企业计算机管理表格大全.docx
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企业计算机管理表格大全.docx
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企业计算机管理表格大全
计算机申请汇总表
填写此表前请查看\\fs\FileServer\公司制度\行政部电脑管理制度目录下所有的相关制度,填写此表时即表示已经认同相关的制度。
各制度文件名称及版本号如下:
IT01电脑设备管理办法-1.01.doc
IT02局域网管理办法-1.01.doc
IT03互联网管理办法-1.01.doc
IT04软件使用管理办法-1.01.doc
IT05电脑资料管理办法-1.01.doc
IT06机房管理办法-1.01.doc
部门
姓名
工号
职位
英文名
资产号
厂区
办公室
位置
以下部分需要部门主管(经理)审核后经总经理批准
□电脑
□邮件外发
□上网
□USB
□光驱
□软驱
□软件名:
以下部分需要部门主管(经理)审核
服务器名称及文件夹路径:
□只读
□修改
□电脑登录帐户
□邮件
表格编号:
IT01-01
版本号:
1.0
电脑设备资产卡
文件编号:
电脑编号
名称
领用日期
签名
归还日期
签名
配置名称
型号及说明
数量
主板
CPU
内存
硬盘
显示器
显卡
网卡
光驱
软驱
机箱
电源
键盘
鼠标
其它
备注:
部门主管(经理)
电脑部管理员
表格编号:
IT01-02
版本号:
1.0
电脑配置等级表
等级
部门
职务
电脑配置详细说明
1
所有
部门
董事长、董事、总经理(副)
PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、DVD光驱、液晶19寸、USB接口、独立彩色喷墨打印机、电话专线、音箱、耳麦、摄像头
2
所有
部门
工程师(助理)
PD915、256M显卡、2G内存、80G硬盘、液晶17寸、耳麦
3
所有
部门
经理(副)
PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、DVD光驱、液晶17寸、USB接口、耳麦、摄像头
4
所有
部门
ERP输单员
PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、液晶17寸、针式打印机
5
所有
部门
打印文员
PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、CRT17寸、打印机
6
所有
部门
技术员(助理)
PD820、256M显卡、1G内存、80G硬盘、液晶17寸
7
所有
部门
主管(副)
P42.4、128M显卡、1G内存、80G硬盘、液晶17寸、USB接口、耳麦
8
所有
部门
业务员(助理)
P42.4、128M显卡、512M内存、80G硬盘、液晶17寸、耳麦
9
所有
部门
采购员、PC、文员
CD1.8、512M内存、40G硬盘、液晶17寸
制定:
审核:
批准:
表格编号:
IT01-03
版本号:
1.0
电脑设备检查表
文件编号:
部门
电脑设备状况
确认人
备注
综合部
总经办
财务部
业务部
进出口部
供应链
市场部
电脑部
后勤部
设备科
笔记本部
镜片厂
镜片开发课
装饰二厂
面板开发课
模具部
电机公司
五金部
玻璃厂
卫星部
铝制品部
平板一部
平板二部
喷涂
按键部
高光部
检查人:
审核:
表格编号:
IT01-04
版本号:
1.0
电脑使用申请表
文件编号:
部门
日期
姓名
职位
申请理由
□新员工入职;□升级;□职务转换
配置名称
型号及说明
数量
CPU
内存
硬盘
显示器
显卡
其它配置要求
审核
批准
电脑部意见:
签名
日期
表格编号:
IT01-05
版本号:
1.0
USB开通申请表
文件编号:
部门
申请日期
姓名
电脑编号
详细描述开通原因
审核
批准
以下为电脑部填写
USB
COM
LPT
其它说明:
签名
开通日期
文件编号:
IT01
版本号:
1.0
电脑设备管理办法
1总则
1.1制定目的
(1)规范本公司内电脑设备的管理。
(2)使公司电脑使用率更高,故障率更低。
1.2适用范围
