上海松江区科学技术.docx
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上海松江区科学技术
上海市松江区科学技术
委员会(本级)
2017年度部门决算
目录
第一部分上海市松江区科学技术委员会(本级)概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市松江区科学技术委员会(本级)2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区科学技术委员会(本级)2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区科学技术委员会(本级)概况
一、主要职能
上海市松江区科学技术委员会是主管全区科技和信息化工作的区政府工作部门。
(一)、贯彻执行国家和本市有关科技和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,制定具体意见和办法,并组织实施。
(二)、根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区科技发展和信息化建设的中长期规划和年度计划,并组织实施。
(三)、组织科技力量,做好科技项目的开发、攻关和科技成果的推广应用工作;抓好科技产业化计划、高新技术成果转化项目的实施。
负责对申报国家科技型中小企业技术创新基金项目、上海市科技型中小企业技术创新资金项目、上海市高新技术成果转化项目等的初审;负责对申请认定上海市高新技术企业、国家重点新产品的初审。
(四)、负责本区技术市场管理;负责本区技术合同认定登记;受理专利申请。
(五)、制定本区科学技术奖励办法;负责本区重要科技成果的登记、鉴定、评审和奖励工作;受理申报市级科技成果登记和奖励工作。
(六)、负责本区软件产业基地和信息产业基地的建设、管理和服务工作;组织本区信息产业重大建设工程、科技开发和产业化项目、产业和科技奖项的申报和推荐工作。
(七)、负责本区政府、企业、社区及各领域的信息化应用推进工作,组织和指导各类信息资源的开发;配合做好市信息化重大工程、实事项目和各条线信息化应用系统在本区的衔接和落实工作。
(八)、负责本区公务网络安全工作;组织建立公务网络安全责任体系;协助监督管理和查处相关计算机设备、产品、网络和信息的安全问题;负责公务网络安全的组织协调、宣传指导和督促检查工作。
(九)、负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
(十)、组织推进建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各个方面的社会诚信体系。
(十一)、负责本区社会保障和市民信息系统网点建设、管理和协调工作,承担市民信息系统业务拓展和卡功能拓展的有关保障和协调指导工作。
(十二)、负责本区地震工作管理、地震设防、制定防震预案,进行应急处置检查;负责本区地震知识的宣传和地震预测预报工作的管理。
按权限对违反《上海市建设工程抗震设防管理办法》的行为实施行政处罚。
(十三)、负责本区专利工作;协助本区企业申请和实施专利;组织开展本区企业专利试点工作;负责建立专利信息库;组织开展知识产权的宣传、教育和保护工作。
(十四)、负责本区科学普及工作;知道本区科普网络建设;负责区级学协会管理工作;建立本地区科技信息网,开展信息调查、咨询服务;开展各项技术交流,建立和扩大对外科技合作的渠道;组织实施全市范围内“四个一”工程;策划、组织全国科技宣传周等大型科普活动。
(十五)、负责本区科技咨询业务管理;制定本区科协系统咨询业务实施办法;组织科技咨询评比、表彰活动;开展技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务。
(十六)、筹措、管理本区信息化和信息产业发展专项资金;负责本区科技经费的统一管理、协调、使用和监督工作。
(十七)、负责本区科技和信息化人才队伍建设;制定本区科技和信息化培训计划,并组织实施。
(十八)、承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区科学技术委员会设8个内设机构,包括:
办公室、科技发展科、科技管理科、信息化推进科、信息化管理科、知识产权科、科学普及培训部、创新服务部。
第二部分上海市松江区科学技术委员会(本级)2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
12,299.01
一、一般公共服务支出
894.27
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
11,232.31
六、其他收入
123.20
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
85.04
九、医疗卫生与计划生育支出
24.34
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
42.54
十九、住房保障支出
145.98
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
本年支出合计
12424.48
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
222.84
年末结转和结余
220.58
总计
12,645.06
总计
12,645.06
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12,422.21
12,299.01
123.20
201
一般公共服务支出
894.27
894.27
201
14
知识产权事务
894.27
894.27
201
14
05
国家知识产权战略
894.27
894.27
206
科学技术支出
11,230.05
11,106.85
123.20
206
01
科学技术管理事务
533.40
533.40
206
01
01
行政运行
533.40
533.40
206
04
技术研究与开发
6,975.87
6,852.67
123.20
206
04
02
应用技术研究与开发
3,107.09
2,983.89
123.20
206
04
04
科技成果转化与扩散
3,868.78
3,868.78
206
05
科技条件与服务
3,376.71
3,376.71
206
05
03
科技条件专项
3,376.71
3,376.71
206
07
科学技术普及
334.06
334.06
206
07
02
科普活动
334.06
334.06
206
99
其他科学技术支出
10
10
206
99
01
科技奖励
10
10
208
社会保障和就业支出
85.03
85.03
208
05
行政事业单位离退休
85.03
85.03
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
32.17
32.17
208
05
05
行政事业单位基本养老保险缴费支出
50.21
50.21
208
05
06
行政事业单位职业年金缴费支出
2.66
2.66
210
医疗卫生和计划生育支出
24.34
24.34
210
05
医疗保障
24.34
24.34
210
05
01
行政单位医疗
24.34
24.34
220
国土海洋气候等支出
42.54
42.54
220
04
地震事务
42.54
42.54
220
04
08
地震环境探察
42.54
42.54
221
住房保障支出
145.98
145.98
221
02
住房改革支出
145.98
145.98
221
02
01
住房公积金
59.02
59.02
221
02
03
购房补贴
86.96
86.96
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
12,424.48
791.02
11,633.46
201
一般公共服务支出
894.27
894.27
201
14
知识产权事务
894.27
894.27
201
14
05
国家知识产权战略
894.27
894.27
206
科学技术支出
11,232.31
535.67
10,696.64
206
01
科学技术管理事务
535.67
535.67
206
01
01
行政运行
535.67
535.67
206
04
技术研究与开发
6,975.87
6,975.87
206
04
02
应用技术研究与开发
3,107.09
3,107.09
206
04
04
