两年行动检查表格改.docx
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两年行动检查表格改.docx
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两年行动检查表格改
工程基本情况
工程所在地:
市县(区)巴中市南江县长赤镇
工程名称
南江县长赤镇旭日阳光小区
工程地点
长赤镇街道
施工许可证号
开工日期
2014年4月
建筑规模
28721.27㎡(或万元)
建筑层数
结构类型
砌体框架
形象进度
1#负一层,2#3#主体完工
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质
证书编号
项目负责人姓名
项目负责人
执业资格
证书编号
建设单位
四川福源置业有限责任公司
510108DF3433644Z
冯旭光
勘察单位
核工业德阳金阳岩土工程有限责任公司
224143
胡爱国
AY085100596
设计单位
巴中市建筑勘察设计院有限责任公司
A251016470
陈林
S2*******42
施工单位
南江建筑建材有限责任公司
511922000002581
何平
川251000822317
监理单位
巴中市宏旭建设工程监理有限公司
E151015317
张安平
【川】总监060364号
施工图审查机构
巴中市勘察咨询服务部
22792
吴尚鹏
AY605100010
质量检测机构
南江县质安站
备注
检查组成员签字:
检查日期:
五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表
工程名称:
检查日期:
检查内容
检查情况
1.授权书签署情况
五方责任主体开工前应签署项目负责人
授权书
2.竣工标牌设置情况
竣工时应在工程显著位置设置竣工标牌
3.工程五方责任
主体信息归档情况
工程竣工资料中应收集项目负责人
信息资料并归档
4.施工项目经理
履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书
人员在岗组织施工
组织带班检查
及时正确签署质保资料
5.建设项目负责人
履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书
人员在岗组织施工
组织相关会议
组织相关检查验收
及时正确签署质保资料
6.勘察项目负责人
履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7.设计项目负责人
履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书
按规范要求出具设计文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
8.总监理工程师
履行质量责任情况
开工前应签署质量终身责任承诺书
人员在岗组织监理工作
组织监理例会
组织相关检查验收
及时正确签署质保资料
工程建设强制性标准执行情况检查表
(一)
(勘察部分)
序
号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本
符合
不
符合
1
前期工作
勘察任务要求
2
勘察纲要
3
现场及试
验室工作
勘探及取样
4
原位测试
5
现场编录
6
室内试验
7
勘察报告
工程与勘察工作概况
8
勘察工作量
9
不良地质作用
10
特殊性岩土
11
地下水及水和土腐蚀性评价
12
建筑场地类别和岩土地震
稳定性评价
13
地基方案
14
岩土参数及承载力
15
勘察报告的完整性与
图表的规范性
16
勘察报告签章
17
勘察成果
与实际情况
的符合程度
持力层和承载力
18
地下水
19
重要的岩土参数
20
重要的评价结论
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
工程建设强制性标准执行情况检查表
(二)
(设计部分)
序
号
检查项目
检查内容与方法
评价
备
注
符合
基本
符合
不
符合
1
地基基础设计
设计采用的地基参数、场地类别是否符合勘察成果,地基基础设计是否符合GB50007等相关强制性条文的规定
2
结构类型
是否采用了规范规定的结构类型,抗震设防的多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定
3
设计荷载
设计采用的荷载是否符合GB50009等相关强制性条文的规定,条文中未明确规定的荷载取值是否有依据
4
抗震设防类别和抗震设防
标准
抗震设防类别、抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组是否符合GB50223、GB50011等相关强制性条文的规定
5
建筑形体及
其构件布置
的规则性
建筑形体及其构件布置的规则性是否符合GB50011等相关强制性条文的规定
6
结构材料
结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017、GB50011等相关强制性条文的规定
7
地震作用和抗震验算
地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定
8
钢筋混凝土
构件的最小配筋率
钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010等相关强制性条文的规定
9
多、高层混凝
土结构的抗震等级和抗震构造措施
结构的抗震等级,框架梁、框架柱、框支梁、框支柱纵向钢筋的最小配筋率(量)、箍筋的最小真径及最大间距,剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等相关强制性条文的规定
10
砌体结构
基本构造
砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、过梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等相关强制性条文的规定
11
多层砌体结构的抗震措施
房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等相关强制性条文的规定
12
多、高层
钢结构
多、高层钢结构房屋构件的设计是否符合GB50017、JGJ99等相关强制性条文的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011等相关强制性条文的规定
13
超限高层
建筑结构
按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建质[2010]109号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件是否依据抗震专项审查意见进行设计
结果统计
符合项/基本符合项目/不符合项
工程建设强制性标准执行情况检查表(三)
(施工部分)
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本