凡隶属本公司电脑设备,悉依照本办法所规范之体制管理。
1.3权责单位
(1)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2电脑设备管理办法
2.1设备管理
(1)各部门电脑设备的需求,应填写《电脑使用申请表》由部门经理(主管)审核后交由电脑部进行考察,电脑部依据实际情况确定需要购买的设备以及设备等级(电脑设备等级请参照《电脑配置等级表》),并填写好《电脑使用申请表》上的电脑部意见交总经理批准后每月初进行统一购买。
(2)采购部依据《电脑使用申请表》及电脑部的每月电脑设备请购单对设备进行同意采购,电脑部配合采购部做好采购工作。
(3)电脑设备进厂,电脑部应配合货仓部做好验收,检查硬件有无异常(如有异常应联系供应商做好更换或退货处理)。
验收完成,电脑部应填写《电脑设备资产卡》记录清楚设备的基本配置。
(4)电脑部应该在验收后3个工作日内将电脑设备安装好所需的电脑软件,并关闭对外端口后,移交到使用部门,并在《电脑设备资产卡》上做好移交记录。
(5)电脑部应该做好电脑设备的“财产验收”、“财产移交”等事项。
(6)各部门电脑使用人员离职,电脑部应做好电脑设备的收回工作,检查硬件有无缺失,配件有无损坏等,和当事人做好移交工作,在《电脑设备资产卡》上做好移交记录。
(7)没有做好电脑设备移交的离职人员,行政部应不允许其离职。
(8)电脑设备回收后交由电脑部保管,电脑部应做好保管工作以备新进人员或其他岗位调用。
(9)电脑部回收电脑时应对电脑设备做好清理工作,包括硬件设备的清理以及电脑系统及资料的清理。
凡个人电脑上的资料应刻录成光盘保存半年,以备公司其他人员有需要时查阅。
(10)公司发放给各部门使用的电脑设备,由电脑设备的使用者负责保管资产,同时作为电脑设备的保管人,负责保管责任。
(11)所有电脑使用者都必须爱护使用,非指定人员未经许可不允许使用电脑。
(12)使用者必须保持设备及所在场所的环境的清洁,做好电脑设备的日常清洁,包括键盘、鼠标、机箱、显示器、电脑桌等。
(13)为避免电脑遭受病毒的侵袭,不允许在电脑上使用任何来历不明的软盘、光盘、U盘以及其他任何移动存储设备。
如有需要读取的资料,应交由电脑部负责。
(14)所有部门的电脑连接外部的端口都应该关闭(如:
USB,COM),个别因工作需要的,由领导审批,电脑部负责打开端口。
(15)任何人不得使用电脑玩游戏,听音乐,看电影,看小说,下载软件,写简历,编辑及制作、转发、存放与工作无关的资料。
(16)非电脑部人员严禁私自打开电脑机箱及更改其内的硬件设备。
(17)电脑出现故障,请及时联系电脑部,由电脑部负责维修,严禁私自动手维修。
(18)电脑部应该每天做好各部门电脑设备的检点工作,并在《电脑设备检查表》上做好电脑设备的异常、维修等记录。
3注意事项
(1)电脑使用者下班前一定要注意关闭电脑,以免停电给电脑造成伤害。
(2)凡由于违规操作造成电脑硬件损坏的,都要追究当事人的责任。
4附件
IT01-01《电脑设备资产卡》
IT01-02《电脑配置等级表》
IT01-03《电脑设备检查表》
IT01-04《电脑使用申请表》
执行日期:
2010-1-18
制定:
审核:
批准:
表格编号:
IT02-02
版本号:
1.0
域用户开户变更申请表
文件编号:
部门
日期
姓名
职位
英文名
英文名请尽量短少以便于记忆
申请理由
□新入职;□权限申请;□职务变更;□部门变更
详细说明
需求日期
需求时间
审核
核准
回执
用户名
密码
备注:
签名
日期
文件编号:
IT02
版本号:
1.0
局域网管理办法
1总则
1.1制定目的
(3)规范公司内部局域网管理。
(4)使公司网络使用更高效,故障率更低。
1.2适用范围
凡隶属本公司电脑及网络,悉依照本办法所规范之体制管理。
1.3权责单位
(3)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(4)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2局域网管理办法
(10)公司局域网采用的是树形网络结构,共分为三层。
所有主干交换机都放置在机房,服务器为第一层,各部门工作台位于网络的第二层,个别的工作台位于第三层。
公司所使用交换机都为普通三层交换机,最大网络连接数为三层。
