军标内审记录.docx
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军标内审记录.docx
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军标内审记录
内部审核记录1编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
总经理
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
组织是否编制并保持了质量手册?
质量手册对标准要求有否删减?
删减了哪些条款?
4.2.2质量手册
□合格
□不合格
2
公司管理层是否已:
a)向组织传达满足顾客和法律法规重要性;b)制定质量方针;c)确保质量目标制定;d)进行管理评审;e)确保资源获得。
5.1管理承诺
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录2编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
总经理
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
3
以实现顾客满意为目标,确保顾客要求得到确定并予以满足?
5.2顾客为关注焦点
□合格
□不合格
4
以实现顾客满意为目标,确保顾客要求得到确定并予以满足?
最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见机制。
5.2顾客为关注焦点
□合格
□不合格
5
组织制定了怎样质量方针?
其含义是什么?
5.3质量方针
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录3编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
总经理
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
6
组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标?
质量目标是否体现对产品质量水平追求,与顾客期望相适应?
并保持质量目标实施和评价记录?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
7
组织各个部门、各级人员职责、权限和相互关系是否确定并予以沟通?
总经理是否确保组织内质量管理部门独立行使职权?
总经理是否对最终产品质量和质量管理负责?
总经理是否确保顾客能够及时获得产品质量问题信息?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录3编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
总经理
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
8
组织通过何种方式进行内部沟通?
5.5.3内部沟通
□合格
□不合格
9
组织是否能及时提供所需资源?
这些资源是否适宜?
6.1资源提供
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录4编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
总经理
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
10
最高管理者是否按计划进行了管理评审?
5.6管理评审
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录5编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
管理者代表
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
公司是否按标准要求建立了质量管理体系?
各部门职责是否明确?
有无对产品质量有影响外包过程?
公司是否接受顾客质量监督?
公司是否对外包过程进行评审,批准后予以实施,并监督外包过程执行。
顾客要求时,外包过程须经顾客同意。
公司是否应建立、实施和保持产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程?
4.1总要求
□合格
□不合格
2
组织是否根据内部管理需要制定了相应程序文件?
及本标准所要求记录?
4.2.1总则
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录6编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
管理者代表
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
3
组织在相关职能和各层次上是否建立了质量目标?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
4
组织为实现质量目标是否进行了质量体系策划?
管理者代表应是否能参加质量管理体系决策最高管理层成员?
并具备履行以上职责所需技术和行政管理能力?
5.4.2质量管理体系策划
□合格
□不合格
5
管理者代表是否清楚自己职责和权限?
5.5.2管理者代表
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录7编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
管理者代表
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
6
公司是否已:
策划并实施以下方面所需监视、测量、分析和改进过程:
a)证实产品符合性;b)确保质量管理体系符合性;c)持续改进质量管理体系有效性
8.1总则
□合格
□不合格
7
组织确定、收集、分析了哪些数据?
8.4数据分析
□合格
□不合格
8
组织质量管理体系持续改进机制是否形成?
8.5.1持续改进
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录8编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
管理者代表
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
9
公司是否已按策划时间间隔进行内部审核?
是否已规定审核准则、范围、频次和方法。
审核员选择和审核实施是否已确保审核过程客观性和公正性?
审核不符合项是否已及时采取措施,以消除所发现不合格及其原因?
是否已保持内审相关记录?
8.2.2内部审核
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录9编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
办公室
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
办公室质量目标是什么及落实情况?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
办公室职责和权限有否得到规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录10编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
办公室
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
3
公司是否按标准要求建立并保持了文件控制程序?
该程序文件是否适用于质量管理体系要求所有文件?
4.2.3文件控制
□合格
□不合格
4
公司是否按标准要求设置了质量记录?
并是否已规定了记录保存期限?
程序是否包含对供方产生和保持记录控制要求?
记录应能提供产品实现过程完整质量证据,并能清楚地证明产品满足规定要求程度?
记录保持时间应满足顾客要求和法律法规要求,与产品寿命周期相适应?
4.2.4记录控制
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录10编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
办公室
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
5
公司是否建立保持了教育、培训记录?
