启次月物料期间,批量设置物料不允许前期记账。
5.2.3.2所属各单位
财务处统一开启次月物料期间后会设置物料不允许期间记账,如涉及前期物资业务处理,所属各单位可自行开启物料允许前期记账功能,待业务处理完成后关闭。
。
5.3重新开启
因业务调整或其他原因需要重新打开已关闭的财务管理信息系统会计期间及ERP会计期间的,按以下要求处理:
5.3.1财务处未冻结ERP会计期间时,所属各单位自行进行相关账务处理,处理完成后重新关闭。
5.3.2财务处已冻结ERP会计期间时,重新开启执行以下程序
5.3.2.1财务处已冻结ERP会计期间,公司所属各单位需向财务处传真《管道公司开启账务申请单》。
5.3.2.2财务处相关科室依据传真另行填写《开启账务申请单》,经财务处主管处长审批,加盖财务处公章传真股份公司财务部。
5.3.2.3财务处应由财务处相关科室填写《开启账务申请单》,经财务处主管处长审批,加盖财务处公章传真股份公司财务部。
5.3.2.4股份公司财务部开启公司财务管理信息系统会计期间。
5.3.2.5公司系统管理员开启公司已关闭财务管理信息系统会计期间。
5.3.2.6财务处会计信息科总账岗取消冻结。
5.3.2.7账务调整完成后,重新关闭ERP期间,会计信息科总账岗冻结ERP期间,重新执行财务管理信息系统关账操作。
5.3.3股份公司财务部统一安排重新开启会计期间,不需要填写开启账务申请单。
6流程
暂无
7相关文件
7.1相关的公司体系文件
7.2相关的法律法规、标准、规范和依据性文件
8记录
8.1结账工作清单
8.2股份公司开启账务申请单
8.3公司开启账务申请表
结账工作清单
(一)
表单号:
编制单位:
年月
序号
项目
检查频率
检查记录
检查人员
月度
季度
年度
1
销售收入的确认
√
2
费用的预提和待摊
3
工资及附加费的计提
4
折旧折耗及摊销的计算
5
长期待摊费用、无形资产摊销
6
成本的结转
7
费用的列支
8
财务费用的资本化、汇兑损益的计算
9
存货
10
股权投资事项
11
固定资产和无形资产购置和转资
12
资产减值准备及核销
13
负债
14
关联交易事项、交易金额和余额
15
企业主要税项的计算和缴纳,税务处罚
16
发现的会计核算差错更正
17
统驭科目凭证是否上传FMIS系统
18
重要经济事项
19
⑴账账、账实核对情况
20
⑵财产损失
21
⑶资产处置、坏账核销、债务重组和非货币性交易
22
⑷资产评估(必要时)
23
⑸单位的合并与拆分
24
⑹其他重大的资金收入、支付事项
25
⑺其他
26
相关子系统业务是否处理完毕
27
总账
财务部门负责人:
复核人:
结账工作清单
(二)
年月
业务执行单位
注意事项
公司本部
集成单位
非集成单位
财务处资产科打开月结月份下月库存账-MMPV,同时将月结月份的库存期间关闭-ZR8FIDG003
每月1号由财务处资产科进行库存账的开账操作,二级单位没有开账权限;
财务处在开启操作后,同时关闭月结月份的库存期间。
二级单位可以根据需要打开月结月份的库存期间-MMRV,处理完毕后及时关闭月结月份的库存期间-MMRV。
每月1号财务处关闭月结月份库存账后,各二级单位可以根据需要打开月结月份的库存账的前期记账,业务处理完成后关闭月结月份的库存帐(不需留存证据)。
二级单位自行关闭物料期间后,如需调整库存帐,需填写开账申请。
二级单位关闭月结月份与物料科目相关的账务处理-ZR8FIDG004A
在此之前确保物料相关的出入库动作和发票校验处理全部结束。
财务处会计科打开月结月份下月会计账-ZR8FIDG004
每月1号由财务处会计科进行会计账的开账操作,二级单位没有开账权限。
执行月末应付暂估处理(原材料和工程物资)—ZR8FIDG007
此操作把当月的暂估凭证生成,同时生成下月冲销凭证。
原材料差异分摊处理—ZR8FIDG005
当发票和采购定单价格有差异,同时库存数量不够情况下会产生差异。
库存商品差异在FMIS融合系统中手工分摊
集成单位月末查询ERP系统库存商品-差异科目是否有余额,如有余额需在融合系统手工分摊。
工单结算—ZR8FIDG011
项目结算—CJ8G
月末结转(矿区服务成本结转)—ZR8FIDG009
分线分摊—ZR8FIDG001
月末结转(费用化研发支出结转、制造费用结转、输油输气作业结转)—ZR8FIDG009
计提税金处理—ZR8FIDG008
成本费用类科目结转本年利润-ZR8FIDG013
沈阳结算站90Q0执行ZR8FIRP016-发票校验差异在途金额调整
此操作是为了将在途物资科目和库存商品科目的金额保持一致。
在FMIS融合系统上交本月利润
公司本部、二级公司开关帐程序(关闭月结月份所有账目)—ZR8FIDG004A
二级单位确保所有账务处理完毕,并和FMIS融合核对结束后,可以执行此程序进行会计期间的关闭。
财务处没有冻结前,各二级单位可自行开启,调整完毕后自行关闭,不留存证据。
财务处已经冻结期间,各单位如需调整,需提交申请,财务处取消冻结后,各单位开启会计期间进行账务调整。
会计信息科总账岗月末执行ERP系统与FMIS融合系统自动对账功能,检查凭证数量核对是否一致。
确认当月在FMIS融合系统中对ERP系统集成凭证的修改经过授权。
当月在FMIS融合系统中修改的ERP集成凭证与该月已经通过审批的凭证修改申请表逐一核对,检查是否有非授权的修改情况(如没有,检查记录请填写“无修改”)。
会计期间开关账处理(冻结会计期间)—ZR8FIDG004
二级单位关闭了会计期间,财务处会对会计期间进行冻结,财务处冻结后,二级单位不能打开。
ERP系统发票清单中销售及管输收入的数量、金额与E
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