QA工作标准管理制度样本.docx
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QA工作标准管理制度样本
QA工作原则管理制度
为了规范QA监控管理,保证过程监控工作并按GMP规定有序地进行,特制定本制度。
1、合用范畴
本制度合用于质管部QA员及有关部门人员。
2、生产前准备监控内容及原则
2.1生产技术部下达生产指令后,QA员对生产前准备工作按下列条款进行检查,禁止违章作业,符合生产条件,方可准予生产。
2.1.1生产区设备有“清洁状态”标示牌。
2.1.2生产用容器、工具备“己清洁”标记。
2.1.3生产用计量器具备“校验合格证”,并在规定有效期内。
2.1.4生产区有“清场合格证”。
2.1.5工艺用水有定期检查报告单,符合用水原则。
2.1.6生产区环境卫生符合规定。
2.1.7操作人员服装、个人卫生符合规定。
2.1.8生产指令对的无误,生产记录准备齐全并且无提前记录。
2.1.9生产区没有与生产无关物品或杂物。
2.1.10核对生产所领物料与生产指令单与否一致,并应有质管部出具合格报告书。
3、按批准工艺规程、岗位原则操作程序及卫生监控规程等进行生产全过程检查,详见生产
全过程监控管理制度。
4、物料平衡与偏差解决
4.1物料平衡
4.1.1制剂生产必要按照处方量100%(标示量)投料。
如已知某一成分在生产或贮存期间
含量会减少,工艺规程中可规定恰当增长投料量。
4.1.2产品(或物料)理论产量(或理论用量)与实际产量之间比值应有可容许正常
偏差。
4.1.3每批产品应在生产作业完毕后,作物料平衡检查。
如有差别,必要查明因素,在得出
合理解释、确认无潜在质量事故后,方可按正常产品解决。
4.2偏差解决
4.2.1浮现下列偏差时必要及时解决。
4.2.1.1物料平衡超过收率正常范畴。
4.2.1.2生产过程时间控制超过工艺规程规定范畴。
4.2.1.3生产过程中工艺条件发生偏移、变化。
4.2.1.4生产过程中设备突然浮现异常,也许影响产品质量。
4.2.1.5产品质量(含量、外观、工序加工)发生偏移。
4.2.1.6跑料。
4.2.1.7标签、阐明书、小盒实用数、剩余数、残损数之和与领用数发生差额。
4.2.1.8生产过程中其她异常状况。
4.2.2偏差解决程序
4.2.2.1发生超限偏差时,必要填写偏差解决单,写明产品品名、批号、规格、批量、工
序、偏差内容、发生过程因素、地点、填表人签字、日期。
将偏差解决记录交给生产部管
理人员。
4.2.2.2生产部负责人及车间管理人员会同关于人员进行调查,依照调查成果提出解决建议:
(A)继续加工,(B)重新加工,(C)回收或采用其她补救办法。
如确认也许影响产品质量者,
必要报废或销毁。
4.2.2.3生产部管理人员将上述解决建议(必要时应验证),写出书面报告(一式两份),生
产部负责人签字后连同偏差告知单报质管部,由质管部负责人审核、总工批准。
4.2.2.4生产车间按批准文献组织实行;同步将偏差报告单、调查报告、解决办法及实行
成果归档备查。
4.2.2.5如发现偏差批次与该批先后批次产品关于连时,必要及时告知质量部,作出相应处
理。
5、清场管理
5.1清场时间 为了防止药物生产不同批号、品种、规格之间污染和交叉污染,各生产工序在生产结束、更换品种及规格或换批号前,应彻底清理及检查作业场合。
5.2清场规定
5.2.1地面无积灰、无结垢,门窗、室内照明灯、风管、墙面、开关箱外壳无积灰,室内不
得存储与生产无关物品。
5.2.2使用工具、容器应清洁、无异物,无前次产品遗留物。
5.2.3设备内外无前次生产遗留药物,无油垢。
5.2.4非专用设备、管道、容器、工具应按规定清洗、消毒或灭菌。
5.2.5直接接触药物机器、设备及管道、工具、容器应每天或每批清洗、消毒。
同一设备
持续加工同一非无菌产品时,其清洗周期可按设备清洗关于规定执行。
5.2.6包装工序调换品种时,剩余标签、小盒、阐明书等包装材料应按规定解决。
5.2.7固体制剂工序调换品种时,对难以清洗用品,如烘布、布袋、应予调换。
5.2.8清场记录 清场工作应有清场记录。
