珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位度.docx
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珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位度.docx
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珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位度
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所单位2017年度部门决算公开
第一部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所概况
(一)部门主要职责
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所的主要职责是:
主管辖区内失业人员,并为退休人员提供服务的工作部门,其主要职责包括下岗失业人员日常管理,失业人员登记有《失业证》发放审核,劳动关系协调和劳动诤议协调,劳动保障统计调查。
协助《再就业优惠证》审核发放,协调落实扶持再就业优惠政策。
为退休人员提供个人帐户、养老金查询,动态跟踪管理及档案管理等服务。
承担劳动合同签证,临时工劳动合同签订。
劳动用工管理,职业介绍机构登记、管理。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
本年支出合计
50
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
总计
54
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21007
计划生育事务
2100799
其他计划生育事务支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21007
计划生育事务
2100799
其他计划生育事务支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
本年支出合计
49
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
总计
54
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
21007
计划生育事务
2100799
其他计划生育事务支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
30201
办公费
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:
预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下:
(一)年度收入总体情况
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度总收入万元,其中本年收入万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入万元,比上年决算数增加万元,增长%。
主要变动情况:
一是业务支出增加,二是人员经费增加。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入0万元,与上年决算数持平。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。
5.
5.其他收入万元,比上年决算数增加万元,增长%。
主要变动情况:
2016年使用2015年留存经费,2016年结转经费少。
(二)年度支出总体情况
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度总支出万元,其中本年支出万元。
具体情况如下:
1.基本支出万元,比上年决算数增加万元,增长%,主要变动情况是部分款项支出由项目支出调整为基本支出。
2.
2.项目支出万元,比上年决算数减少万元,下降%,主要变动情况是部分款项支出由项目支出调整为基本支出。
3.
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度财政拨款收入合计万元。
其中:
一般公共预算财政拨款收入万元,比上年决算数增加万元,增长%;主要变动情况是业务支出增加,且人员经费上涨;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数持平。
财政拨款收入年初预算为0万元,决算数完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:
2017年人社所预算并入南屏镇政府,使用经费大部分为镇政府下拨,未单独预算。
(二)2017年度财政拨款支出说明
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度财政拨款支出合计万元。
其中:
一般公共预算财政拨款支出万元,比上年决算数增加万元,增长%;主要变动情况是2016年结余经费比2015年少,增加了一般公共预算支出;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年决算数持平。
财政拨款支出年初预算为0万元,决算数完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因:
2017年人社所预算并入南屏镇政府,使用经费大部分为镇政府下拨,未单独预算。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
珠海市香洲区南屏镇人力资源和社会保障服务所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为万元,完成预算万元的%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为万元,完成预算万元的%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加万元,增长%。
其中:
因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加万元,增长%;公务接待费支出决算与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要增减变动情况是业务量增加,车辆经费上升。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.
2.公务用车购置及运行维护费支出万元,其中:
公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常工作。
4.公务接待费支出0万元。
2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。
5.
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),与上年持平。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。
根据财政绩效管理要求,2017年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
重点项目绩效评价报告。
2017年度,区财政局在我部门自评工作的基础上,组织第三方机构对0项目进行了重点绩效评价。
第三方机构重点项目绩效评价情况详见附件。
其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务科室意见的基础上自主选择公开)。
(绩效自评和重点评价报告作为附件依次附在第四部分名词解释之后)
第四部分名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:
(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
财政拨款收入:
指财政当年拨付的资金事业收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包
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- 珠海市 香洲区南屏镇 人力资源 社会保障 服务所 单位