符合
不
符合
一、工程资料
1
见证取样和
送检记录
水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单
2
施工试验报告(记录)
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、回填土检验报告等
3
施工记录
地基验槽、桩基施工、混凝土施工、沉降观测等记录
4
质量验收记录
检验批、分项、分部(子分部)验收及隐蔽工程验收记录;验收人员资格
二、地基基础工程
5
地基强度和承载力检验、工程桩检测
地基强度或承载力检验报告、工程桩检测
报告
6
桩位偏差、桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求,超出规范允许偏差的须有设计处理意见
7
基坑施工
基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑监测报告
三、混凝土工程
8
模板与支架
的设计
模板及其支架专项施工方案,高支模专家
论证意见
9
受力钢筋品种、级别、规格和
数量
对照施工图检查
10
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文作
11
钢筋的加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量
12
钢筋构造措施、受力钢筋位置
和混凝土保护层
厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度
13
混凝土的外观
质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差
四、砌体工程
14
砌筑砂浆强度和试块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况,检查计量器具设置应用,砂浆试块留置数量,养护环境、标识等
15
预制承重构件
安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况
16
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上
17
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置接拉结筋情况
18
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度
19
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况
20
构造措施
构造柱、圈梁设置情况
五、现场抽测情况
21
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
22
钢筋位置、数量、保护层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
23
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
24
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
结果
统计
符合项/基本符合项/不符合项
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表(四)
序号
检查项目
检查情况
评价
建
设
单
位
1
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可(开工报告)情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
按规定组织
未按规定组织
□符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
勘
察
设
计
单
位
7
勘察单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
8
设计单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
9
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加验收工作
部分参加验收工作
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
10
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
全部签发
签发主要的设计变更、技术洽商通知
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
11
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
施
工
单
位
12
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
13
项目经理资格和到位情况
项目经理资格符合相应要求,人员到位
项目经理资格符合相应要求,但人员没到位
项目经理资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
14
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批,并严格执行
按管理制度审批,但执行过程中有偏差,审批程序混乱,不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
15
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
按规定配置
配置不全
未按规定配置
□符合
□基本符合
□不符合
施
工
单
位
16
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
17
质量问题和质量事故处理情况
处理及时,整改措施有效
处理及时,但整改不到位
未及时处理
□符合
□基本符合
□不符合
监
理
单
位
18
单位资质情况
单位资质符合相应要求
单位资质不符合相应要求
□符合
□不符合
19
总监理工程师资格及到位情况
总监理工程师资格符合相应要求,人员到位
总监理工程师资格符合相应要求,
但人员没到位
总监理工程师资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
20
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批,并严格执行
按规定编制、审批,但执行不认真
未按规定编制、审批
□符合
□基本符合
□不符合
21
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
22
