关于报送整改方案的报告.docx
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关于报送整改方案的报告
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关于报送整改方案的报告
篇一:
关于报送整改报告的报告1
信诺办〔20XX〕11号
关于报送安全隐患排查整改
工作总结的报告
香隅化工园管委会:
根据东化秘[20XX]16号《关于开展园区企业安全生产大检查的紧急通知》文件精神和4月22日园区安全生产会议要求,我公司于4月21日连夜召开安全生产会议,会议向全体员工通报了中升“4.18”重大事故有关情况,并就在全公司内开展一次全面的安全隐患排查整改工作做了动员和布署,会议认为:
1、安全工作不仅是关系企业自身发展的头等工作,更是全体员工生命的重要保障。
要切实抓好本公司的安全生产工作,一切工作围绕安全,一切工作服务于安全,一切活动开展要联系安全。
2、要将本次安全隐患排查做为公司当前一项最为重要的工作,隐患排查要仔细,整改落定要到位,责任主体要落实。
3、安全隐患自查工作要做为公司一项经常性工作长抓不懈,建立一套行之有效的安全隐患自查、自纠机制。
现就本次公司安全隐患排查整改落实情况报告如下:
一、加强领导,完善责任,确保安全隐患自查工作落到实处。
为使本次安全隐患排查整改落到实处,切实消除安全隐患,保护全体员工的生命安全和公司财产安全,公司成立了以总经理陈永康同志为组长和分管安全的副总经理曾云飞同志为副组长的“4.18”安全自查领导小组。
由安环部负责制定和落实自查方案,各部门自查、互查、集体排查相结合。
不让一个不安全状态的物,一个不安全行为遗漏。
领导小组对排查出来的隐患要有具体的整改意见,责任到人,限期整改。
对此次工作落实不彻底,工作消极的公司将视情况严重给予严肃处理。
二、软硬结合,齐抓共管,确保安全工作机制完善、有章可循。
本次安全隐患自查工作分为二项内容:
一是对已有存在的物的不稳定状态,人的不安全行为加以排查整改落实。
二是对各项安全制度,安全台账进行有效规范,对已有的安全制度进行修善和补充,删除不合理或不切实际的部分;对同类型的安全工作制度进行合并,做到语言精炼、意思明确、条理清楚、有章可寻;完善补充各项安全台账,建立台账定期检查制度,各部门台账由
安环部监督落实,安环部台账由分管安全副总经理落实,将安全制度的落实与台账的管理纳入员工的升职加薪考核。
三、突出重点,强化意识,确保自查不留死角。
在本次检查中,我们突出重点,强化各检查人员的责任和意识。
一是以保障生产设备正常运转为目标,对围绕生产的动力设备(含辅助生产设备)、特种设备进行全面检查,对管道、阀门进行保养和维护,杜绝生产设备上的跑、冒、滴、漏现象。
二是以保障环境为目标。
对厂区的环境进行全面整治,特别是三废处理设施的检查、维护和保养,杜绝影响环境的各项隐患。
三是以重点监控单位为目标,对储存区、车间、供电区域进行地毯式检查、对照安评、环评、消防各项要求,对原料进行合理分类储存,张贴或悬挂各类标识、标牌、警示。
四是以应急处理为目的,加强对消防设施的检查,对消防设施进行全面登记和修复,按照四个能力建设的要求,完善各项标识、标语及台账,确保应急救援装备的状态良好。
五是以提高全体员工的安全意识和安全技能为目的,开展对员工的安全教育培训和各类应急救援的演练,强化员工“三级安全教育”进一步让员工了解各种应急安全知识,熟悉各工艺、各岗位、各原料、各地段的危险特性,从而更好的避免和减少因人的不安全行为而存在的安全隐患。
四、具体工作布署。
1、以安环部为首,对照5个重点,在4月23日展开全面的隐患检查。
具体分三步:
一是在4月23日上午
各部门自查;二是下午各部门互查;三是4月24日各部门联合检查:
2、4月24日夜召开安全领导小组会议,安环部将各部门检查结果汇总。
制定整改方案责任到人,限期整改(4月28日结束)。
3、检查验收4月29日对照各项安全隐患由安全排查小组对整改情况实行现场验收。
五、自查整改情况
本次安全自查、整改工作我们共召开安全培训会议5次,开展消防应急救援及环境应急救援各一次,检查出各类安全隐患九个,已整改落实九个,具体情况如下表:
安徽嘉智信诺隐患自查整改汇总表
表一
我们将进一步结合当前安全隐患排查的成果,加强安全隐患排查力度,建立行之有效的检查、整改机制,强化源头控制,提高全体人员的自我安全意识,将安全问题贯穿于生产的全过程,消灭安全隐患,全面提升公司安全管理水平。