公司是否对各级管理者以及对产品质量有影响人员应按规定时间间隔进行有关质量管理知识和岗位能培训、考核,并按规定要求持证上岗?
6.2能力意识和培训
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录11编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
生产部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
生产部质量目标是什么及落实情况?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
生产部职责和权限有否得到规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录12编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
生产部/车间
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
公司为实现产品符合性,必须具备哪些基础设施?
6.3基础设施
□合格
□不合格
2
公司工作环境是否适宜?
公司是否对需要控制工作环境,应保持监视、测量、控制和改进措施记录?
6.4工作环境
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录12编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
生产部/车间
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
3
公司是否策划并在受控条件下进行生产和服务提供。
受控条件是否已包括:
a)获得表述产品特性信息
b)必要时,获得作业指导书
c)使用适宜设备
d)获得和使用监视和测量设备;
e)实施监视和测量;
f)实施产品放行、交付和交付后活动
h)生产和服务使用计算机软件,应经确认和审批;
i)使用代用器材,需经审批,影响关键或重要特性器材代用应征得顾客同意
j)获得适宜原辅材料等
k)按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件
l)对首件产品进行自检和专检,并对首件作出标记
m)以清楚实用方式(如文字标准、样件或图示)规定技艺评定准则
7.5.1生产和服务过程控制
□合格
□不合格
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录13编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
生产部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
5
公司是否编制了产品实现作业流程图?
公司是否策划和开发产品实现所需过程?
产品实现策划是否与质量管理体系其他过程要求相一致?
在对产品实现进行策划时,公司是否确定以下方面适当内容:
a)产品质量目标和要求;
b)针对产品确定过程、文件和资源需求;
c)产品所要求验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需记录;
e)产品标准化要求;
f)计算机软件工程化管理要求;
g)产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求;
h)产品质量评价和改进数据收集和分析要求;
i)技术状态管理要求;
j)风险管理要求。
策划输出形式应适合于组织运作方式。
公司是否编制质量计划(质量保证大纲)?
7.1产品实现策划
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日:
内部审核记录13编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
生产部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
4
组织有哪些特殊过程?
并如何控制?
7.5.2生产和服务提供过程确认
□合格
□不合格
5
在产品实现过程中,凡有区分产品追溯性要求场合,产品标识方式是否确定并被实施?
7.5.3标识和可追溯性
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日:
内部审核记录14编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
质检部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
质量目标是什么及落实情况?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
职责和权限有否得到规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录15编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
质检部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
7
公司采用了哪些适宜方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量?
这些方法如何对证实过程实现所策划结果能力?
当未能达到所策划结果时,是否已采取适当纠正和纠正措施,以确保产品符合性?
8.2.3过程监视和测量
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录16编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
质检部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
组织测量和监视装置是否根据质量控制和改进要求进行了配置?
这些配置是否按规定进行了检验?
7.6监视和测量装置控制
□合格
□不合格
2
产品交付前对产品特性是否进行测量和监控?
8.2.4产品监视和测量
□合格
□不合格
□合格
□不合格
3
组织是否建立保持了不合格品控制程序?
8.3不合格品控制
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录17编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
质检部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
5
公司是否已编制形成文件程序,以规定并已实施以下方面要求:
评审不合格(包括顾客抱怨)、确定不合格原因、评价确保不合格不再发生措施需求、确定和实施所需措施、记录所采取措施结果、评审所采取纠正措施?
8.5.2纠正措施
□合格
□不合格
6
组织是否建立保持了“预防措施程序”?
该程序作了哪些规定?
8.5.3预防措施
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录18编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
销售部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
销售部质量目标是什么及落实情况?
5.4.1质量目标
□合格
□不合格
2
销售部职责和权限有否得到规定?
5.5.1职责和权限
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
公司采取了哪些渠道和方式与顾客进行沟通?
公司对顾客要求理解与实现如何进行?
7.2与顾客有关过程
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
采购部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
公司是否确保采购产品符合规定采购要求?
公司是否根据供方按组织要求提供产品能力评价和选择供方?