对分包单位的资质进行核查情况
认真进行审查
不认真进行审查
未进行审查
□符合
□基本符合
□不符合
23
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
24
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定实施旁站监理
实施旁站监理,但不严格到位
未实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
25
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
严格按检验批、分项、分部(子分部)
工程质量验收
不严格按检验批、分项、分部(子分部)
工程质量验收
不按检验批、分项、分部(子分部)
工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合
26
质量问题通知签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
工
程
质
量
检
测
机
构
27
是否超出资质范围从事检测活动
在姿质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
28
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批出具虚
假检测报告
□符合
□不符合
施
工
图
审
查
机
构
29
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合
30
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查存在错审、漏审
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项/基本符合项/不符合项
勘察设计单位
符合项/基本符合项/不符合项
施工单位
符合项/基本符合项/不符合项
监理单位
符合项/基本符合项/不符合项
工程质量检测机构
符合项/基本符合项/不符合项
施工图审查机构
符合项/基本符合项/不符合项
合计
符合项/基本符合项/不符合项
工程项目安全生产工作检查表(五)
市县(区)检查日期:
年月日
项目名称:
建筑面积:
工程造价:
开工日期:
形象进度:
建设单位:
监理单位:
资质等级:
施工单位(总包):
资质等级:
施工单位(分包):
资质等级:
项目经理名称:
注册证书编号:
项目经理安全生产能力考核证书号:
()建安()
专
职
安
全
员
姓名
安全生产能力考核证书号
姓名
安全生产能力考核证书号
()建安()
()建安()
()建安()
()建安()
序号
检查项目
检查情况
评价
一
安全生产责任制
的建立及落实情况
已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任明确落实到人,签订人符合要求。
(项目经理、安全员)
□好
已经建立安全生产责任制,责任落实到人。
□中
已经建立安全生产责任制,但责任未明确到人或尚未制定安全生产责任制。
□差
二
安全文明资金
保障情况
按规定标准落实安全防护、文明施工措施费,使用符合要求。
□好
低于规定标准落实安全防护、文明施工措施费,使用符合要求
□中
未按规定落实安全防护、文明施工措施费,使用不符合要求。
□差
三
施工现场隐患排查治理制度及重大危险源识别监控制度建立及落实情况
建立制度,并已认真组织落实。
□好
建立制度,基本落实。
□中
未建立制度或未落实。
□差
四
安全教育制度
落实情况
施工人员接受三级教育资料齐全、签字规范;
□好
□中
□差
五
文明施工和环境保护
施工现场打围作业完整,总平布置合量,设施设备、材料,消防器材配置合理;食堂证照齐全,清洁卫生;宿舍搭设材料符合要求,人员安全符合要求;卫生设施齐全,清洁卫生。
□好
□中
□差
六
施工现场安全管理机构的建立和运行情况
建立完善的项目安全管理机构,人员配备符合要求;分包单位安全管理统一纳入项目安全管理机构,人员证书齐全人员到位,管理落实。
□好
□中
□差
七
在建工程项目施工组织设计中安全技术措施制定执行情况;危险性较大分部分项工程专项施工方案编制、审核、专家认证、审批制度执行情况
按照要求和规范制定安全技术措施,对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案,并落实专家论证制度,审批手续齐全。
□好
已制定安全技术措施,但未对危险性较大的工程制定详细的专项施工方案。
□中
未按照要求和规范制定安全技术措施或未对危险性较大的工程制定专项施工方案,手续不齐
□差
八
安全检查和安全技术交底制度执行情况
按照要求建立安全检查和技术交底制度;安全检查做到全覆盖,检查中发现的隐患及时整改到位;安全技术交底到位,内容与现场情况相符,签字手续完善。
□好
□中
□差
九
安全防护用具配备及使用情况
按照要求配备齐全、合格的安全防护用具并正确使用。
□好
基本按照要求配备齐全防护用具,并按要求使用。
□中
没有按照要求配备安全防护用具或未正确使用。
□差
十
建筑起重机械设备备案登记、安拆方案制定和实施、安拆单位资质及人员资格等情况
安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案,并按照安拆方案进行安装拆除。
□好
安拆单位及人员具备相应资质,基本按照要求安拆建筑起重机械设备。
□中
安拆人员不具备相应资质、没有按照要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行安装拆除。
□差
十一
安全防护情况(包括基坑支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊篮、物料提升机、卸料平台等)
按照规范和要求进行安全防护,安全标示齐全。
□好
基本按照规范和要求进行安全防护。
□中
没有按照规范和要求进行安全防护。
□差
十二
安全生产应急救援
制度落实情况
按照规定编制事故应急救援预案,预案针对性强,建立了应急救援组织,落实了救援人员和物资,并组织了演练。
□好
应急救援预案针对性差,未组织演练。
□中
未按照规定编制事故应急救援预案。
□差
十三
特种作业人员持证情况
现场特种作业人员数量
□好
现场特种作业人员持证数量
□中
特种作业人员持建设行政主管部门统一证书数量比例
□差
十四
整改情况:
注:
表中检查项目共有13项,每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后,统计表格中好、中、差的数量。
好:
13项中“好”的个数≥11项;
较好:
13项中“好”的个数≥9项;
中:
13项中“好”的个数≥7项;
差:
“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况
检查人(签字):
检查组组长(签字):
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