全套质量控制流程图经典.docx
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全套质量控制流程图经典.docx
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全套质量控制流程图经典
文件编号:
流程名称
来料质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商
责任部门
品质部
编制
审批
仓管员
・・・・—,・・—・・・—・・・・■
通知检验
"■■■■■
1材料送检单1
IQC
检验
I
吕质主管
1-
记录审核
根据
检验作业指导书
IQC检验报告
|IQC检验报告】
1-
IQC
仓管员
合格
1
T
递交检验报告
1
入仓
i
1
可用数
亠
特采
挑选使用
不合格
递交检验报告
退货
退仓单
不能使用
退仓单
分析不合格原因
质量反馈通知单]
来料冋题
结构问题
采购部
品质部
]•*
工程部
品质部
品质部
IQC检验报告单
质量反馈通知单
与供应商交涉
与工程部商讨
品质部
.确定改进方法
确定改进方法
工程部
-J1
j,1质量反馈通知单*
跟踪改进效果
NO
★
制定预防措施
记录存档
质量反馈通知单
注1:
斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员
注2:
虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:
方框字一在流程中指过程活动。
第1页共1页
文件编号:
流程名称
装配制程质量控制流程图
涉及部门
米购部、工程部
责任部门
品质部、装配车间
编制
审核
备注:
注1:
斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2:
虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:
方框字一在流程中指过程活动。
文件编号:
流程名称
岀货质量控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、仓库、生产车间
责任部门
品质部
编制
审核
QC
QC检验合格成品
装配员工
仪器点检
参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
备注:
注1:
斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。
注2:
虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:
方框字一在流程中指过程活动
第1页共1页
文件编号:
流程名称
质量纠正及预防措施控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位
责任部门
品质部、责任归口部门
编制
审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
1
1
F
1
!
1
Ik
不良品处理
品质部主管
确定责任归口部门
参照不合格品控制流程图
质量反馈通知单1
IF
*
来料不良
采购部联系
工程部协助
责任部门
确定纠正办法并实施
……1质量反馈通知单
1
责任部门
■
制定预防措施
1质量反馈通知单!
备注:
注1:
斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2:
虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:
方框字一在流程中指过程活动
文件编号:
流程名称
不合格品控制流程图
涉及部门
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
责任部门
品质部、仓管部
编制
审核
1•来料不良品控制流程图:
退货
直接使用
入仓
可使用品
生产车间
挑选使用
不合格品
IQC
重缺陷
1仓库1
*'
f
拒
特
1IQC验货单(红)让步接收・
■~I1
|IQC验货单(红)拒收|
隔离待退区
收
采
j备注:
挑选使用1
1T
-”—
j_IQC检验报告」
文件编号:
流程名称
质量统计及应用流程图
涉及部门
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位
责任部门
品质部
编制
审核
注1:
斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员
注2:
虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。
注3:
方框字一在流程中指过程活动
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- 全套 质量 控制 流程图 经典
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