灌装机再验证方案范文.docx
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灌装机再验证方案范文.docx
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灌装机再验证方案范文
文件名称
灌装机再验证方案
版本
文件编号
编制部门
工程部
编制依据
《灌装机》使用说明书;《药品生产验证指南》2003版;《药品生产质量管理规范》(2010年修订版);
编制人
编制日期
2015年月日
审核人
审核日期
2015年月日
分发部门
质量部、生产部、工程部
再验证方案会签
项目负责人:
2015年月日
QA主管:
2015年月日
生产部部长:
2015年月日
质量部部长:
2015年月日
工程部部长:
2015年月日
物流部部长:
2015年月日
******************
生效日期:
2015年月日
验证立项申请表
验证立项题目
灌装机的验证
立项编号
验证原因
再验证
验证形式
再验证
立项部门
生产车间
申请日期
验证对象
灌装机及其配套系统
验证目的
及验证内容
通过对灌装机的运行确认和性能确认的实施,检查该系统的设计是否符合GMP要求,文件资料是否齐全,安装质量,运行质量以及各项性能指标是否符合设计要求和GMP要求,为该项设施系统的正确运行和投入使用提供证据。
主管部门
审核意见
同意对灌装机进行验证。
签名:
年月日
对验证方案
的编制及
实施要求
验证方案编制应科学,合理,方法应切实可行,实施必须按照方案进行。
验证总负
责人批准
经审核同意对灌装机进行验证。
签字:
年月日
1.概述
2.验证目的
3.验证项目和时间安排
4.验证使用的文件与资料
5.验证范围
6.验证小组人员及职责
7.人员培训确认
8.风险评估
9.运行确认OQ
11.1目的
11.2运行前准备
11.3运行测试
11.4运行确认总结
10.性能确认PQ
12.1目的
12.2性能确认项目
12.3试验方法
12.4试验步骤
12.5取样方案
12.6检测方法
12.7合格标准
12.8确定最佳混合时间
12.9性能确认总结
11.偏差及处理情况
12.总体评价和建议
13.再验证周期
1.概述:
本机由上海新星机械工贸有限公司生产,该机系统集机械、气动、自动为一体,具有自动落管、管自动检测、对色标、灌装、热封尾打印、剪尾、自动出管等功能。
该机安装于前处理车间,主要用于软膏剂的灌装。
2.验证目的:
本机于2005年安装使用,已达到GMP管理文件规定验证第5个周期,为保证该机满足生产需要,故要对该机进行再验证。
从运行测试、性能测试上进行确认,证明其可靠。
2.1验证判断标准:
按软膏灌装机标准操作SOP操作,该机运行正常,能够达到GMP要求,满足生产需要。
3.验证项目和时间安排
计划于2015年-月进行灌装机再验证,内容严格按照本验证方案,检查其运行确认、性能确认达到规定的标准要求。
4.验证使用的文件与资料:
序号
文件与资料
文件编号
文件生效日期
存放处
1
灌装机使用说明书
——
——
档案室
2
灌装机标准操作规程
档案室
3
灌装机维修、保养规程
档案室
4
灌装机清洁标准操作规程
档案室
检查人
日期
5验证范围:
本验证方案适用于灌装机的再验证。
6验证小组人员及职责:
姓名
所在部门
职务
验证分工
王国庆
工程部
工程部部长
组长
钱玉林
生产部
操作工
组员
赵德贤
质量部
QA
组员
渠京章
工程部
维修工
组员
许发林
生产部
生产部部长
组员
铁艳玲
质量部
质量部部长
组员
各部门职责:
6.1验证小组
1)负责验证方案的审批
2)负责验证的协调工作,以保证验证方案规定项目顺利实施。
3)负责验证数据及结果的审核。
4)负责验证报告的审批。
5)负责发放验证证书。
6)负责验证周期的确认。
6.2工程部
1)负责收集灌装机的档案。
2)负责仪器仪表的校正。
3)负责拟定验证周期。
4)负责收集各项验证、试验记录,并对数据进行分析,评估,起草验证报告,报验证小组。
6.3质量部
1)负责对生产部提供的工艺参数要求进行确认。
2)各种检验的准备:
取样及样品的测试工作。
3)负责根据检验结果,出具检验报告单。
4)负责审核和批准验证方案与报告
6.4生产部
1)负责提供与灌装机有关的主要工艺参数