具体网络结构请参照《网络结构图》
(11)公司网络采用域管理方式,所有用户都为域成员,由服务器统一进行资源分配以及各项服务、权限管理。
在域内,各部门为一个组别,具体用户都为各组别中成员。
(12)电脑部负责公司局域网的建设,管理及维护。
网点配置统一由电脑部负责配置。
(13)公司网络面板模块和水晶接头,都需按照国际标准568B来处理,不允许使用别的方式处理。
(14)任何部门及个人不得擅自拆装网络设备和网络线路,不得擅自更改网络设定的网络协议参数(如:
IP地址、网关、掩码等),不得擅自更改计算机名及电脑设置。
(15)公司局域网IP地址段从100.100.1.1—100.100.100.255,电脑部分配IP应严格按顺序来分配,以免造成IP地址浪费。
(16)网络结构原则上不允许随意变动,如因工作需要,需先请示总经理。
(17)所有ERP用户所使用电脑尽量连接到第一层交换机上,如果主交换机端口满负荷或距离太远,则连接到第二层交换机上,ERP用户电脑不允许连接到第三层交换机,以免造成网络卡死或网络堵塞,影响数据库读写速度。
(18)局域网内部邮箱是大家工作时内部通讯的工具,为了保障运行速度,服务器上划分的邮箱空间大小为每用户500M,用户在使用邮箱时,不要把邮件存放在服务器邮箱内,要在自己的电脑上建立好个人文件夹,用以存放邮件,过期无用的邮件请及时清理,如有比较重要的邮件资料,请整理好以文件方式存放到服务器的共享文件夹内。
(10)不得使用内部邮箱从事与工作无关的事情(如:
聊天,散播无关邮件等)。
(11)局域网内帐号的开户与注销由电脑部负责。
在新人员上岗,需要开户时应该由使用部门填写好《域用户开户变更申请表》经部门经理(主管)审核后交行政部核准,由行政部通知电脑部要开户的名称、部门、职务等详细信息。
电脑部开户的同时应分配好该帐户邮箱。
人员离职时,行政部应及时通知电脑部进行变更或注销。
《域用户开户变更申请表》由电脑部保存,以便查阅。
(12)各部门人员进行变更,用户所属的组别如有变动,需要修改域内组别和权限的,也应填写《域用户开户变更申请表》经部门主管审核后交行政部核准,由行政部通知电脑部变更。
3注意事项
(1)请大家定期清理自己的邮箱,以免由于邮箱过大造成邮箱登陆缓慢。
4附件
IT02-01《网络结构图》
IT02-02《域用户开户变更申请表》
执行日期:
2010-1-18
制定
审核:
批准:
表格编号:
IT03-01
版本号:
1.0
上网申请表
文件编号:
日期
部门
职务
姓名
电脑编号
详细描述上网原因(一定要写清楚)
审核
负责人核准
以下为电脑部填写
IP地址
MAC地址
备注:
签名
开通日期
注:
上网原因一定要详细写明,如不明者,不给予开通。
石狮市通达电器有限公司
表格编号:
IT02-01
版本号:
1.0
邮箱开户变更申请表
文件编号:
日期:
部门
电脑编号
姓名
联系方式
邮箱地址
@
申请理由
□新入职;□权限申请;□职务变更;□部门变更
详细说明
审核
核准
回执
用户名
密码
备注:
签名
日期
文件编号:
IT03
版本号:
1.0
互联网管理办法
1总则
1.1制定目的
(5)规范本公司互联网的管理。
(6)使公司互联网的使用更安全、高效,充分利用公司的互联网资源。
1.2适用范围
凡隶属本公司电脑上网,与外部网络的联系,悉依本办法执行。
1.3权责单位
(5)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(6)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2互联网管理办法
2.1互联网管理办法
(19)互联网的使用规范能够更好的使公司与外界沟通联络,不断的发挥公司信息化的作用。
公司工作人员有维护网络安全,保证网络正常运行的责任和义务。
(20)公司工作人员应自觉遵守国家有关法律,法规,严格执行安全保密制度。
不得利用互联网从事危害国家安全,泄露国家秘密等违法犯罪活动。
不得将公司内部信息随意公开。
(21)禁止登陆非法网站,浏览有碍社会治安和有伤社会风化的消息、图片等内容。
(22)工作人员在上网时,除非工作需要,否则不允许使用QQ、SKYPE、MSN等聊天软件,更不得私自通过其他途径或手段使用此类工具软件。