公司是否制定选择、评价和重新评价准则?
评价结果及评价所引起任何必要措施记录是否保持?
公司是否根据评价结果编制合格供方名录?
并作为选择供方和采购依?
公司是否对顾客要求控制采购产品,组织应邀请顾客参加对供方评价和选择?
选择、评价供方时,是否确保有效地识别并控制风险?
7.4.1采购过程
□合格
□不合格
2
公司是否对采购信息应表述拟采购产品,并包括:
a)产品、程序、过程和设备批准要求:
b)人员资格要求;c)质量管理体系要求。
在与供方沟通前,组织是否确保规定采购要求是充分与适宜?
7.4.2采购信息
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
3
公司是否确定并实施检验或其他必要活动,以确保采购产品满足规定采购要求?
公司是否编制采购产品验证准则?
公司是否保持采购产品验证记录?
7.4.3采购产品验证
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录19编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
3
公司是否对采购新设计和开发产品实施了以下控制:
a)采购项目和供方确定应充分论证,并按规定审批;b)在技术协议书或合同中,明确对供方技术要求和质量保证要求;产品经验证满足要求后方可使用?
7.4.4采购新设计和开发产品
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录20编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
销售部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
公司是否对顾客财产,进行了标识、验证、保管和维护?
7.5.4顾客财产
□合格
□不合格
4
公司是否已按照《顾客满意度测量管理程序》规定定期由销售单位发出“顾客满意度调查表”对客户进行调查,顾客不满意是否作了分析?
8.2.1顾客满意
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
仓库
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
在顾客有要求时,组织是否按顾客要求提供防护措施
7.5.5产品防护
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
公司是否编制形成文件程序,确定质量信息需求,按规定收集、贮存、传递、处理和利用?
公司产品质量信息管理应满足顾客需要?
6.5质量信息
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
技术部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
1
本公司对产品设计和开发如何进行策划和控制?
7.3.1
□合格
□不合格
2
本公司对产品设计和开发如何进行相关信息输入?
7.3.2
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
技术部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
3
本公司对产品设计和开发如何进行相关信息输出?
7.3.3
□合格
□不合格
4
本公司对产品设计和开发如何进行评审?
7.3.4
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
技术部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
5
公司如何依据所策划安排进行验证?
7.3.5
□合格
□不合格
6
本公司对产品设计和开发如何确认?
7.3.6
□合格
□不合格
7
本公司对产品设计和开发如何进行更改控制?
7.3.7
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
技术部
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
8
本公司对新产品设计和开发如何试制?
7.3.8新产品试制
□合格
□不合格
9
公司如何对试验过程实施进行控制?
7.3.9试验控制
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
公司是否识别关键过程?
编制关键过程明细表并实施关键过程控制?
控制要求是否还符合:
a)对关键过程进行标识;
b)设置控制点,对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制;
c)对首件产品进行自检和专检,并作实测记录;
d)可行时,对关键或重要特性实施百分之百检验;
e)适用时,运用统计技术,确保过程能力符合要求;
f)填写质量记录,保持可追溯性
7.5.6关键过程
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
公司是否对交付产品进行检验、试验,确认其符合接收准则后,方可提交顾客验收?
公司是否交付时提供按规定签署产品合格证明和有关检验和试验结果等文件?
7.5.7交付
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
公司是否对交付后活动实施、验证和报告作出规定并予以控制,并主要包括了以下内容:
a)确保交付技术文件得到控制和更新;
b)对交付后活动提供充分技术支持和资源,按规定委派技术服务人员到使用现场服务;
c)收集和分析产品使用和服务中信息(见6.5);
d)交付后发现问题时,应采取相应措施(包括调查、处理和报告)
7.5.8交付后活动
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
内部审核记录21编号:
8.2.2-D-44
审核检查表
被审部门:
序号
检查内容
涉及条款
检查情况记录
判定
公司是否实施技术状态管理,内容包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核?
公司是否有顾客要求时,技术状态管理计划、技术状态基线确定及其更改应征得顾客同意?
7.7技术状态管理
□合格
□不合格
审核员:
日期:
年月日
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