特此报告。
二o一二年五月二十二日
主题词:
排查治理领导精神隐患
报:
园区管委会、园区安监分局、园区环保分局、园区消防大队发:
各部门、各车间
篇二:
关于报送《清江公司党委先进性教育活动整改方案》的报告
中共湖北清江水电开发有限责任公司委员会保持共产党员先进性教育活动领导小组★鄂清先教字〔20XX〕12号关于报送《清江公司党委先进性教育活动整改方案》的报告
省委先进性教育活动领导小组办公室:
根据省委和省国资委党委的统一部署,在省委第九督导组的督促、指导下,清江公司党委在整改提高阶段,严格落实省委和省国资委党委的有关文件要求,根据分析评议阶段所征集到的各类意见和建议,研究制定了《中共湖北清江水电开发有限责任公司委员会先进性教育活动整改方案》,按照区别情况、分类整改的原则,针对八个方面的问题,采取了三十六条主要措施,认真加以整改。
整改方案经公司党委会议审议通过,现予报送,请审查。
—1—
特此报告
附:
《中共湖北清江水电开发有限责任公司委员会先进性教育活
动整改方案》
清江公司党委先进性教育活动领导小组(代)
二○○五年十月二十五日
主题词:
党建工作先进性教育整改方案报送报告
抄送:
省委先进性教育活动领导小组办公室综合组、企业指导
组、省委先进性教育活动第九督导组
清江公司党委先教办20XX年10月25日印发
—2—
打印:
隗江伟校对:
王文共印15份—3—
中共湖北清江水电开发有限责任公司委员会
先进性教育活动整改方案
自7月13日保持共产党员先进性教育活动开展以来,清江公司党委按照省委和省国资委党委的要求,在省委先进性教育活动第九督导组的督促、指导下,认真抓好理论学习,深入开展分析评议,通过召开座谈会、发放征求意见表、设置征求意见箱、开展交心谈心活动、召开专题组织生活会、专题民主生活会等多种形式,广泛征求了意见和建议。
根据征集到的各类意见、公司领导班子成员在党性分析材料中查找的突出问题以及专题民主生活会上相互评议提出的意见和建议,结合公司改革发展实际,特制定如下整改方案:
一、整改的指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照中央、省委及省国资委党委关于先进性教育活动的要求,在广泛征求意见的基础上,结合党委民主生活会情况,进一步查找梳理、分析反思突出问题,制定切实可行的整改方案,扎实搞好集中整改,确保先进性教育活动取得实效,促进公司的持续、健康、和谐发展。
二、整改的原则
(一)分类整改原则。
对征求到的意见和建议进行分类整理,区别情况,按轻重缓急、难易程度制定不同整改措施。
对职工普遍反应比较突出、当前又能够解决的问题,制定措施尽快整改;对一些应当解决、但由于受客观条件限制一时解决不了的问题,向职工说明情况,尽量创造条件加以解决;对那些情况复杂、涉及长远的问题,采取综合措施,分步加以解决。
—4—
(二)兼顾企业、职工利益原则。
整改既要着眼于解决涉及职工切身利益的实际问题,又要解决影响公司经营管理及改革发展的长远问题。
整改措施要切合实际,坚持国家、企业与职工三者利益的统一,把维护好职工的眼前利益、具体利益与维护好职工的长远利益、根本利益相结合。
(三)合法合规合理原则。
制定和实施整改措施要严格遵循国家的有关政策、法规,特别是在制定企业经营管理措施及职工福利待遇等问题上要准确把握国家政策规定,做到合法、合规、合理。
(四)推动公司改革发展稳定原则。
在整改中,要切实加强思想政治工作,搞好宣传引导,使干部、职工进一步增强政治意识、大局意识、责任意识,强化党员干部的法纪观念、组织观念,以整改的实际行动,推进公司的改革发展和稳定。
(五)集中整改与建立长效机制相结合原则。
结合整改,对公司党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、群团组织建设等制度进行全面梳理,采取得力措施,完善制度,将公司党建工作纳入制度化、规范化轨道,巩固和扩大先进性教育活动成果,探索和建立保持党员先进性的长效机制。
三、整改的重点及措施
公司党委经过认真分析和研究,结合分析评议阶段所征集到的意见和建议,决定重点针对以下八个方面的问题,采取三十六条主要措施,认真进行整改。
(一)以科学发展观为指导,研究制定公司发展规划
1、进一步统一思想,提高制定规划的紧迫感。
1987年,省委省政府制定了20年梯级开发清江的战略部署,随着20XX年水布垭电站的投产,清江流域梯级开发战略目标将基本完成,20—5—
篇三:
统计检查整改报告
整改报告
市统计局:
20XX年4月24日你局来我公司进行检查工作,主要是征对我单位的统计法和统计制度
执行情况进行了检查。
发现主要存在如下问题:
1、20XX年建筑业总产值上报数为2280千元,检查核实数为2040千元;
2、未按规定设置统计台帐;
3、未按照“企业一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据。
通过这次检查,公司对统计工作有了新的认识和了解,深刻认识到统计工作的重要性,
而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等。
我们单位通过这次问题的出现,并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析,总结出
造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等,导致统
计工作不受重视,特别是财务制度不健全,因而上报提取的数据来源不准确不全面,加之现
有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练,因此出现以上问题。
检查问题出现后,公司领导特别重视,而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚,并带
头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上,以身作责配合统计人员将统计工作
做好,立刻要求相关责任人人员及时给予改正。
公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证。
统计人
员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作。
财务工作也在逐步
走向正规和健全。
相信在今后的工作中我们不再出现以上问题。
****************************有限公司二0一二年
六月二十五日篇二:
金融统计检查的整改报告平凉市商业银行
关于金融统计执法情况的整改报告人民银行平凉市中心支行:
通过这次现场检查,及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题,并提出了宝贵的整
改意见和对今后统计工作的要求,这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义。
根
据《执法检查意见书》((平)银检【20XX】13号)要求,我行对现场检查中发现的问题进行
了严肃整改,现将整改情况汇报如下:
一、加强统计管理工作
1.加强统计制度建设,为金融统计提供制度保障我行制定了统一的内部填报制度和实
施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与
金融统计报表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计方法的正确性,并设置相关
核查复合机制。
另外,对于我行统计人员自行整理的《统计岗操作流程手册》进行核实和更新,
确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复
核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确
性奠定基础。
2.注重金融统计制度的学习培训在加强统计人员业务学习方面,由于我行报表大部分需1要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,
因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统
计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确
理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成。
我行逐步加强金融统计制度的培训学习,加深对报表填报说明的理解,使每一位统计人
员都能按要求同口径统计数据,保证报送数据口径统一、准确完整。
我行制定了详细的统计
培训制度,一是积极参加人行相关部门组织的培训,形成培训笔记及时与相关未参加培训人
员交流学习,掌握好金融统计制度变化的重点、细节等,积极应用到报表的填制中;二是不