上班时间也不得利用互联网从事与工作无关的事务。
(23)为节省网络资源和防止病毒,工作人员不得在网上下载软件、小说、音乐、电影等;不得长时间、大流量的占用网络资源;不得使用BT或电驴等P2P类软件,违者电脑部有权关闭其上网权限,并上报总经理给予处罚。
(24)公司员工应该有相当强的保密意识,不允许将公司的机密资料以任何形式发布到互联网上,一经发现,立即上报总经理进行处罚,严重者公司将给予开除处分,并保留送交公安机关的权利。
(25)公司邮箱系统由公司各部门邮箱和所有人员邮箱组成,电脑部负责邮箱的维护、管理及申请和办理工作。
邮箱不得以他人用户帐号、密码登陆。
不得盗用他人邮箱发送邮件。
邮箱用户及密码必须保密。
(26)为避免病毒的入侵和传播,不要随便下载来历不明的网页、邮件及附件等。
通过互联网传送的文件,发件人应主动通过病毒扫描检查,确认安全后方可发送。
(27)上网人员需填写《上网申请表》,经过部门经理(主管)审核,总经理批准后交给电脑部。
(28)电脑部依据批准后的《上网申请表》指定专门的负责人员及专用电脑上网。
(29)电脑部应该做好《上网一览表》的登记以及更新,所有上网人员都应登记在册,以便查询。
(30)公司所用的即时通讯工具为MSN。
各使用人员的帐号统一由电脑部申请,电脑部应将其记录在《邮箱地址表》,以备查询。
3注意事项
上网查询资料如与公司文件资料整理录入有冲突时,以资料录入优先。
4附件
IT03-1《上网申请表》
IT03-2《上网一览表》
IT03-3《邮箱开户变更申请表》
IT03-4《邮箱地址表》
执行日期:
2009-04-07
制定:
审核:
批准:
文件编号:
IT04-01
版本号:
1.0
软件使用明细表
标准软件:
MicrosoftOfficeExcel2003简体中文版
MicrosoftOfficeWord2003简体中文版
MicrosoftOfficePowerPoint2003简体中文版
ACDSee5.0简体中文版
傲游Maxthon1.6.0build30标准版
Acrobat7.0PRO简体中文版
AutoCAD2004简体中文版
一键GHOST11.0Build070315硬盘版
WinRAR3.62简体中文版
万能五笔2.03.05.0830
智能ABC输入法
Foxmail6.0简体中文版
MSN7.5简体中文版
杀毒软件
其它按等级安装的软件:
等级
部门
职务
软件详细说明
1
所有
部门
董事长、董事、总经理(副)
用友ERPU870
2
所有
部门
工程师(助理)
Proe3.0简体中文版、Proe2004简体中文版、SolaWork2004简体中文版、UG2.0简体中文版
3
所有
部门
经理(副)
用友ERPU870
4
所有
部门
ERP输单员
用友ERPU870
5
所有
部门
打印文员
用友ERPU870
6
所有
部门
技术员(助理)
Proe2001简体中文版、Proe2004简体中文版、SolaWork2004简体中文版、UG2.0简体中文版
7
所有
部门
主管(副)
用友ERPU870
8
所有
部门
业务员(助理)
用友ERPU870
9
所有
部门
采购员、PC、文员
用友ERPU870
制定:
吕华
审核:
批准:
文件编号:
IT04-02
版本号:
1.0
软件安装使用申请表
文件编号:
部门
日期
姓名
电脑编号
软件名称
详细描述软件的用途
审核
批准
以下为电脑部填写
软件名称
语言及版本号
其它说明:
签名
开通日期
文件编号:
IT04
版本号:
1.0
软件使用管理办法
1总则
1.1制定目的
加强本公司内电脑软件的管理。
充分发挥其作用。
1.2适用范围
凡本公司电脑使用人员,悉依本办法执行。
1.3权责单位
(7)电脑组负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(8)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2软件使用管理办法
(31)电脑组负责电脑系统以及软件的安装,各部门电脑使用人员不得私自安装软件。
(32)各部门按工作岗位订制要安装的软件,工作上用不到的软件不允许安装,以保证电脑的运行速度。