2)负责指定灌装机的管理人员及操作人员。
3)负责按照相关的标准操作规程进行操作,清洁和维护保养。
4)负责验证中各种试验材料的准备工作,并派人参加验证工作对机器的操作和清洁,维护保养工作。
6.5人事部
1)负责组织验证人员的相关培训。
2)负责培训的考试及档案归档。
7人员培训确认
7.1认可标准:
检查并确认本验证涉及人员是否经过培训。
7.2检查结果:
见附件1
8风险评估
8.1目的:
降低和控制灌装机验证过程中潜在质量风险,保证最终产品质量。
8.2风险因素标准的评定
8.2.1风险评估方法:
见附件2
9运行确认:
性能测试(空运转)
目的:
保证软膏灌装机在空运转时符合设计要求。
接受范围:
按照制造厂商的操作说明书每步操作均运行正常。
测试步骤:
确认机器已经为性能测试做好一切准备,包括:
性能测试:
按以下步骤操作
操作步骤
测试内容
工作状况说明
加热系统
是否正常
搅拌机
运转是否正常
启动机器
机器速度:
时间始停;转数
空管检测装置
运转是否正常
对色标装置
运转是否正常
灌装装置
运转是否正常
热封尾装置
能否密封
打印批号
批号是否清晰
热剪尾装置
剪尾是否整齐
自动出管装置
运转是否正常
结论:
确认人:
日期:
复核人:
日期:
10功能测试(负载运转)
目的:
保证软膏灌装机在负载运转时符合设计要求。
接受范围:
按照制造厂商的操作说明书每步操作均运行正常。
测试步骤:
确认机器已经为功能测试做好一切准备,包括:
功能测试步骤一:
检查并保证设备可供试运行,即:
检查项目
要求标准
实际情况
电气连接
合乎标准
压缩空气连接
合乎标准
润滑系统
合乎手册标准
安装验证及性能测试
已执行并得到认可
待试物料:
材料名称:
材料批号:
已准备好
已准备好
已准备好
功能测试步骤二:
按以下步骤操作:
操作步骤
测试内容
工作状况说明
加热系统
是否正常
搅拌机
运转是否正常
启动机器
机器速度:
空管检测装置
运转是否正常
对色标装置
运转是否正常
灌装装置
运转是否正常
热封尾装置
能否密封
打印批号
批号是否清晰
热剪尾装置
剪尾是否整齐
自动出管装置
运转是否正常
整个运转时间
产量
检查
铝塑管包装外观
打印批号外观
半成品软膏外观
清洁机器
结论:
确认人:
日期:
复核人:
日期:
11偏差及处理情况:
若出现个别项目不合格,应重新进行检测并分析其原因。
若属于设备自身原因,应上报验证报员会调查数或对其进行处理
偏差及处理情况报告单:
序号
偏差项目
处理情况
12总体评价和建议:
验证小组对验证结果进行综合评审,做出验证结论,发放验证证书。
对验证结果的评价应包括:
12.1验证试验项目是否有遗漏。
12.2验证实施过程中对验证方案有无修改。
修改原因,依据以及是否经过批准。
12.3验证记录是否完整。
12.4验证试验结果是否符合标准要求。
偏差及对偏差的说明是否合理,是否需要进一步补充试验。
12.5总体评价:
确认人:
日期:
复核人:
日期:
13再验证周期
13.1对已验证过的设备,若需进行重大的结构改装、主要零部件进行检修或更换、设备用途或工艺条件发生改变,必须进行再验证。
13.2每两年度验证一次。
附件1:
验证方案培训表
培训日期
培训部门
培训题目
培训地点
培训用时
培训对象
培训内容:
培训人员签名:
姓名
岗位
部门
姓名
岗位
部门
培训评价:
评价人/日期:
附件2:
风险评估方法:
1、风险评估方法:
遵循FMEA技术(失效模式效果分析)。
2、失败模式效果分析(FMEA)由三个因素组成:
风险的严重性(S)、风险发生的可能性(P)、风险的可测性(D)。
2.1严重性(S):
主要针对可能危害产品质量数据完整性的影响。
严重程度分为四个等级:
严重性(S)
风险系数
风险可能导致的结果
关键
4
直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。
此风险可导致产品不能使用;直接影响GMP原则,危害产品生产活动。
高
3
直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。
此风险可导致产品召回或退回;不符合GMP原则,可能引起检查或审计中产生偏差
中
2
尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性;此风险可能造成资源的浪费。