断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程,做到严格按照制度开展统计工作;三是仔
细研究学习报表填报说明,明确每一个指标的具体含义,掌握每一个数字的统计口径,做到
统计取数的连续性和一贯性,减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量。
二、注重细节,提升统计数据质量由于我行中间业务比较单一,只有银行卡业务,且上线时间较短,收入金额较少,所以
在统计报表的填制过程中容易被忽视。
“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张
表单,填报人员对报表结构不够熟悉,误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业
务收入”。
为此我行2采取措施,加强统计人员业务培训和统计复核制度建设,要求金融统计人员仔细研究重
新学习报表填报说明,明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径,保持统计取数的连续
性,彻底消除错报、漏报等错误,提高金融统计数据质量。
三、加强科技支持力度,从根本上提高整体统计工作质量由于我行核心系统不能和对外的报表系统同步,会计科目的设置不够全面,所以从核心
系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求,统计工作暂时还未实现自动化、系
统化和网络化。
统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析,难以确保数据质量的
准确性、完整性、及时性。
统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解
自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数来源和数据处理流程急需进
一步完善。
统计工作的科技支持力度薄弱,统计复核工作无法利用系统直接进行表内、表间
的校验,缺乏对报表质量进行快速、有效、系统的复核和评估的科技技术支持平台。
我行已经与中国金融电子公司签订合作协议,由其为我行建设新一代核心业务系统、信
贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统。
新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小
企业信贷管理、企业(个人)征信管理功能,并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、
微小贷款等各种信息的整合,自动对这些数据进行汇总、分析。
报表管理系统包括3非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表,能够及时、完
整的提取统计报表,提升统计工作效率,加强风险控制和数据管理,以适应金融统计和金融
统计发展的需要。
4〇一〇年十一月十三日二篇三:
--镇关于统计工作的整改方案----镇关于统计工作的整改方案5月初,县统计局检查组一行对----镇统计工
作进行了一次检查,检查组听取了----有关领导对统计工作的汇报,又深入到基层,厂矿,
企业了解情况。
在检查过程中,检查组发现我镇统计工作存在的很多问题。
现根据县局的要
求和—的实际情况,对检查组提出的问题,作出如下整改意见。
一.进一步提高对统计工作的认识。
从这次检查所发现的问题看,存在问题的根本原
因是基层统计工作基础不牢,对统计工作的认识不高,重视不够。
所以在今后的统计工作中,
要进一步提出高对统计工作的认识,大力支持和重视统计工作,为统计工作的新局面创造条
件。
二.加大对统计基础工作的建设力度。
统计基础工作建设是搞好统计工作的前提,在
今后的工作中,我们要加大对统计基础工作的建设力度。
①巩固和发挥“八有八化”双基
建成设成果,为统计工作打牢基础。
②配齐配强基层统计力量。
③加大对基层统计人员
的培训力度,提高基层统计人员的素质和业务水平。
④大力宣传统计法律和法规,使统计
工作走上依法统计的轨道上来。
三.规范统计行为,严格报表纪律。
针对这次检查中发现的有些数据质量不高,报
表填写上报不规范的问题,在今年内后的工作中,①所有报表数据上报必须严格按照统计