科技成果转化与扩散
3,868.78
3,868.78
206
05
科技条件与服务
3,376.71
3,376.71
206
05
03
科技条件专项
3,376.71
3,376.71
206
07
科学技术普及
334.06
334.06
206
07
02
科普活动
334.06
334.06
206
99
其他科学技术支出
10
10
206
99
01
科技奖励
10
10
208
社会保障和就业支出
85.03
85.03
208
05
行政事业单位离退休
85.03
85.03
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
32.17
32.17
208
05
05
行政事业单位基本养老保险缴费支出
50.21
50.21
208
05
06
行政事业单位职业年金缴费支出
2.66
2.66
210
医疗卫生和计划生育支出
24.34
24.34
210
05
医疗保障
24.34
24.34
210
05
01
行政单位医疗
24.34
24.34
220
国土海洋气候等支出
42.54
42.54
220
04
地震事务
42.54
42.54
220
04
08
地震环境探察
42.54
42.54
221
住房保障支出
145.98
145.98
221
02
住房改革支出
145.98
145.98
221
02
01
住房公积金
59.02
59.02
221
02
03
购房补贴
86.96
86.96
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
12,299.01
一、一般公共服务支出
894.27
894.27
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
11,109.11
11,109.11
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
85.04
85.04
九、医疗卫生与计划生育支出
24.34
24.34
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
42.54
42.54
十九、住房保障支出
145.98
145.98
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
12,299.01
本年支出合计
12,301.28
12,301.28
年初财政拨款结转和结余
43.48
年末财政拨款结转和结余
41.21
41.21
一般公共预算财政拨款
43.48
政府性基金预算财政拨款
总计
12,342.49
总计
12,342.49
12,342.49
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
201
一般公共服务支出
894.27
894.27
201
14
知识产权事务
894.27
894.27
201
14
05
国家知识产权战略
894.27
894.27
206
科学技术支出
535.67
1,0573.44
206
01
科学技术管理事务
535.67
535.67
206
01
01
行政运行
535.67
535.67
206
04
技术研究与开发
6,852.67
6,852.67
206
04
02
应用技术研究与开发
2,983.89
2,983.89
206
04
04
科技成果转化与扩散
3,868.78
3,868.78
206
05
科技条件与服务
3,376.71
3,376.71
206
05
03
科技条件专项
3,376.71
3,376.71
206
07
科学技术普及
334.06
334.06
206
07
02
科普活动
334.06
334.06
206
99
其他科学技术支出
10
10
206
99
01
科技奖励
10
10
208
社会保障和就业支出
85.03
85.03
208
05
行政事业单位离退休
85.03
85.03
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
32.17
32.17
208
05
05
行政事业单位基本养老保险缴费支出
50.21
50.21
208
05
06
行政事业单位职业年金缴费支出
2.66
2.66
210
医疗卫生和计划生育支出
24.34
24.34
210
05
医疗保障
24.34
24.34
210
05
01
行政单位医疗
24.34
24.34
220
国土海洋气候等支出
42.54
42.54
220
04
地震事务
42.54
42.54
220
04
08
地震环境探察
42.54
42.54
221
住房保障支出
145.98
145.98
221
02
住房改革支出
145.98
145.98
221
02
01
住房公积金
59.02
59.02
221
02
03
购房补贴
86.96
86.96
合计
791.02
11,510.26
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
547.47
547.47
301
01
基本工资
103.93
103.93
301
02
津贴补贴
213.85
213.85
301
03
奖金
68.45
68.45
301
04
其他社会保障缴费
32.56
32.56
301
06
伙食补助费
23.92
23.92
301
07
绩效工资
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
50.21
50.21
301
09
职业年金缴费
2.66
2.66
301
99
其他工资福利支出
51.89
51.89
302
商品和服务支出
61.07
61.07
302
01
办公费
9.23
9.23
302
02
印刷费
1.52
1.52
302
03
咨询费
5.50
5.50
302
04
手续费
0.04
0.04
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
0.67
0.67
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
4.87
4.87
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
0.41
0.41
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
1.32
1.32
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
5.84
5.84
302
29
福利费
2.49
2.49
302
31
公务用车运行维护费
1.45
1.45
302
39
其他交通费用
22.04
22.04
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
5.69
5.69
303
对个人和家庭的补助
178.54
178.54
303
01
离休费
9.16
9.16
303
02
退休费
7.80
7.80
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
15.21
15.21
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
59.02
59.02
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
86.96
86.96
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.39
0.39
310
其他资本性支出
3.94
3.94
310
02
办公设备购置
3.94
3.94
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
.
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
791.02
726.01
65.01
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
65.01
5.50
1.45
0.00
0.00
5.00
1.45
0
0
5.00
1.45
0.50
0
2017年度政府性基金预算财政拨
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