清场记录应涉及工序、清场前产品品名、规格、批号、清场日期、清场项目、检查状况、清场人、复核人及其签字。
清场记录须归入批生产记录存档。
清场结束由质管部QA人员检查合格后发给“清场合格证”。
清场合格证正本附入该批生产记录中,清场合格证副本作为下一种批号、品种(或同一品种不同规格)生产凭证附入生产记录。
未领得“清场合格证”不得进行下一步生产。
6、状态标记管理
6.1生产区内设备、生产操作、中间站和物料均应挂状态标志。
6.1.1车间中间站内用红、黄、绿三种颜色状态标志划分三个不同存储区:
6.1.1.1绿色是合格品及存储区。
6.1.1.2黄色是待验品及存储区。
6.1.1.3红色是不合格品及存储区。
6.1.2车间站容器外均应有物料标志卡。
6.1.2.1物料标志卡用红、黄、绿三种颜色状态标志划分三个不同状态:
6.1.2.1.1绿色《合格品》标记,注明品名、产品批号、规格、数量等。
6.1.2.1.2红色《不合格品》标记,注明品名、产品批号、规格、数量、生产日期、不合格项目等。
6.1.2.1.3黄色《待检品》标记,注明品名、批号、规格、数量、生产日期等。
6.1.2.2半成品、成品状态挂于容器上醒目、显而易见处。
6.1.3操作间状态标志分如下三种:
6.1.3.1 生产状态标志:
表白正在进行生产操作状态标志,用准产证作为标志,其内容涉及该区域内所生产产品品名、规格、批号等。
6.1.3.2设备状态标志:
工程部确认与否可以使用标志。
6.1.3.2.1绿色表达设备状态完好。
6.1.3.2.2红色表达设备状态待修。
6.1.4 清洁状态标志
6.1.4.1操作间:
在生产结束后悬挂“待清洁”(黄色)标志,清场结束后悬挂“已清洁”(绿
色)标志。
6.1.4.1器具清洁间:
划分干净器具存储间和器具清洗间。
对盛装药物容器应有状态标志,未清洁要挂黄色“待清洁”标记牌,放在器具清洗间,已清洁容器挂绿色《已清洁》标记牌,存储在干净器具存储间。
6.1.5处在使用状态容器应标明内容物品名、规格、批号、重量、使用日期。
7、QA检查管理
7.1仓库检查
7.1.1检查频率 每月检查2次
7.1.2抽查原则 按物料管理有关规定进行
7.1.3抽查方式采用抽查方式进行,时间、抽查人不进行拟定,但不得进行抽查事先告知。
7.1.4抽查基本规定 抽查内容以物料分区存储、物料状态标记、账物相符、存贮规定、包装状况等为主。
7.2制水车间检查
7.2.1检查频率 每月检查2次
7.2.2抽查原则 按制水有关规定进行
7.2.3抽查方式采用抽查方式进行,时间、抽查人不进行拟定,但不得进行抽查事先告知。
7.2.4抽查基本规定 抽查内容以制水车间记录、状态标记、自行监控内容复核、试剂及器具存储、操作与否正规、检定状况为主。
7.3公用工程检查
7.3.1检查频率 每月检查2次
7.3.2抽查原则 按公用工程有关规定进行
7.3.3抽查方式采用抽查方式进行,时间、抽查人不进行拟定,但不得进行抽查事先告知。
7.3.4抽查基本规定 抽查内容以记录、状态标记、自行监控内容复核、与否持证上岗、检定状况为主。
7.4饮用水检查
7.4.1检查频率 每月检查1次
7.4.2抽查原则 按饮用水有关规定进行
7.4.3抽查方式 由QC每月进行,QA进行监督执行。
7.4.4抽查基本规定 检查重要是检查有关记录。
7.4纯化水、注射用水检查
7.4.1检查频率 按工艺用水布局图进行,其中总送、总回每周全检1次、每周抽一种使用
点全检1次。
7.4.2抽查原则 按工艺用水有关规定进行。
7.4.3抽查方式 由QC每月进行,QA进行监督执行。
7.4.4抽查基本规定 检查重要是检查有关记录。
7.5环境检查
7.5.1 悬浮粒子测定频次 静态每3个月测定1次,动态第半年测定1次。
7.5.2 沉降菌测定频次
7.5.2.1 100级、10000级:
静态每星期测定1次(如停产超过1周,在生产迈进行测定),动态每1个月测定1次。
100级局部百级区每班测定一次(非灭菌制剂)。
7.5.2.2 100000级、300000级:
静态每月测定1次(如停产超过1周,在生产迈进行测定),动态每3个月测定1次。
7.5.3抽查原则 按环境监测管理规程进行。
