航空发动机项目立项报告.docx
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航空发动机项目立项报告.docx
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航空发动机项目立项报告
关于航空发动机项目
立项报告
一、建设背景
发动国家占据领先地位
航空发动机是一种将燃料的化学能转化为燃气的热能,进而转化为飞行器的动能,从而为飞行器提供动力的热力机械。
作为一种髙度复杂和精密的装置,航空发动机的研发需要大量投入,典型发动机研制经费均超过9亿美元。
不仅投入大,航空发动机的研制周期也较长,长则156个月,短则54个月。
而发动机研制进度的拖延可能造成严重经济损失,如R&R公司在RB211研制中采用当时尚不很成熟空心风扇叶片而导致公司破产等。
在上述特点下,由于发达国家的经济实力较强、起步较早,有能力持续投入巨额的研发资金,因此在全球航空发动机行业中牢牢占据领先地位。
其中,美国的GE和PW公司、英国的R&R公司、CFM国际公司
(SNECMA与GE的合资公司)、国际航空发动机公司(IAE、R&R与PW的合资公司)以及EA公司(GE与PW的合资公司)凭着其出色的航空发动机整机研制、总装集成、销售及客户服务能力位于行业第一梯队。
俄罗斯的土星公司和礼炮公司、法国的SNECMA、美国的Honeywell.德国的MTU以及意大利的AVI0公司本身也具有较完整的航空发动机整机研制能力,并在各自的技术领域具有很强实力,但由于缺乏民品或者中大型航空发动机,主要为塔尖位路公司提供大部件及核心机,因此处于行业第二梯队。
第三梯队是具有强大的航空发动机零部件加工制造能力的企业,如日本的三菱重工、川崎重工、石川岛播磨重工和韩国的三星科技公司等。
相比发达国家,我国航空发动机的研制是在新中国成立后一片空白的基础上发展起来的,从最初的修理、仿制、改进改型到今天可以独立设计制造高性能航空发动机,走过了一条十分艰辛的发展道路。
经过60余年发展,我国军用航空发动机取得长足发展,已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。
我国军用航空发动机生产由航发集团主导,而航发动力具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨等全种类军用航空发动机生产能力,是我国三代主战机型国产发动机唯一供应商,极具稀缺性。
不过,民用航空发动机则几乎空白,市场主要被普惠、GE和罗尔斯・罗伊斯三大厂商垄断。
也正因此,在发动机产业中逆流而上的民营企业就显得难能可贵,而在引进、吸收国外先进技术的基础上,同时在国家政策的大力支持下,不排除民营企业中会有明星升起闪耀。
航空发动机市场前景广阔
航空发动机产业链长,覆盖面广,对国民经济和科技发展有着巨大带动作用,是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现。
随着我国军事工业的快速发展,装备的军用飞机数量大幅上升,我国军用航空发动机将拥有广阔的市场前景。
得益于民用飞机的旺盛需求,民用发动机市场空间同样巨大。
预计到2035年,我国民用航空发动机市场将达9000亿元,军用航空发动机市场将达3000亿元。
因此,无论是出于摆脱受制于人的局面,还是基于经济利益的考虑,我国航空发动机发展迫在眉睫,必须迎难而上,努力追赶国际顶尖水平。
二、项目名称及性质
(-)项目名称
航空发动机项目
(2)项目投资人
XX有限公司
(三)项目建设性质
新建
三、公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度髙、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。
加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。
通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。
1、因地制宜,示范引领。
着眼区域实际,充分考虑经济社会发展水平,逐步研究制定适合区域特点的能效标准。
制定合理技术路线,釆用适宜技术、产品和体系,总结经验,开展多种示范。
2、系统推进,突出重点。
在推进产业发展的过程中,充分考虑细分领域的差异性,按照合理分级、梯度推进,整体强制、部分先行的原则,从整体上推动产业发展,并注重集中资金和政策,支持行业重点项目率先突破。
3、需求导向。
发挥市场配置资源的决定性作用,注重需求侧政策支持和引导,营造公平公正的竞争环境,加快推进新产品新服务的应用示范,将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给,培育符合市场需求新消费新业态,进一步激发市场活力。
4、创新驱动,增强发展动力。
将技术创新作为产业革命的驱动力量。
改善创新科研体制机制,加强科技人才培养,鼓励企业科技创新,加快科技成果向现实生产力转化。
5、产业联动,协同发展。
统筹协调产业与关联产业联动发展,培育关联生产性服务业,促进产业成链发展,提升产业发展水平,增强行业发展的整体性和协调性,扩大髙端产品服务供给,加快产业和产品向价值链中髙端跃升。
五、项目建设规模
(-)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx航空发动机的经营能力。
(-)建筑物建设规模
本期项目建筑面积288314.82m2,其中:
生产工程181467.39m2,仓储工程62246.94m2,行政办公及生活服务设施23429.30m2,公共工程21171.19m2o
六、发展思路
以优势企业为主体,以产业重点产品服务应用为导向,以重大项目建设为支撑,以基地园区、产业集群为载体,推进区域产业转型升级,确保产业健康持续发展。
七、建设周期及实施进度
本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行
