实现产品的策划程序.docx
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实现产品的策划程序
SBM公司
实现产品的策划程序
PlanningofProductRealization
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1.0目的
2.0适用范围
3.0职责
3.1总裁
3.2技术副总裁
3.3总工程师
3.4技术管理部
3.5研究开发部
3.6管理者代表
3.7质量管理部
3.8行政后勤部
3.9相关部门
4.0定义和缩略语
4.1定义
4.2缩略语
5.0工作过程及规定
5.1概述
5.2下达产品实现过程策划指令7
5.3组建项目组,收集相关资料7
5.4《质量计划》及《配置管理计划》的编制7
5.5《质量计划》及《配置管理计划》的评审8
7.0参考文件
7.1引用文件
7.2支持文件
8.0附录
1.0目的
应对其产品的
在充分利用公司已有质量管理体系的基础上,为确保产品的符合性要求,实现过程进行策划以确定一组合理而有序的过程及子过程。
2.0适用范围
本公司全部产品及服务的实现过程。
3.0职责
3.1总裁
负责保证本公司项目(产品)实现过程中必需的全部资源和设施。
3.2技术副总裁
3.2.1下达一般项目(产品)实现过程的策划指令;
3.2.2组织相关单位审核《质量计划》。
3.3总工程师
3.3.1下达开发型项目(产品)的实现过程策划指令。
3.3.2组织相关部门评审开发型项目的《质量计划》。
3.4技术管理部
3.4.1根据技术副总裁的指令及项目的相关资料,选定项目的软件生存周期模型;
3.4.2根据确定的软件生存周期模型,负责项目的质量策划,并编制《质量计划》
3.4.3参加产品实现过程的技术服务。
3.5研究开发部
3.5.1负责开发型项目(产品)的实现过程的策划
3.5.2编制开发型项目(产品)的《质量计划》。
3.6管理者代表
3.6.1督促各责任部门按质量计划要求尽快提供所需的文件、资源和设施;
3.6.2监督、检查各部门在产品实现全过程中对《质量计划》的执行情况。
3.7质量管理部
3.7.1协助技术管理部编制并审核《质量计划》;
3.7.2协助管理者代表检查各部门《质量计划》的执行情况,并将检查结果及时报告给管理者代表。
3.8行政后勤部
3.8.1确保各部门按《质量计划》获得必需的资源及工作环境;
3.8.2确保全公司的设施都能以完好状态投入产品或服务的实现过程。
3.9相关部门
3.9.1按技术副总裁的要求,参加项目的策划及《质量计划》的编制;
3.9.2负责为产品的开发设计提供必要的技术资料;
3.9.3参加产品实现过程的技术服务。
4.0定义和缩略语
4.1定义
4.1.1质量策划QualityPlanning
质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
注:
编制质量计划可以是质量策划的一部分。
《GB/T19000—2000质量管理体系—基础和术语》之3.2.9
4.1.2质量计划QualityPlan
对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
注1:
这些程序通常包括所涉及的那些质量管理过程和产品实现过程。
注2:
通常,质量计划引用质量手册的部分内容或程序文件。
注3:
质量计划通常是质量策划的结果之一。
GB/T19000—2000质量管理体系—基础和术语》之3.7.5
4.2缩略语
无。
5.0工作过程及规定
5.1概述
5.1.1根据本公司《质量手册》的规定,对本公司所有产品,项目或合同在实现之前,均应进行质量策划。
在该策划中应考虑如下因素:
a)产品、项目或合同的质量目标是否与公司的质量目标相符。
b)确保产品、项目或合同质量的符合性所必须的的控制手段、过程、资源、设施;
c)确保设计、采购、实现过程、安装、服务、检验和试验程序的有关文件的相容性;
d)必要时,更新测量和控制装置,包括研制新的测试设备;
e)确定所有测量和控制的要求,包括超出现有水平、但在足够时限内能开发的测量能力;
f)确定在产品形成适当阶段的合适的验证;
g)对所有特性和要求,包括含有主观因素的特性和要求,明确接收标准;
h)确定和准备质量记录。
5.1.2对于软件产品,还应考虑以下因素:
a)用可测量的用语来表示质量要求;
b)决定软件开发及策划所使用的生存周期模型;它可以采用表示项目活动的软件生存周期(如8.2)也可以采用表示文件编制的软件生存周期模型(如8.3);
c)规定一项目阶段的起支和结果准则,即确定分领域里程碑;
d)明确要执行的评审、测试及其它验证和确认的活动类型;
e)明确要执行的配置管理规则。
5.1.3对于某一特定产品、项目或合同,若公司已有文件化的实现过程策划文件(或质量计划)及其他相关文件可以继续采用时,其相应所需的过程、资源、技能应进行一次验证,以确保其适宜性。
5.2下达产品实现过程策划指令
本公司根据项目(产品)的性质,由总工程师给研究开发部下达开发型项目(产品)的实现过程策划指令,其他项目(产品),由技术开发副总裁给技术管理部下达实现过程策划指令。