7.4.4抽查方式 由QA按测定频次及沉降菌原则操作程序及悬浮粒子原则操作程序进行检查。
7.6 领料工序检查
7.6.1检查频率 按生产批次进行,每批一次。
7.6.2抽查原则 按注射剂生产过程质量控制扣罚细则进行。
7.6.3抽查方式 采用抽查方式进行,某些内容可与批生产记录现场审核同步进行。
7.6.4抽查基本规定 检查重要以考核细则内容为主。
7.7称量、配液或混合工序检查
7.7.1检查频率 按生产批次进行,中间体指标每批1次;可见异物按不同容器进行,每批
1次。
7.7.2抽查原则 项目及指标按中间体质量原则进行,并按注射剂生产过程质量控制扣罚细则进行。
7.7.3抽查方式 采用定期检查,采用放行控制。
取样按中间体取样原则进行取样,应具备代表性。
7.7.4抽查基本规定 检查重要以考核细则内容为主。
7.8灌装、分装工序检查
7.8.1检查频率 按生产批次进行,西林瓶、胶塞可见异物检查每批3次;装量每批至少抽查3次。
7.8.2抽查原则 装量按中间体测定成果及工艺规程规定进行,并按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
7.8.3抽查方式 采用定期检查,放行控制。
第一次检查在灌装调试时进行应,结合西林瓶、胶塞、中间体质量,合格后方可准许进行此工序。
在生产过程中按检查频率进行,其时间应按设备产生偏差时间做为参照进行,在合格前提下,准许继续进行,如不符合规定应进行纠偏,并将检查前质量状况进行调查分析,在不存在质量隐患前提下准许继续进行。
7.8.4抽查基本规定 检查重要是以西林瓶、胶塞可见异物检查、装量检查为主。
按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
7.9灯检、目检工序检查
7.9.1检查频率 按生产批次进行,每批1次。
7.9.2抽查原则 按灯检、目灯原则规定进行抽检,并按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
7.9.3抽查方式 采用包装前定期检查,放行控制。
7.9.4抽查基本规定 检查重要是对灯检后成品、不合格品进行抽检,并进行灯检成果记录,按实际状况决定与否放行。
其灯检内容应以可见异物、压盖质量为主。
并按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
7.10 冻干、压盖、灭菌工序检查
7.10.1检查频率 按生产批次进行,每批1次。
7.10.2抽查原则 按相应工序监控原则操作程序进行。
7.10.3抽查方式 采用不定期抽查,可与批生产记录审核同步进行。
7.10.4抽查基本规定 抽查重要审核与否与工艺规程参数与否相符,如进行工艺变更,应及时上报。
并按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
7.11包装工序检查
7.11.1检查频率 按生产批次进行,每批1次。
7.11.2抽查原则 按相应工序监控原则操作程序进行。
7.11.3抽查方式 采用不定期抽查。
7.11.4抽查基本规定 按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
7.12生产前准备检查
7.12.1检查频率 按生产批次进行,每批1次。
7.12.2抽查原则 按生产前准备监控内容及原则管理制度,并按相应工序监控原则操作程序进行。
7.12.3抽查方式 采用不定期抽查。
7.12.4抽查基本规定 按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
7.12批生产记录检查
7.12.1检查频率 按生产批次进行,每批1次。
7.12.2抽查原则 按批生产记录相应规定,并按相应工序监控原则操作程序进行。
7.12.3抽查方式 采用每批检查。
7.12.4抽查基本规定 按注射剂生产过程质量控制扣罚细则原则进行。
本制度经总经理办公会议讨论通过后,自下达之日起执行。
由质量管理部负责解释和修订。
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