低
1
尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响
2.2可能性(P):
测定风险产生的可能性,为建立统一基线,建立以下等级:
可能性(P)
风险系数
风险可能导致的结果
极高
4
极易发生
高
3
偶尔发生
中
2
很少发生
低
1
发生可能性极低
2.3可测性(D):
在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下:
可测性(D)
风险系数
风险可能导致的结果
极低
4
不存在能够检测到错误的机制
低
3
通过周期性控制可检测到错误
中
2
通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误
高
1
自动控制装置到位,检测错误(例:
警报)或错误明显(例:
错误导致不能继续进入下一阶段工艺)
3、风险级别评判标准
3.1风险优先系数(RPN)计算公式
RPN=SPD=严重性(S)×可能性(P)×可测性(D)
3.2风险评价标准
风险优先系数
RPN
风险水平
描述
RPN>16或
严重程度=4
高风险水平
此为不可接受风险。
必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。
验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。
由严重程度为4导致的高风险水平,必须将其降低至RPN最大等于8。
8≤RPN≤16
中等风险水平
此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。
所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。
RPN≤7
低风险水平
此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的后果
严重程度S
发生概率p
可预知性D
RPN
值
预采取的控制措施
1
设计确认
设备不符合设计和生产使用要求,不符合GMP要求。
设备不能正常使用
4
2
1
8
按照设备用户需求(URS)进行管理
2
安装确认
设备送货到场后,设备型号不符合,设备损坏,设备及其配件、文件资料不齐。
设备不能正常安装使用,设备资料不齐影响设备的日常使用及培训管理。
4
2
1
8
应进行设备开箱验收的确认,确认设备到货部件的名称、型号、数量,是否有损坏及腐蚀,设备配件及文件资料是否齐全。
与药品直接接触的设备材质不符合GMP要求。
影响产品质量。
4
2
1
8
进行设备开箱验收的确认,取得供应商的材质证明。
设备安装环境不符合要求。
缩短设备使用寿命。
污染产品。
4
2
1
8
进行安装确认,确认设备安装环境的洁净室等级、温湿度、光线等。
安装定位不合适。
影响日常使用和设备的维修。
2
2
1
4
由实际操作员模拟操作,留有足够的安全操作距离及维修空间。
电力供应无接地。
漏电,造成人员伤害。
1
2
1
2
有电工在场,进行电力供应有效接地的确认。
电力、压缩空气、水系统等配套设施的连接安装不良;供应的电力、压缩空气压力、水系统等与设备铭牌不符。
设备不能正常使用。
3
2
1
6
检查电力安装符合电路图。
检查压缩空气、水系统连接正确。
检测电力、压缩空气、水系统的供应符合设备铭牌的要求。
风险评估与控制表
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的后果
严重程度S
发生概率p
可预知性D
RPN
值
预采取的控制措施
2
安装确认
各电器元件、接线松动脱落,各零部件安装紧固不良。
设备不能正常安装使用,设备易出现故障。
2
1
2
4
制定管理规程,要求对设备定期进行进行电器元件、接线及零部件紧固度的安装确认。
设备与地面间的缝隙不密封或不利于清洁操作。
易积尘,滋生微生物。
2
2
1
4
设备安装固定后,检查设备与地面的密封性或规定清洁所需高度。
无紧急停机按钮,或位置不便于应急操作
无法应急操作,影响产品质量,对产品造成损失
2
1
1
2
需确认设备有紧急停机按钮,并方便应急操作
电控开关控制功能不符合要求。
设备无法正常操作,易发生安全事故。
2
1
2
4
设备安装确认。