建设,本期项目建设期限规划24个月。
八、项目投资方案
(一)建设投资估算
本期项目建设投资100958.89万元,包括:
工程建设费用、工程
建设其他费用和预备费三个部分。
(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款
43171.31万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2115.40万元。
(三)流动资金
根据测算,本期项目流动资金为22805.91万元。
(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨
慎财务估算,项目总投资125880.20万元,其中:
建设投资100958.89万元,占项目总投资的80.20%;建设期利息2115.40万元,占项目总投资的1.68%;流动资金22805.91万元,占项目总投资的18.12%。
(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资125880.20万元,其中申请银行长期贷款
43171.31万元,其余部分由企业自筹。
九、财务分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入258100.00万元,
综合总成本费用218253.93万元,税金及附加1125.31万元,净利润29040.57万元,财务内部收益率15.68%,财务净现值29945.16万元,全部投资回收期6.58年。
本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
十、投资建议
(一)加强招商引资和重点项目建设
在招商引资工作上,要以本规划的重点产品为方向,以完善产业链为重点,着力引进世界500强和国内行业10强企业,进一步提升区域产业技术和产品档次,促进区域产业结构调整和优化升级。
(二)强化政策导向作用
研究制订促进区域产业结构调整转型升级产业政策,引导企业优
化现有存量,调整产品结构,培养新型产业,促进产业升级。
(三)推进品牌建设
鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容,加强品牌宣传与推介,加快推进品牌建设。
建立完善企业诚信评估指标体系,加强行业自律和品牌质量监督。
(四)开展宣传培训
充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台,大力开展产业宣传,提高全社会对产业的认知度。
组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训,提髙从业人员专业知识和能力水平,满足产业发展需要。
组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
37143.70
46917.65
3034.07
87095.42
86.27%
1.1
理筑工程费
37143.70
37143.70
36.79%
1.2
设备购置费
46917.65
46917.65
46.47%
1.3
安装工程费
3034.07
3034.07
3.01%
2
工程理设其他费用
11446.55
11446.55
11.34%
2.1
土地出让金
6995.88
6995.88
6.93%
2.2
其他前期费用
4450.67
1150.67
4.41%
3
预备费
2416.92
2116.92
2.39%
3.1
基本预备费
1449.17
1449.17
1.44%
3.2
涨价预备费
967.75
967.75
0.96%
4
睫设投资合计
100958.89
100.00%
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
37143.70
46917.65
3034.07
87095.42
90.65%
1.1
理筑工程费
37143.70
37143.70
3&66%
1.2
设备购置费
46917.65
46917.65
48.83%
1.3
安装工程费
3034.07
3034.07
3.16%
2
固定资产其他费用
4450.67
4450.67
4.63%
3
预备费
2416.92
2416.92
2.52%
3.1
基本预备费
1449.17
1449.17
1.51%
3.2
涨价预备费
967.75
967.75
1.01%
4
理设期利息
2115.40
2115.40
2.20%
5
因定査产投査
96078.41
100.00%
6
因定资产投资合计
96078.41
100.00%
综合总成本费用估算表
单位:
万元
序
号
项目
第1年
笫2年
第3年
第4年
笫5年
第6年
第7年
第8年
笫9年
第10年
1
外购原轴料、
0.00
122240.60
148435.02
174629.43
174629.43
174629.43
174629.43
174629.43
174629.13
2
工资及梅利戏
0.00
11454.09
11454.09
1MS4.09
IM54.09
11154.09
11454.09
11⑹.09
11454.0B
3
修理菱
0.00
3475.40
3475.40
3475.40
3475.40
3475.40
3475.10
U7S.10
创75.40
4
其他费用
0.00
21085.07
21085.07
21085.07
21085.07
21085.07
21085.07
21O&5.O7
21085.07
4.1
其他制适费用
0.00
1874.08
1874.08
1874.08
1874.08
1874.08
1874.08
1874.08
1874.08
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