云南普通院校招收高水平运动员报名考试登记表.docx
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云南普通院校招收高水平运动员报名考试登记表
云南省昆明市第九中学2017年度部门决算
一、部门决算编审基本情况
我校是一所普通二级完全中学,位于昆明市官渡区六甲街道福保社区592号,现共有班级32个,在校学生总人数为1737人,其中初中20个班实有学生1078人,高中12个班实有学生659人。
学校实行校长负责制,党支部和校长室下设教务处、政教处、总务处、保卫科及团委会、分别管理年级组、教研组、班主任、团支部、少先队、学生会、食堂等,组织校内外教育教学活动,开展后勤和其它各项工作。
全校在职教职工122人,其中专任教师116人,高级教师29人。
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目(按功能分类)
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,270.40
一、一般公共服务支出
35
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
36
二、上级补助收入
3
三、国防支出
37
三、事业收入
4
147.96
四、公共安全支出
38
四、经营收入
5
五、教育支出
39
2,345.03
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
41
8
八、社会保障和就业支出
42
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、国土海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、其他支出
55
22
二十二、债务还本支出
56
23
二十三、债务付息支出
57
本年收入合计
24
2,418.37
本年支出合计
58
2,345.03
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
73.34
年初结转和结余
26
交纳所得税
60
基本支出结转
27
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
62
73.34
经营结余
29
其他
63
30
年末结转和结余
64
31
基本支出结转
65
32
项目支出结转和结余
66
33
经营结余
67
总计
34
2,418.37
总计
68
2,418.37
注:
本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,418.37
2,270.40
147.96
205
教育支出
2,418.37
2,270.40
147.96
20502
普通教育
2,418.37
2,270.40
147.96
2050203
初中教育
1,292.70
1,199.48
93.22
2050204
高中教育
1,125.67
1,070.92
54.75
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,345.03
2,345.03
205
教育支出
2,345.03
2,345.03
20502
普通教育
2,345.03
2,345.03
2050203
初中教育
1,246.50
1,246.50
2050204
高中教育
1,098.53
1,098.53
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,270.40
一、一般公共服务支出
29
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
30
3
三、国防支出
31
4
四、公共安全支出
32
5
五、教育支出
33
2,270.40
2,270.40
6
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
2,270.40
本年支出合计
52
2,270.40
2,270.40
年初财政拨款结转和结余
25
年末财政拨款结转和结余
53
一、一般公共预算财政拨款
26
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
55
总计
28
2,270.40
总计
56
2,270.40
2,270.40
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
2,270.40
2,270.40
2,270.40
2,270.40
205
教育支出
2,270.40
2,270.40
2,270.40
2,270.40
20502
普通教育
2,270.40
2,270.40
2,270.40
2,270.40
2050203
初中教育
1,199.48
1,199.48
1,199.48
1,199.48
2050204
高中教育
1,070.92
1,070.92
1,070.92
1,070.92
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,694.29
302
商品和服务支出
230.21
310
其他资本性支出
30101
基本工资
522.17
30201
办公费
156.49
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
267.84
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
41.14
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
196.11
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
466.52
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
200.32
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
0.20
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
345.91
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
—
30305
生活补助
181.72
30216
培训费
4.50
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
164.19
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
9.75
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
58.20
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.27
人员经费合计
2,040.20
公用经费合计
230.21
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
八、财政专户管理资金收入支出决算表
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
147.96
147.96
74.63
74.63
73.34
205
教育支出
147.96
147.96
74.63
74.63
73.34
20502
普通教育
147.96
147.96
74.63
74.63
73.34
2050203
初中教育
93.22
93.22
47.01
47.01
46.20
2050204
高中教育
54.75
54.75
27.61
27.61
27.13
注:
本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:
云南省昆明市第九中学
金额单位:
万元
项目
行次
预算数
决算统计数
栏次
1
2
一、“三公”经费支出
1
—
—
(一)支出合计
2
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
(1)公务用车购置费
5
(2)公务用车运行维护费
6
3.公务接待费
7
(1)国内接待费
8
—
其中:
外事接待费
9
—
(2)国(境)外接待费
10
—
(二)相关统计数
11
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
12
—
2.因公出国(境)人次数(人)
13
—
3.公务用车购置数(辆)
14
—
4.公务用车保有量(辆)
15
—
5.国内公务接待批次(个)
16
—
其中:
外事接待批次(个)
17
—
6.国内公务接待人次(人)
18
—
其中:
外事接待人次(人)
19
—
7.国(境)外公务接待批次(个)
20
—
8.国(境)外公务接待人次(人)
21
—
二、机关运行经费
22
—
(一)行政单位
23
—
(二)参照公务员法管理事业单位
24
—
注:
1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度年初结转和结余0万元,本年收入2418.37万元,本年支出2345.03万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配73.34万元,年末结转和结余0万元。
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
二、支出决算情况说明
2017年度财政专户管理资金年初结转和结余0万元,本年收入147.96万元,本年支出74.62万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配73.34万元,年末结转和结余0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2270.4万元,本年支出2270.4万元,年末结转和结余0万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
我校2017年财政拨款收入预决算差异率为14.21%,非财政拨款收入预决算差异率为0%,年初结转和结余预决算差异率为0%,基本支出预决算差异率为14.21%,差异率较大。
主要差异原因工资调整增,确保部门预算的真实性和完整性,充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出,真实、完整反映各项收支。
国有资产占有使用情况表
单位:
万元
项目
行次
资产总额
流动资产
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