检查主电源开关、运行开关情况。
使用的润滑剂不符合要求、设备不润滑。
影响产品质量、影响设备使用寿命。
3
1
2
6
检查润滑剂的规格是否符合要求;开机前检查设备的润滑情况和润滑记录。
设备未进行初始清洁、消毒。
设备的初始清洁、消毒不彻底。
污染环境。
2
2
2
8
进行设备的初始清洁、消毒确认。
检查清洁效果及清洁、消毒记录。
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的后果
严重程度S
发生概率p
可预知性D
RPN
值
预采取的控制措施
3
运行确认
设备未定期维护保养。
设备维护保养不全面。
缩短设备使用寿命;影响正常生产。
3
2
2
12
制定设备维护保养SOP,对相关人员进行培训并检查培训记录。
操作面板功能失效。
各种参数不能调整,设备不能正常运转,产品质量无法保证。
3
1
3
9
试运转时检查触控面板能否正常运行,能否有效控制设备。
加热系统不正常
设备不能正常投入使用。
3
1
2
6
确认重新进行设备调试并无障碍。
搅拌机不运转
设备不能正常投入使用。
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
空管检测装置不正常
设备不能正常投入使用
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
对色标装置不正常
设备不能正常投入使用
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
灌装装置不正常
设备不能正常投入使用
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
装量不够
设备不能正常投入使用
4
1
1
4
调整装量
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的后果
严重程度S
发生概率p
可预知性D
RPN
值
预采取的控制措施
3
运行确认
热封尾装置不正常
设备不能正常投入使用
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
批号打印装置不正常
设备不能正常投入使用
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
热剪尾装置不正常
设备不能正常投入使用
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
自动出管装置不正常
设备不能正常投入使用
4
2
2
16
确认重新进行设备调试并无障碍。
设备运转不平稳;有漏油现象;有异常噪音。
设备不能正常投入使用。
3
1
2
6
进行设备空机运转稳定性的确认。
设备进行大修
验证状态发生偏移,影响产品质量
3
2
3
18
重新进行设备验证
4
仪表、衡器
仪器仪表、衡器规格不符合生产使用要求,未校验或不在校验期内。
影响设备运行参数的检查,不能正常判断是否操作正常。
3
2
2
12
检查所有的仪器仪表、衡器的规格是否符合生产使用要求,是否有校验标志且在校验期内。
5
文件与人员培训
无操作指导文件;操作人员未经有效培训。
设备操作失当,出现操作事故。
2
2
2
8
由熟悉设备的人员制订设备操作文件;并进行有效培训。
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的后果
严重程度S
发生概率p
可预知性D
RPN
值
措施确认
采取控制措施后风险等级评估
是否引入新的风险
严重程度S
发生概率P
可预知性D
RPN值
1
设计确认
设备不符合设计和生产使用要求,不符合GMP要求。
设备不能正常使用
4
2
1
8
按照设备用户需求(URS)进行管理
3
1
1
3
否
2
安装确认
设备送货到场后,设备型号不符合,设备损坏,设备及其配件、文件资料不齐。
设备不能正常安装使用,设备资料不齐影响设备的日常使用及培训管理。
4
2
1
8
已建立设备开箱验收管理规程。
3
1
1
3
否
与药品直接接触的设备材质不符合GMP要求。
影响产品质量。
4
2
1
8
进行设备开箱验收的确认,取得供应商的材质证明。
3
2
1
6
否
设备安装环境不符合要求。
缩短设备使用寿命。
污染产品。
4