(33)公司所有软件系统任何人都不得外借,不得安装任何游戏软件,不得随意安装和卸载设备的驱动程序。
(34)电脑组在电脑移交使用前应该把该电脑要使用的软件安装并调试好。
(35)各部门,各岗位电脑上所需的软件严格按照《软件使用明细表》来订制,个别因为工作需要,安装其他软件的应填写《软件安装使用申请表》由部门经理(主管)审核,并交总经理签字后再交由电脑组处理。
(36)《软件使用明细表》中的电脑等级,对应《EV01电脑配置管理办法》中《电脑配置等级表》。
(37)公司的ERP软件使用者在使用软件时应该做到不用的时候就退出,以免造成其他人因用户限制无法进入的情况。
(38)在电脑使用过程中,应该尽量避免少打开窗口,以免增加电脑负担,减慢电脑运行速度,不用的文件以及软件要关掉。
(39)电脑更换用户名后,电脑部应该严格按照《软件使用明细表》对应目前的使用人的职务进行安装、卸载软件。
3注意事项
(1)如公司没有所需软件,将统一由电脑部请购。
4附件
IT04-1《软件使用明细表》
IT04-2《软件安装使用申请表》
执行日期:
2010-1-18
制定:
审核:
批准:
表格编号:
IT05-01
版本号:
1.0
资料管理明细表
等级
部门
职务
服务器资料权限
1
所有
部门
董事长、董事、总经理(副)
所有文件所有权限
2
所有
部门
工程师(助理)
本部门工程资料的查看
3
所有
部门
经理(副)
本部门所有资料的查看
4
所有
部门
ERP输单员
5
所有
部门
打印文员
打印文件夹的查看及删除
6
所有
部门
技术员(助理)
7
所有
部门
主管(副)
本部门所有资料的查看
8
所有
部门
业务员(助理)
9
所有部门
文控
工程图纸的增加、制度的增加
10
所有
部门
采购员、PC、文员
制定:
吕华
审核:
批准:
文件编号:
IT05
版本号:
1.0
电脑资料管理办法
1总则
1.1制定目的
规范公司资讯管理,规范公司资料信息的使用,提高员工工作效率。
1.2适用范围
凡本公司电脑使用人员,悉依照本办法执行。
1.3权责单位
(9)电脑部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(10)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2电脑资料管理办法
(40)公司所有重要资料全部存放在服务器上,各部门通过用户权限访问。
(41)所有用户都必须保管好自己的密码。
不得告诉他人。
不得使用他人的用户访问服务器以及读写资料。
密码原则上3个月必须变更一次,密码长度不能小于6位。
(42)公司文员,组长,课长,经理使用电脑保存及访问资料须按公司制订的《资料管理明细表》严格规范操作。
(43)凡公司的公共资料都必须存放在服务器上,权限由领导审批后交由电脑部处理。
公司各部门资料存放在服务器上相应的部门文件夹内,需要和公司其他部门共享的资料都要存放在共享区的部门文件夹内,即时更新。
(44)个人电脑上的资料,重要的都要在服务器上做好备份,以免丢失找不回。
一般资料存放在个人电脑上,尽量减少服务器的负担。
(45)个人电脑上资料的存放必须存放在指定的分区,指定的文件夹中。
不能随意存放,不可私自增加或删除文件夹。
原则上所有个人资料都应该存放在非系统盘,一般都是D:
或E:
盘的个人文件夹内。
电脑部应该不定期对个人电脑上的资料进行检查,如发现有私自乱建文件夹、乱放文件者,可直接删除。
(10)工程图纸需新增时需将档案经部门经理(主管)确认后经文控负责新增。
(11)个人电脑原则上不允许私自设立共享文件夹,以避免资料丢失、病毒传播等危害。
如有需要共享的文件应放入服务器的共享文件夹内;如因特殊原因,必须在个人电脑上共享的文件,要以《申请表》方式写明原因、时间,由总经理批准后交电脑部处理并设置访问权限。
(12)公司管理制度的更新需有总经理批准后交由文控进行更新。
3注意事项
(1)凡是存放在服务器上的文件电脑部每个月都会有备份,如需查看自己的旧资料,可以找电脑部联系
4附件
IT05-01《资料管理明细表》
执行日期:
2007-06-07
制定:
审核:
批准:
文件编号:
IT06
版本号:
1.0
机房
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