方法和制度,不折不扣,认真收集整理,从源头上确保各种数据资料质量真实可信。
②根据统计方法和工作流程,做好各种上报数据的评估衔接和审
核,做到数出有据,全面完整。
③做好各种统计报表和统计台帐的收集整理的基础工作,做
到口径一致,上下衔接,规范可信。
④及时督办各种统计报表的上报工作,保质保量完成
各种统计工作。
以上整改措施,镇政府已要求镇统计站抓紧整改落实,并在今后的工作中,严格按统计
制度和方法,依法统计,确保---各种统计数据的真实性和合法性,使----的统计工作再上一
(:
关于报送整改方案的报告) 个新的台阶。
------镇人民政府20XX年6月18篇四:
20XX年
计划统计工作检查报告20XX年计划统计工作检查报告为贯彻落实《统计法》,规范计划统计管理,切实提高工作效率,发挥统计信息在科学决
策、科学管理中的基础性和导向性作用。
根据处机关《关于做好集团公司计划统计工作检查
准备工作的通知》要求,我项目部在全项目范围内开展了计划统计工作的自查工作,进行了
全面的安排部署。
一、自查工作的安排部署接到通知后,项目部召开了专题会议进行研究安排。
对通知内容进行了认真学习,明确
了各部门在此次检查准备工作中的职责,并成立了自查小组,为自查工作的顺利开展打好了
基础。
二、自查情况
项目部对经营生产、固定资产投资及费用、劳动计划统计方面进行了仔细的检查。
具体
检查内容包括:
项目部统计人员配备情况;计划统计规章制度建立及执行情况;统计数据的
上报情况;统计基础业务建设情况;统计为本项目提供生产经营服务情况;计划管理的科学
性、合规性。
项目部开展统计数据对比分析,把当月数据与上月统计数据进行对比,再与上
半年数据进行对比,审核并分析相关数据。
在自查中绝大部分部门都能按照要求开展工作,
统计数据规范,数据质量高且真实有效。
三、自查中存在的问题
计划统计工作中存在的问题:
1、统计人员身兼数职,工作繁重从而分散了统计工作的精力,造成部分工作不够细致,某些情况下统计资料上报不及时。
2、极少部分统计数据填写不规范,存在漏项、错项等问题。
3、由于缺乏经验,统计手段相对还较为落后。
四、整改措施
对于这次计划统计自查工作,自查小组针对所存在的问题向项目部领导作了汇报,并提
出了整改要求:
1、加强对项目部相关人员的培训,完善统计制度,提高工作人员的责任心,逐步规范统
计工作;
2、进一步加大督察力度,提高源头数据质量;
3、加强对统计人员的相关培训工作,提高业务水平。
xxxxxx有限公司
xxxxxx建设工程项目经理部xxxx年x月x日篇五:
信用社关于银监统计检查整改报告关于上报**县联社统计数据质量检查的整改报告
***银监局:
根据中国银行业监督管理委员会**监管局【20**】年第**号《现场检查通知书》要求,
**银监局领导对我县联社非现场监管报表、区域特色报表和客户风险监测报表的数据质量进
行了现场检查,对此我县联社领导高度重视,及时安排人员对通报中的存在的问题进行自查
自纠,根据银监分局要求,现将整改报告汇报如下:
一、主要存在问题
(一)统计管理和制度建设方面不完善,主要表现:
主管部门不明确,岗位职责未制定,
内部协调机制未制定,人员变动频繁且手续交接不完整,理论学习不够充分等。
(二)报表数据真实性和准确性方面,主要表现抽查****存在数据未及时更新,且归口
不准确的问题。
二、整改措施
我县联社领导对检查的情况高度重视,安排相关人员及时进行了整改,现将整改的结果
汇报如下:
(一)统计管理和制度建设方面。
对非现场监管报表的人员进行了明确,同时上报***
银监局备案;建立和更新了岗位职责,明确了统计岗位的主管部门,并对报表审核人员的职责进行了明确。
对岗位调离的人员做了手续交接,并要求对现任统计人员进行连续
性的培训,确保上报的数据质量。
(二)报表数据真实性和准确性。
根据银监局的检查,我县联社将定期检查非现场监管
报表的数据真实性,同时加强内部数据质量审核关,制定了以风险部审核信贷、财务部全面
审核的二次审核方式,并加强统计人员的培训和学习,实实在在提高统计水平,加强统计数
据质量,让统计数据为县联社风险把控发挥作用。
通过银监分局对我联社统计数据质量的检查,我联社将进一步加强内部管理,提高数据
报送质量,完善各项统计制度;确保统计数据的真实性和准确性,让非现场监管报表作为为
我县联社的安全健康运行的风向标,使***联社的经营效益更上一个台阶。
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