2
1
8
进行安装确认,确认设备安装环境的洁净室等级、温湿度、光线等。
3
1
1
3
否
安装定位不合适。
影响日常使用和设备的维修。
2
2
1
4
由实际操作员模拟操作,留有足够的安全操作距离及维修空间。
2
1
1
2
否
电力供应无接地。
漏电,造成人员伤害。
1
2
1
2
有电工在场,进行电力供应有效接地的确认。
2
1
1
2
否
电力、压缩空气、水系统等配套设施的连接安装不良;供应的电力、压缩空气压力、水系统等与设备铭牌不符。
设备不能正常使用。
3
2
1
6
检查电力安装符合电路图。
检查压缩空气、水系统连接正确。
检测电力、压缩空气、水系统的供应符合设备铭牌的要求。
3
1
1
3
否
采取控制措施后风险再评估表
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的后果
严重程度S
发生概率p
可预知性D
RPN
值
措施确认
采取控制措施后风险等级评估
是否引入新的风险
严重程度S
发生概率P
可预知性D
RPN值
2
安装确认
转动设备的主动和被动链轮之间的链条过松或过紧。
设备运行不畅,易打滑、松脱。
2
2
2
8
已制定管理规程,要求对设备进行定期检查、维护。
2
2
1
4
否
各电器元件、接线松动脱落,各零部件安装紧固不良。
设备不能正常安装使用,设备易出现故障。
2
1
2
4
已制定管理规程,要求对设备定期进行进行电器元件、接线及零部件紧固度的安装确认。
2
2
1
4
否
设备与地面间的缝隙不密封或不利于清洁操作。
易积尘,滋生微生物。
2
2
1
4
设备安装固定后,检查设备与地面的密封性或规定清洁所需高度。
2
1
1
2
否
无紧急停机按钮,或位置不便于应急操作
无法应急操作,影响产品质量,对产品造成损失
2
1
1
2
需确认设备有紧急停机按钮,并方便应急操作
2
1
1
2
否
电控开关控制功能不符合要求。
设备无法正常操作,易发生安全事故。
2
1
2
4
设备安装确认。
检查主电源开关、运行开关情况。
2
1
1
2
否
使用的润滑剂不符合要求、设备不润滑。
影响产品质量、影响设备使用寿命。
3
1
2
6
检查润滑剂的规格是否符合要求;开机前检查设备的润滑情况和润滑记录。
3
1
2
6
否
设备未进行初始清洁、消毒。
设备的初始清洁、消毒不彻底。
污染环境。
2
2
2
8
进行设备的初始清洁、消毒确认。
检查清洁效果及清洁、消毒记录。
2
1
2
4
否
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的后果
严重程度S
发生概率p
可预知性D
RPN
值
措施确认
采取控制措施后风险等级评估
是否引入新的风险
严重程度S
发生概率P
可预知性D
RPN值
3
运行确认
设备未定期维护保养。
设备维护保养不全面。
缩短设备使用寿命;影响正常生产。
3
2
2
12
制定设备维护保养SOP,对相关人员进行培训并检查培训记录。
3
1
2
6
否
操作面板功能失效。
各种参数不能调整,设备不能正常运转,产品质量无法保证。
3
1
3
9
试运转时检查触控面板能否正常运行,能否有效控制设备。
3
1
2
6
否
加热系统不正常
设备不能正常投入使用。
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
3
1
1
3
否
搅拌机不运转
设备不能正常投入使用。
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
3
1
1
3
否
空管检测装置不正常
设备不能正常投入使用。
4
1
1
4
确认有相应的认证报告并处于合格状态。
3
1
1
3
否
对色标装置不正常
设备不能正常投入使用。
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
3
1
1
3
否
灌装装置不正常
设备不能正常投入使用。
4
1
1
4
确认重新进行设备调试并无障碍。
3
1
1
3
否
装量不够
设备不能正常投入使用。
4
1
1
4
调度装量
3
1
1
3
否
序号
项目
风险发生的失败模式
风险可能导致的
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- 灌装 验证 方案 范文