5.2.1本公司对软件项目(产品)实现过程的策划通常分为需求、开发、生产运作和服务四个阶段。
本程序的制定是假设其软件生存周期为瀑布模型。
其中:
需求阶段:
从与客户接触开始,到确定顾客需求,完成产品要求的评审为止;
开发阶段:
从编制需求规格说明书开始、到概要设计和详细设计,确定系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计及程序和子程序的设计;
生产运作阶段:
包括软件程序的编码、各项测试和复制及系统集成项目的现场安装调试过程;
服务阶段:
包括项目(产品)的交付及交付以后的服务(如技术培训、系统维修及版本升级),直到该产品寿命终止。
5.2.2项目(产品)的实现过程策划书包括该项目(产品)的《质量计划》和《配置管理计划》。
有时也可以用《项目开发计划》代替《质量计划》来作为该项目(产品)的实现过程策划书。
5.3组建项目组,收集相关资料
根据SBM-QMD-73100《设计和开发策划程序》规定,由技术管理部(研究开发部)组建项目组,收集与即将设计或开发的项目(产品)有关的《项目开发计划》、《需求规格说明书》、《项目配置管理计划》、《风险分析及管理计划》和其他相关的质量管理体系文件,并对其进行识别和确认。
5.4《质量计划》及《配置管理计划》的编制
5.4.1项目组根据《项目开发计划》规定要求,并根据该项目(产品)的特性,确定其生存周期模型及产品实现过程的特征。
5.4.2与公司已经实现的项目(产品)比较,若有与其生存周期和实现过程特征完全相同的,则可直接引用其《质量计划》和《配置管理计划》。
若仅部分相同,则可以引用其相同部分,再补充其不同部分。
否则,就必须重新编制该项目(产品)自己的《质量计划》及《配置管理计划》。
5.4.3《质量计划》的编制,按《质量计划编制作业指导书》(SBM-QMD-71001)执行。
5.4.4《配置管理计划》的编制,按《配置管理计划编制作业指导书》(SBM-QMD-71002)
执行。
5.5《质量计划》及《配置管理计划》的评审
项目组编制的《质量计划》和《配置管理计划》,经技术管理部(研究开发部)审核后,交技术副总裁(总工程师)组织召开评审会,管理者代表、市场部、产品事业部、项目事业部、系统集成部、质量管理部及产品测评中心等部门参加。
《质量计划》的评审应填写《质量计划评审表》(见附录3,表号SBM-QMD-71000F1)
6.0记录
无。
7.0参考文件
7.1引用文件
7.1.1SBM–QMD–00100《质量手册》
7.1.2ISO9001—2000《质量管理体系——要求》
7.2支持文件
质量计划编制作业指导书》SBM-QMD-71001
软件配置管理计划编制作业指导书》SBM-QMD-71002
8.0附录
附录1:
表示项目活动的软件生存周期图
附录2:
表示文件编制的软件生存周期图
附录3:
质量计划评审表
SBM-QMD-71000F1
附录1:
表示项目活动的软件生存周期图
用户需求
要求说明书
—将提供的设计
功能说明
—子系统结构、数据组织
—程序和数据库设计
编码和实现
项目管理
工作规划/进度/资源
标准/方法
开发设备
配置和文件管理
系统扩展
替代
组装测试和调试
用户接受/正式移交
有效性测试的要求
系统验证测试的技术规范
详细
设计
概要设计
运行、维护
和扩展
源程序系统建造目标程序
测试结果错误和修改记录
—错误报告、修改请求交付使用通知
—清除废弃的程序
SRR
POR
B
A
B
CDR
A
审查
B
A
VRR
B
SVR
A
A
B
B
A
B
A
软件验收文件
设计分界线
SDD)
产品分界线
FCA
PCA
配置分界线(SDS)
功能分界线
SRS)
说明
符号
软件开发项目的管理
文件
缩写CDR—设计阶段的审查FCA—功能配置监查PCA—物理配置监查PDN—初步设计描述SDD—软件设计描述SDS—软件设计说明书SRR—软件需求审查SRS—软件需求说明书SVR—软件验证审查附录2表示V文RR件—验编证制完的好的软审件查生存周期图
软件实现
管理
软件验证和确认计划
软件设计描述
软件产品的技术审查
软件配置
工作
工作指南
软件验证和确认计划
初步定义
软件定义规范
定义软件
需求
软件需求文件
软件验收报告
用户手册
运行维护
安装
软件鉴定
运行分界线
软件实现
软件设计
软件验收
软件验证和确认计划
附录3:
SBM-QMD-71000F1
质量计划评审表
产品类名称
申请评
审人员
审请
时间
评审负责人
评审参
加人员
评审
时间
被评审文档及要
点描述
产品生命模型是
否合适
过程划分及关系
是否合适
过程输入、输出
及控制是否合适
资源是否明确规
定并可满足
开发环境是否明
确并可保证
职责划分是否明确、合理
是否继承历史计划的优点
文档标准化评审
其他需要评审的
问题
评审结论
评审认为需要整改的问题
评审人
员签字
日
期
记
录
人
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